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中共梧州市纪律检查委员会
2022 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022 年部门预
算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预三公经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定,市纪委监委机关主要职
能不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反
腐倡廉信息化建设及相关管理工作承担全市反腐倡廉网络
舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作,承担梧州纪
委监察网以及在市级主要媒体(含互联网)承办反腐倡廉专
题栏目等外宣工作指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣
传工作;承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络
评议员队伍建设、业务培训和指导;承担全市党风廉政建设
和反腐败电化教育工作;承担全市反腐倡廉主要活动主要
会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质,
市反腐倡廉教育基地管理中心主要职能不公开。
二、机构设置情况
中共梧州市纪律检查委员会部门共有直属单位 3 个。
中:行政单位 1 个,下属非参照公务员法管理全额拨款事业
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单位 2 个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门机
本级;下属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是梧
州市反腐倡廉信息教育管理中心(公益一类事业单位和梧
州市反腐倡廉教育基地管理中心(公益一类事业单位
梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个,分别是:办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室(申诉复查办)、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。设派驻(出)机构。
三、人员构成情况
(一)中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会
根据市纪委监委机关“三定”规定,市纪委监委机关人员构
成情况不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心,人员编制总
13 名,全部为全额事业编制数。其中,在编在职人员 7
人,全部为全额事业在职在编人员。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 根据梧州市
反腐倡廉教育基地管理中心“三定”规定和单位工作性质,
市反腐倡廉教育基地管理中心人员构成情况不公开。
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第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 48286580.43 元 , 同 比 增 加
12241592.07 33.96%。收公共
拨款 48286580.43 元、政府性基金预算拨0元、财政专
管理资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位经营收0元;
支出包括:一般公共服务支出 40424044.66 元,会保障和
3494527.36 1747112.89
住房保障支2620895.52 元。
2022
教育基地管理中心在编2021 年部门预算时由于涉及新增
项目经费编制,需政府批复未能及时编入部门年初预算
2022 年根据部门预算编制要求和纪检监察工作需要,新增
梧州市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费预算,因此使收
支预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 48286580.43 元 , 同 比 增 加
12241592.07 元,增33.96%。其中:
(一)般公共预算拨款 48286580.43 占收入总预
算的 100 %,同比增加 12241592.07 元,增长 33.96%
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(二)政府性基金预算拨款 0元,同比无变化。本部门
无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金资金收入 0同比无变化。
本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 0元,同比无变化。本部门无事业收入
同比无变化
(五)事业单位经营收入 0变化
无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 48286580.43 元,其中,基本支出
预算 34801780.43 元,占支出总预算的 72.07%,同比增加
2669639.07 增长 8.31 %项目支出预算 13484800 元,
占支出总预算的 27.93% ,同比增加 9571953
246.63 %一般公共服务支出 40424044.66
会 保 障 和 就 业 支 3494527.36 元 、 卫 生 健 康 支 出
1747112.89 元、住房保障支出 2620895.52 元。
(一)般公共服务支出类科40424044.66 元,占支
出总预算 83.71%同比增加 11809536.03 元,增长 41.27%
(二)社会保障和就业支出类科目 3494527.36 元,占
支出总预算 7.24%,同比增加 191597.12 元,增长 5.80%
(三)卫生健康支出类科目 1747112.89 元,占支出总
预算 3.62%,同比增加 96761.08 元,增长 5.86%
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(四)住房保障支出类科目 2620895.52 元,占支出总
预算 5.43%,同比增加 143697.84 元,增长 5.80 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 48286580.43 元。收入包括
一般公共预算拨款 48286580.43 元;支出包括:般公共服
务支出 40424044.66 元,社会保障和就业支出 3494527.36
元、卫生健康支出 1747112.89 元、住房保障支出 2620895.52
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 48286580.43 ,其中:
基本支出 34801780.43 元,项目支出 13484800 体支
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1. 行政运行 25608255.72 元,其中:基本支出
25608255.72 元,项目支0元。主要用于保障委机关人员
经费支出及日常运转所需的支出。包括:一是根据国家规定
的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;二是按照
财政标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、公务用车运行维护费和物业管理费等日常经费支出;
三是聘请编外人员工资等经费支出。
2.一般行政事务管理 2589200 元,其中:本支出 0元,
项目支出 2589200 元。主要用于开展纪检监察专项业务经费
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支出。
3.190000 元,其中:基本支出 0
目支出 190000 元。主要用于派驻(出)纪检监察组开展业
务所需经费支出。
4.其他纪检监察事务支出 427000 :0
元,项目支出 427000 元。主要用于市委巡察工作领导小组
办公室开展专项巡察业务所需经费支出
5. 事业运行 11609588.94 元,其中:基本支出
1330988.94 元,项目支出 10278600 元。主要用于梧州市
反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地
理中心人员经费支出、日常运转所需经费及开展专项业务支
出。包括:一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
排的人员经费支出;二是按照本级财政标准安排的办公费
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行
维护费和物业管理费等日常经费支出;三是梧州市反腐倡廉
信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心
展专项工作所需经费支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 3494527.36
其中:基本支出 3494527.36 元,项目支出 0。主要用
按照梧州市统一规定,为在编在职人员缴交的养老保险金
7. 行政单位医疗 1654974.31 元,其中:基本支出
1654974.31 元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按
