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梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校)
2022 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)2022 年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、 主要职能
(一)为科技干部提供短期培训服务、职称培训和各类
专业技术人员继续教育培训;组织开展科技星火教育培训。
(二)组织开展“科技下乡,服务‘三农’、科学技术
学术交流活动;组织开展青少年科普教育科技赛事等科技
创新与科技文化交流活动。
(三)为科技人员、科技活动提供后勤保障服务,为孵
化企业提供创业、孵化服务和政策支持;为科技特派员提供
政策、科技、信息、培训等各种支撑服务。
(四)根据上级主管部门部署,承担广西大型仪器协作
共用网梧州区域服务中心建设工作承担主管部门委托的有
关科技项目的具体组织实施及相关管理工作。
(五)对外开展外科技合作与交流活动进行科技项目
投资开发、应用与推广提供科学技术咨询、科技成果申报、
科技成果转让、科学技术会务与科技产品展览展示等科学技
术相关服务
(六)出租管理辖下物业,代收代缴水电杂费等。
(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、 机构设置情况
梧州市科技活动中心(梧州市科级干部进修学校)是
科技局下属的自收自支事业单位(公益二类),不设内设机
构。
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三、 人员构成情况
梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校)人员
编制总数 8名,其中,自收自支事业编制 8名。其中,在职
在编人员 3人,包括:自收自支事业在职在编 3人。退休人
8人。
第二部分:梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校)2022 年单位预算三公经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,我单位作为自收自支单位首次运用广西预算管理一体
化平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起在市本级预
公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开的主动
性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同比
上年数据。无“三公”经费预算
一、单位收支预算总体预算情况说
2022 年收支总预算 320000 元。收入包括:一般公共
预算拨款;支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预320000 元。其中:
一般公共预算拨款 320000 元,占收入总预算
100%
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
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(四)本单位无事业收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 320000 ,其中,基本支出预0
元,占支出总预算的 0%目支出预算 320000 元,支出
总预算的 100%其中:
(一)科类科255000 预算
79.69%
(二)社会保障和就业支出类科目 65000 占支出总
预算 20.31%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 320000 元。入包括:
般公共预算拨款 320000 支出包括:科学技术支出 255000
元、社会保障和就业支出 65000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 320000
本支出 0元,项目支出 320000 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他科技交流与合作支出 255000 元,其中:基本支0
元,项目支255000 元。主要用于事业单位人员支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 65000 元,其中:
基本支出 0元,项目支出 65000 元。主要用于事业单位人员
基本养老保险缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预0元,占一般公共预算支出的 0%
2. 项目支320000 元,占一般公共预算支出的 100%
其中:
工资福利支出预算 320000 元,占项目支出预算 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本支出,因此没有相应
的一般公共预算基本支出预算
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算口径安排费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0
2. 公务接待费支出预算 0元。
3. 公务用车费预算 0元 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元。
其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元。
2)公务用车购置预算 0
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
2022 年本单位无事业运行经费因此没有相应的单位事
业运行经费预算。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0按采购资金类型划分,一
般公共预算拨款 0财政专户管理的资金安排 0按采
购项目类型划分,集中采购 0元,其中:货物类采购 0
工程类采0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2021 12 31 日,资产原值合计 1282204 元,
其中:1.地、房屋及构筑物 253800 元。2. 用设备 964326
元。3. 专用设备 0元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案
0元,6. 家具、用具、装具等 64078 元。
(四)预算绩效说明。
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2022 年单位预算共有项目(含基本支出)2项目涉
及金额 320000 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效
目标。其中:其他运转类和特定目标类项目 2个,分别是:
自收自支事业单位非税支出—人员经费项目 255000 元、
自收
自支事业单位非税支出—社保及公积金支出项目 65000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
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6基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
11.其他科技交流与合作支出:反映其他用于科技交流与
合作方面的支出。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映支付
行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
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第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件