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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
2022
年预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职能
为辖区内的常住居民、暂住居民及其他有关人员提供基
本公共卫生服务、基本医疗服务、及与上述公共卫生和基本
医疗服务内容相关的中医药服务,负责承担自然灾害和突发
公共卫生事件医疗救治等工作;负责相关医学科研与教学工
作;承办举办单位交办的其它事项。
二、机构设置情况
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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心是一所集社区预防、
保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位于一
体的一级医疗机构,是梧州市卫生健康委员会直属非参照公
务员法管理的全额拨款事业单位(公益一类),是跨省异地
医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。市编制部
门目前未核定梧州市万秀区富民社区卫生服务中心内设机构。
现社区中心尚未设有职能科室,相关工作由其承办单位梧州
市中西医结合医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心人员编制总数 30
人,均为全额事业编制。其中,定编定岗不定人 8人,均为
全额事业在职在编。其他聘用人4人、无离退休人员
第二部分:梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,逐步实现全口径预算编制,我单位首次运用广西预算
管理一体化平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起
本级预算公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公
开的主动性规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因
无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,
我单位将根据相关要求调整 2022
费预算情况说明并及时主动公开
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 2077829.65
收入;支出均为:卫生健康支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预2077829.65 元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款收入。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)事业收入 2077829.65 占收入总预算的 100%
均为门诊医疗收入
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2077829.65 元,均为项目支出预算,
占支出总预算的 100%项目支出预算均为卫生健康支出,
占支出总预100%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算安排的拨款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算安排的基本支出
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
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2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
由于为首次的原因,无同比上年数据。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预0元,由于为首次的原
因,无同比上年数据。
2. 公务接待费支出预算 0元,由于为首次的原因,无同
比上年数据
3. 公务用车费预算 0元,由于为首次的原因,无同比上
年数据。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,由于为首次
原因,无同比上年数据。
2公务用车购置费 0元,由于为首次的原因,无同比
上年数据。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年本单位一般公共预算安排的三公经费支出预算
0元,由于为首次的原因,无同比上年数据。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,由于为首次的原因,
无同比上年数据。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0由于为首次的原因,无同比上年
数据。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,由于为首次的原
因,无同比上年数据。具体是:
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1公务用车运行维护费预算 0元,由于为首次的原因,
无同比上年数据。
2公务用车购置预算 0由于为首次的原因,无同
比上年数据
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
2022 年本单位事业运行经费总预算安排 1210757.53 元,
其中:基本支出预算 0元,项目支出预算 1210757.53
主要是按照市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
手续费、水电费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、
培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其
他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 228500 由于为首次的原因
无同比上年数据。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款
0元,财政专户管理的资金安排 0元,未纳入财政专户管理
的收入的资金安排 228500 元。按采购项目类型划分,集中
采购 228500 元,其中:货物类采购 93700 工程类采购
0元、服务类采购 134800 元;分散采购 0元,其中:货物
类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执
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法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计2429165元,其中:
1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备711322元。3. 专用
设备17043824. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6.
家具、用具、装具13461元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目 4个(无基本支出,均为项
目支出),项涉及金额 2077829.65 全部项目(无
本支出,均为项目支出)均制定了绩效目标。其中,其他
转类和特定目标类项目 4个,分别是:
1.专项公用经费—日常运转项381633.35 元;
2.专项公用经费—其他项目 5000 元;
3.编外人员(其他)项目 867072.12 元;
4.其他专项支出(全额)—专用材料费项目 824124.18 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
2022 年预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件