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中共梧州市纪律检查委员会
2024 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2024 年部
算及经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中共梧州市纪律检查委员会 2024 年部门预
算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定,市纪委监委机关主要职
能不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反
腐倡廉信息化建设及相关管理工作承担全市反腐倡廉网络
舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作,承担梧州纪
委监察网以及在市级主要媒体(含互联网)承办反腐倡廉专
题栏目等外宣工作指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣
传工作;承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络
评议员队伍建设、业务培训和指导;承担全市党风廉政建设
和反腐败电化教育工作;承担全市反腐倡廉主要活动主要
会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质,
市反腐倡廉教育基地管理中心主要职能不公开。
二、机构设置情况
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中共梧州市纪律检查委员会部门共有直属单位 3 个。
中:行政单位 1 个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位 2 个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门机
本级;局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是梧
州市反腐倡廉信息教育管理中心(公益一类事业单位和梧
州市反腐倡廉教育基地管理中心(公益一类事业单位)。
梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个,分别是:办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室(申诉复查办)、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。设派驻(出)机构。根据市纪委监委机关“三定”
规定,市纪委监委机关内设部门主要职能不公开。
三、人员构成情况
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定,市纪委监委机关人员构
成情况不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心,人员编制总
13 名,全部为全额事业编制数。其中,在编在职人员 10
人,全部为全额事业在职在编人员。
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(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质,
市反腐倡廉教育基地管理中心人员构成情况不公开。
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2024 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 63952355.39 , 同 比 增 加
8292869.01 元 , 增 长 14.90% 。其中:本年收入预算
63952355.39 元,同比增加 11844660.78 元,增长 22.73%
上年结转结余为 0同比减少 3551791.77 元。收入包括:
一般公共预算拨款 63952355.39 元、政府性基金预算拨款 0
元、财政专户管理资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位
经营收入 0元、上年结转结余 0元;支出包括:一般公共服
务支出 54082617.53 元,社会保障和就业支出 4186472.46
元、卫生健康支出 2091100.78 元、住房保障支出 3592164.62
元。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:
在职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴、缴交养老保
险金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费支
出增2024 年根据纪检监察工作需要,梧州市反腐
倡廉教育基地管理中心办公楼二期项目投入使用,加大梧州
市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费支出预算。因此使收
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支预算总体有所增加。三是 2023 年本部门上年结转结余
金是我委办公楼装修改造项目资金结余因该工程项目已完
工结算,因2024 年本部门无上年结转结余资金预算。
二、部门收入总体预算情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 63952355.39 , 同 比 增 加
8292869.01 增长 14.90%本年收入预63952355.39
元,同比增加 11844660.78 元,增长 22.73%上年结转结
0元,同比减3551791.77 元。其中
(一)一般公共预算拨款 63952355.39 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 11844660.78 元,增长 22.73%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比减3551791.77 元,
因今年无上年结转结余资金预算,减少率无可比性。
三、部门支出总体预算情况说明
2024 支出总预63952355.39 ,其中,基本支出
预算 45147555.39 元,占支出总预算的 70.60%,同比增加
5918060.78 增长 15.09 %项目支出预18804800.00
元,占支出总预算的 29.40%同比增加 2374808.23
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14.45%。其中:一般公共服务支出 54082617.53 元,社
会保障和就业支出 4186472.46 元、卫生健康支出
2091100.78 、住房保障支出 3592164.62 元。
(一)一般公共服务支出类科目 54082617.53 元,占支
出总预算 84.56%同比增加 7588370.81 元,增长 16.32%
(二)社会保障和就业支出类科4186472.46 ,占
支出总预算 6.55%同比增加 111794.06 元,增长 19.27%
(三)卫生健康支出类科目 2091100.78 ,占支出
预算 3.27%,同比增加 56548.32 元,增长 2.78%
(四)住房保障支出类科目 3592164.62 ,占支出
预算 5.62%,同比增加 536155.82 元,增长 17.54%
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 财政拨款收支总预63952355.39 。收入包
括:一般公共预算拨款 63952355.39 元;支出包括:一般
共 服 务 支 出 54082617.53 元 , 社 会 保 障 和 就 业 支 出
