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中共梧州市纪律检查委员会
梧州市监察委员会
2025 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员
会概
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员
2025 年部门预算三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员
2025 年部门预算报表(详见附件)
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一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机三定规定,市纪委监委机关主要职能
不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反
腐倡廉信息化建设及相关管理工作承担全市反腐倡廉网络
舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作,承担梧州纪
委监察网以及在市级主要媒体(含互联网)承办反腐倡廉专
题栏目等外宣工作指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣
传工作;承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络
评议员队伍建设、业务培训和指导;承担全市党风廉政建设
和反腐败电化教育工作;承担全市反腐倡廉主要活动主要
会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州
反腐倡廉教育基地管理中心三定规定和单位工作性质,市
反腐倡廉教育基地管理中心主要职能不公开。
二、机构设置情况
中共梧州市纪律检查委员会和梧州市监察委员会合署
办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检
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查和国家监察两项职责。梧州市纪委监委部门共有直属单位
3个。其中:行政单位 1个,局属非参照公务员法管理全
拨款事业单2个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会
梧州市监察委员会部门机关本级;局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位分别是梧州市反腐倡廉信息教育管理
(公益一类事业单位)和梧州市反腐倡廉教育基地管理中
心(公益一类事业单位)。
梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个,分别是:办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室(申诉复查办)、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。设派驻(出)机构。根据市纪委监委机关三定
定,市纪委监委机关内设部门主要职能不公开。
三、人员构成情况
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关三定规定,市纪委监委机关人员构成
情况不公开
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心,人员编制总
13 名,全部为全额事业编制数。其中,在编在职人员 11
人,全部为全额事业在职在编人员。
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(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心三定规定和单位工作性质,市
反腐倡廉教育基地管理中心人员构成情况不公开。
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会
梧州市监察委员会
2025 年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 92258157.90 元,同比增加
28305802.51 元,增长 44.26% 。其中:本年收入预算
92258157.90 元,同比增加 28305802.51 元,增长 44.26%
收入包括:一般公共预算拨款 92258157.90 元、政府性基
预算拨款 0元、财政专户管理资金收入 0元、事业收入 0元、
事业单位经营收入 0元、其他收入 0元。支出包括:一般公
共服务支出 81787150.18 元,社会保障和就业支出 4528366.07
元、卫生健康支出 2205713.50 元、住房保障支出 3736928.15
元。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:
职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴、缴交养老保险
金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费支
增加;2025 年根据纪检监察工作需要,梧州市反腐倡
廉教育基地管理中心办公楼二期项目正式投入使用,加大梧
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州市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费支出预算。因此使
收支预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2025 年收支总预算 92258157.90 元,同比增加
28305802.51 44.26%。本年收入预算 92258157.90
元,同比增28305802.51 元,增长 44.26%。其中:
(一)一般公共预算拨款 92258157.90 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 28305802.51 元,增长 44.26%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预92258157.90 元,其中,基本支出预
47811657.90 元,占支出总预算的 51.82% ,同比增加
2664102.51 元,增长 5.90 %项目支出预算 44446500.00 元,
占支出总预算的 48.18%,同比增加 25641700.00 元,增长
136.36%
(一)一般公共服务支出类科目 81787150.18 元,占支
出总预算 88.65%,同比增加 27704532.65 元,增长 51.23%
(二)社会保障和就业支出类科目 4528366.07 元,占支
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出总预算 4.91%,同比增加 341893.61 元,增长 8.17%
(三)卫生健康支出类科目 2205713.50 元,占支出总预
2.39%,同比增加 114612.72 元,增长 5.48%
