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本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 1869000
元,其中:基本支出预算 0元,项目支出预算 1869000 元,
同比增加 1174300 元,增长 169%。主要原因是本单位大型
装修工程投入使用后,医疗业务能力提升,医疗收入增加,
专用材料费预算增加 903350 元;按照市本级公用经费开支
标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维
修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等
日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 170000 元,同比减少 37208 元,
下降 18%。其中:政府集中采购预算 170000 元,占政府采
购预算的 100%,同比减少 17208 元,下降 9.2%;主要原
因是办公设备购置减少,办公设备已换新尚未损坏,故减少
年初单位资金预算。分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,
同比减少 20000 元,下降 100%;主要原因是本年无分散采
购需求。
按政府采购资金类型划分,均为单位资金。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 80000 元,占政府
采购预算 47.1%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;
服务类采购 90000 元,占政府采购预算 52.9%。
货物类采购主要内容是:LED 显示屏,预算金额 80000
元,主要满足动态服务病人就医需求。
服务类采购主要内容是:物业管理服务,预算金额 90000