4186472.46 卫生健康支出 2091100.78 住房保障支
3592164.62 。财政拨款收支较上年增加 8292869.01
元,增长 14.90%主要原因:在职干部职工人数较上
年增加,工资及津补贴、缴交养老保险金、医疗保险金、住
房公积金等的调整增加使人员经费收支预算增加;二是 2024
年根据纪检监察工作需要,梧州市反腐倡廉教育基地管理中
心办公楼二期项目投入使用,加大梧州市反腐倡廉教育基地
管理中心项目经费收支预算。
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五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 63952355.39 其中:
基本支出 45147555.39 元,项目支出 18804800.00 元,具
体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1. 行 政 运 行 32965077.63 元 , 其 中 : 基 本 支 出
32965077.63 元,项目支出 0元。主要用于保障委机关人员
经费支出及日常运转所需的支出。包括:一是根据国家规定
的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按照
财政标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出;
三是聘请编外人员工资等经费支出。
2.一般行政事务管理 1691400.00 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 1691400.00 元。主要用于开展纪检监察专项
业务经费支出。
3.派驻派出机构 126000.00 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 126000.00 元。主要用于派驻(出)纪检监察组开
展业务所需经费支出。
4.其他纪检监察事务支出 660000.00 元,其中:基本支出
0元,项目支出 660000.00 元。主要用于市委巡察工作领
小组办公室开展专项巡察业务所需经费支出。
5. 事 业 运 行 18640139.90 元 , 其 中 : 基 本 支
2312739.90 元,项目支出 16327400.00 元。主要用于梧州
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市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基
管理中心人员经费支出、日常运转所需经费及开展专项业务
支出。包括:一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出;二是按照本级财政标准安排的办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行
维护费和物业管理费等日常经费支出;三是梧州市反腐倡廉
信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心
展专项工作所需经费支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 4186472.46 元,
其中:基本支出 4186472.46 元,项目支0元。主要用于
按照梧州市统一规定,为在编在职人员缴交的养老保险金
7. 行政单位医疗 1949292.51 元,其中:基本支出
1949292.51 元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按
在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
8. 事 业 单 位 医 141808.27 元 , 其 中 : 基 本 支 出
141808.27 项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在
职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
9. 住房公积金 3592164.62 元,其中:基本支出
3592164.62 元,项目支出 0元。按照梧州市统一规定,为
委机关及事业单位人员缴交的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 45147555.39 元,占一般公共预算支
70.60%同比增加 5918060.78 元,增长 15.09%其中:
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工资福利支出预算 36783325.27 元,占基本支出预算
81.47%,同比增加 5649919.22 元,增长 18.15%
商品和服务支出预8261390.12 元,占基本支出预算
18.30%同比增加 399857.56 元,增长 5.09%
对个人和家庭补助支出预算 102840 元,占基本支出预
0.23%同比减少 131716.00 元,下降 56.16%
2.18804800.00
29.40%,同比增加 5926600.00 元,增长 46.02%其中
工资福利支出预算 10000000.00 元,占项目支出预算
53.18%,同比增加 5500000.00 元,增长 122.22%
商品和服务支出预8079800.00 ,占项目支出预算
42.96%同比增加 231600.00 元,增长 2.95%
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
资本性支出 725000.00 元,占项目支出预算 3.86%
比增加 195000.00 元,增长 36.79%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 45147555.39
年增加 5918060.78 元,增长 15.09%。其中:
人员经费 36937412.35 元,主要包括:基本工资、
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
离休费、退休费。较上年增加 5518904.78 元,增长 17.57%
主要原因是在职干部职工人数较上年增加,工资及津补贴
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缴交养老保险金、医疗保险金、住房公积金等的调整增加使
人员经费支出预算增加。
公用经费 8210143.04 元,主要包括:办公费、刷费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务
待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年增加 399156.00
5.11%主要原因是在职干部职工人数较上年增加,办公
费、差旅费和培训费等调整增加使公用经费支出预算增加
七、一般公共预三公经费情况说
(一)2024 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2024 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
216000.00 比减少 39000.00 元,15.29%其中
当年预算资金安排的“三公”经费支出 216000.00 元,同比
减少 39000.00 元,下降 15.29%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预0元,与上年同比无增
减变化。
2.公务接待费支出预96000.00 元,同比减少 9000.00
元,下降 8.57%减少主要原因是坚持中央厉行节约和全面
落实“过紧日子”各项工作要求,从严控制公务接待规模和
接待标准,使相关费用进一步压缩减少
