10
82.11%,同比增加 2477074.47 元,增长 6.73%。
商品和服务支出预算 8448418.16 元,占基本支出预算
17.67%,同比增加 187028.04 元,增长 2.26%。
对个人和家庭补助支出预算 102840.00 元,占基本支出
预算 0.22%,同比无变化。
2.项目支出预算 44446500.00 元,占一般公共预算支出
的48.18%,同比增加 25641700.00 元,增长 136.36%。其中:
工资福利支出预算 21000000.00 元,占项目支出预算
47.25%,同比增加 11000000.00 元,增长 110.00%。
商品和服务支出预算 23004200.00 元,占项目支出
51.76%,同比增加 14924400.00 元,增长 184.71%。
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
资本性支出 442300.00 元,占项目支出预算 0.99%,同
比减少 282700.00 元,下降 38.99%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 47811657.90 元,较
上年增加 2664102.51 元,增长 5.90%。其中:
人员经费 39363239.74 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。较上年增加 2425827.39 元,增长 6.57%。
主要原因是在职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴、