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6.91 %其中,基本支出预算 14595230.46 元,占支出总预算
的90.44%,同比增加 1340656.9 元,增长 10.11%;项目支
出预算 1542700 元,占支出总预算的 9.56%,同比减少
298200 元,下降 16.2%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 13061550.96 元,占支
出总预算 80.94%,同比增加 941732.4 元,增长 7.77%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1307696.64 元,占
支出总预算 8.1%,同比减少 18179.68 元,下降 1.37%。
(三)卫生健康支出类科目 646395.22 元,占支出总预
算4.01%,同比减少 8976.22 元,下降 1.37%。
(四)住房保障支出类科目 1122287.64 元,占支出总
预算 6.95%,同比增加 127880.4 元,增长 12.86%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 16137930.46 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 16137930.46 元;支出包括:一般公共服务支出
13061550.96 元、社会保障和就业支出 1307696.64 元、卫
生健康支出 646395.22 元、住房保障支出 1122287.64 元,
财政拨款总收支较上年增长 6.91%,主要原因是根据相关规
定提高了社保和公积金等缴费基数标准;二是增加了退休公
用经费支出;三是干部晋升或职级晋升;使预算总体有所增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 16137930.46 元,较上
年增长 6.91%。其中:基本支出 14595230.46 元,项目支出