(四)住房保障支出类科目 3736928.15 元,占支出总预
4.05%,同比增加 144763.53 元,增长 4.03%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 92258157.90 (不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
92258157.90 元;支出包括:一般公共服务支出 81787150.18
元,社会保障和就业支出 4528366.07
2205713.50 元、住房保障支出 3736928.15 元。财政拨款总收
支较上年增加 28305802.51 元,增长 44.26%主要原因:
在职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴、缴交养老
保险金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费
收支预算增加;2025 年根据纪检监察工作需要,梧州
市反腐倡廉教育基地管理中心办公楼二期项目正式投入使
用,加大梧州市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费收支预
算。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 92258157.90 元,
比增加 28305802.51 元,增长 44.26% 。其中:基本支出
47811657.90 元,项目支出 44446500.00 元,具体支出预算如
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下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 34258761.79 元,其中:基本支出 34258761.79
元,项目支出 0元。主要用于保障委机关人员经费支出及日
常运转所需的支出。包括:一是根据国家规定的基本工资和
津补贴标准等安排的人员经费支出二是按照财政标准安排
的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公
务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出;聘请
编外人员工资等经费支出。
2.般行政事务管1622300.00 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 1622300.00 元。主要用于开展纪检监察专项业
务经费支出
3.派驻派出机113400.00 元,其中:基本支出 0元,
目支113400.00 元。主要用于派驻(出)纪检监察组开展
业务所需经费支出
4.其他纪检监察事务支出 594000.00 元,其中:基本支出 0
元,目支594000.00 元。主要用于市委巡察工作领导小
组办公室开展专项巡察业务所需经费支出。
5. 行政单位离退休 102840.00 元 , 其 中 : 基 本 支 出
102840.00 元,项目支出 0元。主要用于离退休人员日常
理的公用经费支出
6.事业运行 45198688.39 元,其中:基本支出 3081888.39
元,项目支出 42116800.00 元。主要用于梧州市反腐倡廉信
息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心人
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经费支出、日常运转所需经费及开展专项业务支出。包括
根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出;按照本级财政标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费和
物业管理费等日常经费支出;三是梧州市反腐倡廉信息教育
管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心开展专项
作所需经费支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出 4425526.07 元,
其中:基本支出 4425526.07 元,项目支出 0主要用于按
照梧州市统一规定,为在编在职人员缴交的养老保险金。
8. 行政单位医疗 2038923.60 元,其中:基本支出
2038923.60 元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在
职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
9.事业单位医166789.90 元,其中:基本支出 166789.90
元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在职职工工资
总额的一定比例缴交的医疗保险费。
10.住房公积3736928.15 其中:基本支出 3736928.15
元,项目支出 0元。按照梧州市统一规定,为委机关及事业
单位人员缴交的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 47811657.90 元,占一般公共预算支出
51.82%,同比增加 2664102.51 元,增长 5.90%。其中:
工资福利支出预算 39260399.74 元,占基本支出预
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82.11%,同比增加 2477074.47 元,增长 6.73%
商品和服务支出预算 8448418.16
17.67%同比增加 187028.04 元,增长 2.26%
对个人和家庭补助支出预算 102840.00 元,占基本支出
预算 0.22%同比无变化。
2.44446500.00 元,占一般公共预算支出
48.18%同比增加 25641700.00 元,增长 136.36%其中
工资福利支出预算 21000000.00 元,占项目支出预
47.25%,同比增加 11000000.00 元,增长 110.00%
商品和服务支出预算 23004200.00 元,占项目支出
51.76%同比增加 14924400.00 元,增长 184.71%
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
资本性支出 442300.00 元,占项目支出预算 0.99%
比减少 282700.00 元,下降 38.99%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 47811657.90 元,
上年增加 2664102.51 元,增长 5.90%。其中:
39363239.74 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。较上年增加 2425827.39 元,增长 6.57%
主要原因是在职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴
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缴交养老保险金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使