在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
8.事业单位医疗 92138.58 元,其中:基本支出 92138.58
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元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在职职工工资
总额的一定比例缴交的医疗保险费。
9. 住 房 公 积 2620895.52 元 , 其 中 : 基 本 支 出
2620895.52 元,项目支出 0元。按照梧州市统一规定,为
委机关及事业单位人员缴交的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 34801780.43 元,占一般公共预算支
72.07%同比增加 2669639.07 元,增长 8.31 %其中
27272766.04
78.37%,同比增加 1854030.68 元,增长 7.29%
商品和服务支出预算 7010658.39 ,占基本支出预算
20.14%同比增加 795168.39 元,增长 12.79%
对个人和家庭补助支出预218356 元,占基本支出预
0.63%同比增加 20440 元,增长 10.33%
资本性支出预算 300000 元,占基本支出预算 0.86%
同比增加 300000 元,增长 100%
2. 项 目 支 出 13484800 元 , 占 一 般 公 共预 算 支 出 的
27.93%,同比增加 9571953 ,增长 244.63 %其中:
工 资 福 利 支 出 预 5556300 元 , 占 项 目 支 出 预 算
41.20%,同比增加 5386084 元,增长 3164.26 %
商品和服务支出预算 7228500 元,占项目支出预算
53.61%同比增加 3899619 元,增长 117.05 %
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
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资本性支出 700000 元,占项目支出预算 5.19%,同比
增加 286250 元,增长 69.18%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 34801780.43 其中:
人员经27618202.15 元,要包括:基本工资、
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
离休费、退休费。
公用经7183578.28 元,主要包括:办公费印刷费、
邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务
待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
435000 元,同比增加 16250 元,增长 3.88 %
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,与上年同比无增
减变化。
2.公务接待费支出预算 105000 元,比增加 10000 元,
增长 10.53%。增加主要原因是根据工作需要,新增梧州市
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反腐倡廉教育基地管理中心项目经费。同时为确保上级部门
来梧开展专项工作时公务接待活动顺利进行,增加梧州市反
腐倡廉教育基地管理中心公务接待费支出预算。
3.公务用车费预算 330000 6250
1.93% 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 150000 与上年
同比无增减变化。
2)公务用车购置费 180000 ,同比增加 6250 元,
增长 3.60%增加主要原因是原有一辆公务执法用车已达报
废年限,为方便工作报废后安排购置一辆公务执法用车
照购置标准合理预测经费支出。
2022
算情况。
2022 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
435000 元,同比增16250 元,增长 3.88 %其中
经费拨款预算 435000 元,同比增16250 元,增长 3.88 %
具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据市财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 105000 元,同比增10000 元,增
10.53%。其中:本级经费拨款预算 105000 元,同比增
10000 元,增长 10.53%增加主要原因是根据工作需要
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新增梧州市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费。同时为确
保上级部门来梧开展专项工作时公务接待活动顺利进行
加梧州市反腐倡廉教育基地管理中心公务接待费支出预算
3.公务用车费预算 330000 元,同比增加 6250 增长
1.93%其中:本级经费拨款预330000 元,同比增加 6250
元,增长 1.93%。具体是:
1公务用车运行维护费预算 150000 元,同比无增减
变化。其中:本级经费拨款预算 150000 ,同比无增减变
化。
2公务用车购置预算 180000 元,同比增6250 元,
增长 3.60% 。其经费180000 同比
增加 6250 ,增3.60%增加主要因是原有一辆公务
执法用车已达报废年限,为方便工作报废后安排购置一辆公
务执法用车,按照购置标准合理预测经费支出。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市纪委监委本级及下属单位共1个行政机关和 2
个全额拨款事业单位,其中:
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市纪委监委机关本级运行经费总预算安排
10346858.39 比增加 722487.39 元,7.51%
中:本支出 7140658.39 项目支3206200 元。包括:
商品和服务支出 9596858.39 元、资本性支出 750000
增加主要原因是随着梧州市监察体制改革不断深化,纪检
察人员增加定额公用经费增加主要用于委机关日常运转
及开展专项工作经费支出。包括:一是按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费
日常公用经费支出二是按照标准,继续完善办公自动化设
备配备。
另外,市纪委监委下属共有 2个事业单位,分别是梧州
市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市反腐倡廉教育基
管理中心事业运行经费总预算安排 4892300 元,同比增加
4432300 元,增长 963.54%其中:基本支出 170000 元;
项目支4722300 元。包括:商品和服务支出 4642300 元、
资本性支出 250000 元。增加主要原因是根据工作需要,新
增梧州市反腐倡廉教育基地管理中心项目经费。主要用于:
一是事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费
刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是
按照标准,继续完善办公自动化设备配备;三是保障纪检监
察专项工作顺利开展等经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 550000 元,比增加 236250
75.30 %按采购资金类型划分,一般公共预算拨
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550000 元,财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类
550000 元,其中:货物类采500000
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购 50000
元,其中:货物类采购 50000 元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 5其中:一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。
截至20211231日,资产原值合计34384797.08元,
其中:1)土地、房屋及构筑物16192360.90元,(2
用设备11572230.693专用设备1815552.12元,4
文物和陈列品05图书档25733.146家具
用具、装具2147620.23元,(7)无形资产2631300元。
(四)预算绩效说明。
1.中共梧州市纪律检委员会 梧州市监察委员会 根
据市纪委监委机关“三定”规定和工作性质,预算编制内容
涉及保密事项,不公开。
2.梧州市反腐倡廉信息教育管理中心根据预算编制内容
涉及保密事项,不公开。
3.梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质,
预算编制内容涉及保密事项,不公开。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表(预算公开报表作为
附件挂在报告尾部,详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开 07
表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件