2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 160,000.00 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 160,000.00 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 160,000.00
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 160,000.00 本 年 支 出 合 计 160,000.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 160,000.00 支 出 总 计 160,000.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专
户管理
资金
单位
资金 小计 一般公
共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 160,000.00 160,000.00 160,000.00
062302 梧州市福利彩票发行管理中
160,000.00 160,000.00 160,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位
补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 160,000.00 160,000.00
062302 梧州市福利彩票发行管理中 160,000.00 160,000.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 160,000.00 160,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 160,000.00 一、本年支出 160,000.00
(一)一般公共预算 160,000.00 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 160,000.00 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 160,000.00
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 160,000.00 支   出   总   计 160,000.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 160,000.00 160,000.00
062302 梧州市福利彩票发行管理中 160,000.00 160,000.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 160,000.00 160,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
注:本单位无一般公共预算基本支出预算,故本表无数据
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
培训费
合计
因公出
(境)
公务用车购置及运行维护
公务接待
小计
本级
资金
安排
上级补
助资金
安排
小计
公务用
车购置
公务用
车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 6,000.00 6,000.00 6,000.00
062302 梧州市福利彩票发行管理中心 一般公共预算资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
单位代
单位名称 项目名称 预算资金
总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指
生态
效益
指标
可持
续效
益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 160,000.00
1062302
梧州市福利彩
票发行管理中
自收自支事
业单位支出
(人员性支
出)
120,000.00
落实工资发
放,保障单位
人员正常工
作,维护人员
稳定性。
数量指标:保障职
工人数(≥6人)
质量指标:职工
工资福利到位率
(=100百分率)
时效指标:工资
按相关文件要求
发放及时率(=
100百分率)
成本指标:
项目成本超
支率(≤0百
分率)
社会效益指
标:保障人
员基本权益
及人员稳定
性(有效有
效)
满意度指
标:员工满
意度(≥90
百分率)
2062302
梧州市福利彩
票发行管理中
自收自支事
业单位支出
(专项公用
经费)
40,000.00
本项目经费主
要用于保障彩
票销售支出,
计划2025年销
售即开型彩票
6000万元,筹
集本级公益金
600万元。
数量指标:即开型
彩票销售量(≥
6000万元)
数量指标:筹集本
级公益金金额(≥
600万元)
质量指标:经费
支出专款专用率
(=100百分率)
时效指标:各项
工作按计划完成
及时率(≥90百
分率)
成本指标:
项目成本超
支率(≤0百
分率)
社会效益指
标:保障彩
票销售正常
运转(有效有
效)
社会效益指
标:促进公
益金及发行
费收入增长
(有效有效)
满意度指
标:彩民满
意度(≥90
百分率)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金
总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指
经济效
益指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目绩效目标,故本表无数据