人员经费支出预算增加。
公用经费 8448418.16 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增加 238275.12
元,增长 2.90%主要原因是在职干部职工人数较上年增加,
办公费、差旅费和培训费等调整增加使公用经费支出预算增
加。
七、一般公共预三公经费情况说明
(一2025 年部门预算全口径安排的费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排三 公 经费支出预算
216000.00 元,同比无变化。其中,本级资金安排的
经费预算具体如下:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 96000.00 元,同比无变化。
3.车购置及运行120000.00
同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 120000.00 元,同比
无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化
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(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
216000.00 元,同比无变化。其中,本级资金安排的
经费支出 216000.00 元,同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 96000.00 元,同比无变化。
3.120000.00
无变化具体是:
1公务用车运行维护费预算 120000.00 元,同比无变
化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、2025 年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
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梧州市纪委监委本级及下属单位共1个行政机关和 2
个全额拨款事业单位,其中:
市纪委监委机关本级运行经费总预算安排 10258118.16
元,同比减少 210671.96 元,下降 2.01 %,其中:基本支出
预算 8158418.16 元;项目支出预算 2099700.00 元。减少主
要原因是坚持中央厉行节约和全面落实过紧日各项工
要求,压减机关运行经费开支。
主要用于委机关日常运转及开展专项工作经费支出。
括:一是按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是按照
准,少量补充和完善办公自动化设备配备
另外,市纪委监委下属共有 2个事业单位,分别是梧州
市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基
管理中心。事业运行经费总预算安排 21179500.00 元,同比
14582100.00 221.03%
290000.00 元;项目支出 20889500.00 元。增加主要原因是根
据工作需要增加梧州市反腐倡廉教育基地管理中心相关项
目经费。主要用于一是事业单位按市本级公用经费开支标准
安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公
用经费支出二是按照标准,继续完善办公自动化设备配备;
三是保障纪检监察专项工作顺利开展等经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2025 年政府采购预算 946300.00 元,同比减363700.00
元,下降 27.76%其中:政府集中采购预算 252000.00 元,
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占政府采购预算的 26.63%,同比减少 883000.00
77.80%主要原因是贯彻落实过紧日子要求,严控一般性支
出,导致政府采购规模下降。分散采购预算 694300.00
占政府采购预算的 73.37%,同比增加 519300.00
296.74%增加的主要原因是 2025 年根据政府采购相关规定
对集中采购目录以外的货物、工程、服务类采购纳入分散采
购预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 946300.00
元,财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安
0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 926300.00 元,
政府采购预算的 97.89%0
20000.00 元,占政府采购预算的 2.11%
货物类采购的主要内容是:1.摄像设备,预算金额 1230
0.00 元,采购标的需执行国家相关标准行业标准、地方标
准和满足用于纪检监察宣传工作摄像设备质量安全、技术
规格、物理特性等要求;2.复印机、电脑设备等,预算金额
200000.00 元,是根据纪检监察工作需要,梧州市反腐倡廉
教育基地管理中心办公楼二期项目投入使用,按需配备的办
公设备。采购标的需执行国家相关标准行业标准、地方标
准和满足用于纪检监察办案、办公工作设备质量、安全、技
术规格、物理特性等要求;3.办案设备,预算金额 30000.00
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元,用于补充纪检监察办案设备购置。采购标的需执行国家
相关标准、行业标准、地方标准和满足用于纪检监察办案工
作设备质量安全、技术规格物理特性等要求4.复印纸,
预算金额 684000.00 元。采购标的需执行国家相关标准、行
业标准、地方标准
服务类采购的主要内容是:印刷等服务采购,预算金额
20000.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 5辆,其中:一般公务用车 0一般执法
执勤用车 5,特种专业技术用车0辆,其他用车 0辆。
截至20241231日,资产原值合计149746682.11
其中1)土地、房屋及构筑物102307866.41,(2)设
35982785.57元,3文物和陈列品0元,4图书档案
35987.5058788742.636
2631300.00元。
(四)预算绩效说明。
1.中共梧州市纪律检委员会 梧州市监察委员会 根
据市纪委监委机关三定规定和工作性质,预算编制内容涉
及保密事项,不公开。
2.梧州市反腐倡廉信息教育管理中心根据预算编制内容
涉及保密事项,不公开。
3.梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质,
预算编制内容涉及保密事项,不公开。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
照费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
18
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件