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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1044674.57 元 , 同 比 增 加
178913.74 元,增长 20.7%。其中,基本支出预算 969874.57
元,占支出总预算的 92.8%,同比增加 178913.74 元,增长
22.6%;项目支出预算 78400 元,占支出总预算的 7.2%,
同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 844814.94 元,占支出
总预算 80.9%,同比增加 151171.63 元,增长 21.8%。
(二)社会保障和就业支出类科目 84923.52 元,占支
出总预算 8.1%,同比增加 8213.76 元,增长 10.7 %。
(三)卫生健康支出类科目 41930.99 元,占支出总预
算4%,同比增加 4055.55 元,增长 10.7%。
(四)住房保障支出类科目 73005.12 元,占支出总预
算7%,同比增加 15472.8 元,增长 26.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1044674.57 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1044674.57 元。支出包括:一般公共服
务支出 844814.94 元、社会保障和就业支出 84923.52 元、
卫生健康支出 41930.99 元、住房保障支出 73005.12 元。财
政拨款总收支较上年增长 20.7%,主要原因一是在职人员晋
升晋级、在职人员工资调整引起人员类经费预算增加;二是
物价管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位
医疗、住房公积金的增加使收入预算总体有所增加。