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算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有非财
政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是全部项目
已在本年执行完毕,不需要结转到下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出99.69万元,其中本年支出
99.69万元, 较2023年度决算数增加13.34万元,增长15.45%。支
出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)82.50万元:主要用于发展与
改革事务支出中的物价管理、事业运行支出。较2023年度决算数
增加12.14万元,增长17.25%,主要原因是绩效工资增量调整,
业务量增加,经费支出增加。
2.社会保障和就业支出(208类)7.66万元:主要用于:按
照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
2023年度决算数增加0.53万元,增长7.43%,主要原因是:社保
缴费基数调整。
3.卫生健康支出(210类)3.78万元:主要用于:按照国家
政策规定缴交的行政事业单位医疗缴费支出。较2023年度决算数