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(一)科学技术支出类科目 363000 元,占支出总预算
的79.75%,同比增加 108000 元,增长 42.35%。
(二)社会保障和就业支出类科目 92200 元,占支出总
预算的 20.25%,同比增加 27200 元,增长 41.85%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 455200 元。收入包括:一
般公共预算拨款 455200 元、政府性基金预算拨款 0元。支
出包括:科学技术支出 363000 元、社会保障和就业支出
92200 元。财政拨款总收支较上年增长 42.25%,主要原因
是在编人数增加导致劳务支出增加,及非税收入增加,项目
支出增加,使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 455200 元,同比增加
135200 元,增长 42.25%。其中:基本支出 0元,项目支出
455200 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 其他科学技术支出 363000 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 363000 元。主要用于人员工资福利支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92200 元,其中:
基本支出 0元,项目支出 92200 元。主要用于单位承担职工
部分养老保险等支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%,
同比无变化。