梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校
2024 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)2024 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)2024 年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)为科技干部提供短期培训服务、职称培训和各类
专业技术人员继续教育培训;组织开展科技星火教育培训。
(二)组织开展“科技下乡,服务‘三农、科学技术
学术交流活动;组织开展青少年科普教育科技赛事等科技
创新与科技文化交流活动。
(三)为科技人员、科技活动提供后勤保障服务,为孵
化企业提供创业、孵化服务和政策支持;为科技特派员提供
政策、科技、信息、培训等各种支撑服务。
(四)根据上级主管部门部署,承担广西大型仪器协作
共用网梧州区域服务中心建设工作;承担主管部门委托的有
关科技项目的具体组织实施及相关管理工作。
(五)对外开展外科技合作与交流活动进行科技项
投资开发、应用与推广提供科学技术咨询、科技成果申报、
科技成果转让、科学技术会务与科技产品展览展示等科学技
术相关服务
(六)出租管理辖下物业,代收代缴水电杂费等。
(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市科技活动中心(梧州市科级干部进修学校)是
科技局下属的自收自支事业单位(公益二类),不设内设机
构。
三、人员构成情况
梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校)人员
编制总数 8名,其中,自收自支事业编制 8名。其中,在职
在编人员 4人,包括:自收自支事业在职在编 4。退休人
8人。
第二部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)2024 年单位预算三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说
2024 年收支总预320000 元,同比无变化。其中:
年收入预算 320000 元,同比无变化。收入包括:一般公共
预算拨款;支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出。
二、单位收入预算总体情况说
2024 年收入总预算 320000 元,同比无变化。本年收
入预算 320000 元,同比无变化。其中:
(一)一般公共预算拨款 320000 元,占收入总预算
100%,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预320000 元,同比无变化。其中,
本支出预0元,占支出总预算0%无变化;
支出预算 320000 元,占支出总预算的 100%,同比无变化。
其中:
(一)科学技术支出类科目 255000 元,占支出总预算
79.69%,同比无变化。
(二)社会保障和就业支出类科目 65000 元,占支出总
预算的 20.31%,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 320000 元。收入包括:
般公共预算拨款 320000 元;支出包括:科学技术支出 255000
元、社会保障和就业支出 65000 元。财政总收支较上年无变
化。
五、一般公共预算支出情况说
2024 年本年一般公共预算拨款支出 320000 元,其中:
基本支出 0元,项目支出 320000 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他科技交流与合作支出 255000 元,其中:基本支出 0
元,项目支255000 元。主要用于人员工资福利支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 65000 元,其中:
基本支出 0元,项目支出 65000 元。主要用于单位承担职工
部分养老保险等支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预0元,占一般公共预算支出0 %
比无变化。
2. 项目支出 320000 元,占一般公共预算支出的 100%
同比无变化。其中
工资福利支出预算 320000 元,占项目支出预算 100%
同比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算基本支出,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比增减无变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预0元,同比增减无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减无变
化。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增减无变
化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增减无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比增减无变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费预算安排情况说明。
本单位 2024 年无事业运行经费预算支出同比无变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0同比增减无变化。其中:
府集中采购预0元,占政府采购预算的 0%,同
变化。分散采0元,占政府采购预算的 0%,同
变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财
政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元;工程类采购
0;服务类采购 0元。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计1,338,865.50元,
其中:1.土地房屋及构筑物0元。2. 通用设备1,267,780.78
3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品05 .图书档案0
元,6. 家具、用具、装具等71,084.72元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 320000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称其他科技交流与合作,预算资金
255000 元,2024 年度绩效目标为维持本单位正常运转
1条数量指标:开展科普培训次数5次;1条质量指标:
培训学员出勤率≥90%1条时效指标:培训计划按期完
成率≥90%1条成本指标项目成本超支率≤0%2
条社会效益指标:社会效益指标 1. 培训范围覆盖率≥90%,
社会效益指2满足办公需求有效;1条满意度指标:
训学员满意度≥90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件