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3.公务用车购置及运行维护费支出预算 120000.00 元,
同比减少 30000.00 元,下降 20.00 % 。其中:
1)公用车运行维护费支出预120000.00 ,同
30000.00 20.00 %减少主要原因是通过
加强公务用车的管理,使公务用车的运行维护费支出有所减
少。
2)公务用车购置费 0元,与上年同比无增减变化。
2024 年一般公共预算资金安排的
算情况。
2024 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
216000.00 比减少 39000.00 元,15.29%其中
当年预算资金安排的“三公”经费支出 216000.00 元,同比
减少 39000.00 元,下降 15.29%。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费预算 0元,与上年同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 96000.00 元,同比9000.00 元,
下降 8.57%。其中,当年一般公共预算资金安排的“三公
96000.00 9000.00
8.57%。减少主要原因是坚持中央厉行节约和全面落实“过
紧日子”各项工作要求,从严控制公务接待规模和接待标准,
使相关费用进一步压缩减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 120000.00 元,同比减
30000.00 20.00 %其中,当年一般公共预算
资金安排的“三公经费支出预算 120000.00 元,同比减少
30000.00 元,下降 20.00 %具体是:
1)公用车运行维护费预120000.00 ,同比减
30000.00 20.00 %。其中,当年一般公共预算
资金安排的“三公经费支出预算 120000.00 元,同比减少
30000.00 元,下降 20.00 %减少主要原因是通过加强公务
用车的管理,使公务用车的运行维护费支出有所减少。
2公务用车购置预算 0元,与上年同比无增减变化
其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元,与上年同比无增减变化
八、政府性基金预算情况说明
2024 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2024 收支此没
相应的国有资本经营收支预算。
十、2024 年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
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梧州市纪委监委本级及下属单位共1个行政机关和 2
个全额拨款事业单位,其中:
市纪委监委机关本级运行经费总预算安排
10468790.12 元,同比同比减少 3098553.44 元 , 下 降
22.84 %,其中:基本支出预算 7991390.12 元;项目支
预算 2477400.00 元。减少主要原因是坚持央厉行节约和
全面落实“过紧日子”各项工作要求,压减机关运行经费开
支。
主要用于委机关日常运转及开展专项工作经费支出
括:一是按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是按照标
准,少量补充和完善办公自动化设备配备
另外,市纪委监委下属共有 2个事业单位,分别是梧州
市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基
管理中心。事业运行经费总算安6597400.00 元,同比
1146000.00 元,增长 21.02%
270000.00 元;项目支出 6327400.00 元。增加主要原因是
根据工作需要,增加梧州市反腐倡廉教育基地管理中心相关
项目经费。主要用于:一是事业单位按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出;二是按照标准,继续完善办公自动化设备
配备;三是保障纪检监察专项工作顺利开展等经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2024 年政府采购预算 1310000.00 元 , 同 比 增 加
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780000.00 147.17%
1135000.00 元,占政府采购预算的 86.64%
605000.00 ,增长 114.15%要原2024 年根据纪
检监察工作需要,梧州市反腐倡廉教育基地管理中心办公
二期项目投入使用,按需配备的办公设备相应增加。分散采
购预算 175000.00 元,上年无该预算,增长率无可比性
加的主要原因是 2024 年根据政府采购相关规定对集中采购
目录以外的货物、工程、服务类采购纳入分散采购预算
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨 1310000.00
元,财政的资0转结
0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 885000.00
政府采购预算的 67.56%0
425000.00 ,占政府采购预算的 32.44%
货物类采购的主要内容是:1.摄像设备,预算金额 150
00.00 元,采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方
标准和满足用于纪检监察宣传工作摄像设备质量安全、技
术规格、物理特性等要求;2.复印机、电脑设备等,预算金
440000.00 元,是根据纪检监察工作需要,梧州市反腐倡
廉教育基地管理中心办公楼二期项目投入使用,按需配备的
办公设备。采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方
标准和满足用于纪检监察办案、办公工作设备质量、安全、
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技术规格、物理特性等要求;3.办案设备,预算金额 21000
0.00 元,用于补充纪检监察办案设备购置。采购标的需执行
国家相关标准、行业标准、地方标准和满足用于纪检监察办
案工作设备质量、安全、技术规格、物理特性等要求;4.
印纸,预算金额 220000.00 元。采购标的需执行国家相关标
准、行业标准、地方标准。
服务类采购的主要内容是:公务车辆加油、保险和运行
维护等服务采购,预算金额 425000.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 5辆,其中:一般公务用车 0一般执法
执勤用车 5,特种专业技术用车0辆,其他用车 0辆。
截至20231231日,资产原值合计41178260.78元,
其中:(1)土地、房屋及构筑物18965935.77元,(2)设
16738390.28元,3)文物和陈列0元,(4)图书档
35987.50元,5)家具、用具、装具等2806647.23
6)无形资产2631300.00元。
(四)预算绩效说明。
1.中共梧州市纪律检委员会 梧州市监察委员会 根
据市纪委监委机关“三定”规定和工作性质,预算编制内容
涉及保密事项,不公开。
2.梧州市反腐倡廉信息教育管理中心根据预算编制内容
涉及保密事项,不公开。
3.梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质,
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预算编制内容涉及保密事项,不公开。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入
事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件