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梧州市价格认证中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市价格认证中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市价格认证中心 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市价格认证中心 2024 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国价格法《中华人民
共和国价格管理条例》《价格认定规定》《广西壮族自治区
赃物估价管理条例》等国家、自治区有关价格认定的法律法
规和规范性文件,参与起草我市价格认定管理规范性文件。
(二)对本行政区域内有关国家机关提出的纪检监察、
司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,
作为定案依据或者关键证据的,实行市场调节价的有形产品、
无形资产和各类有偿服务进行价格认定。具体包括:1.涉嫌
违纪案件;2.涉嫌刑事案件;3.行政诉讼、复议及处罚案件;
4.行政征收、征用及执法活动;5.国家赔偿、补偿事项;6.
法律、法规规定的其他情形。
(三)办理本行政区域内的价格认定复核事项,对本行
政区域内县(市)价格认定机构进行业务指导。
(四)完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市价格认证中心为非参照公务员法管理全额拨款
业单位(公益一类),内设 3 个业务组,分别是:涉案组、
涉税组、综合组。
三、人员构成情况
梧州市价格认证中心人员编制总数 7 名,全额事业编制
7 名员 6 人员 1
人、离退休人员 0 人。
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第二部分:梧州市价格认证中心 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预865760.83 元,同比增加 34555.07
4.2%。其中:本年收入预算 865760.83
增加 34555.07 元,增长 4.2%收入包括:一般公共预算拨
款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了薪级等工资标准;二是物价管理、机关
事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积
金的增加使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预865760.83 元,同比增加 34555.07
4.2%865760.83
34555.07 元,增长 4.2%;上年结转结余 0。其中:
(一)一般公共预算拨款 865760.83 元,占收入总预算
100%,同比增加 34555.07 元,增长 4.2%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
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2024 年支出总预865760.83 元,较上年增长 4.2%
其中,基本支出预790960.83 元,占支出总预算的 91.4%
同比增加 34555.07 元,增长 4.6%项目支出预74800 元,
占支出总预算的 8.6%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 693643.31 元,占支出
总预算 80.1%,同比增加 22617.61 元,增长 3.4%
76709.76
出总预算 8.9%,同比增加 5320.32 元,增长 7.5%
37875.44
4.4%,同比增加 2626.5 元,增长 7.5%
57532.32
6.6%,同比增加 4283.78 元,增长 8%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 865760.83 元。收入包括:
一般公共预算拨款 865760.83 元;支出包括:一般公共服
支出 693643.31 元、社会保障和就业支出 76709.76 元、卫
生健康支出 37875.44 元、住房保障支57532.32 元。财政
拨款总收支较上年增长 4.2%主要原因是根据相关规定提高
了薪级等工资标准,物价管理、机关事业单位基本养老保险
缴费支出、事业单位医疗、住房公积金的增加使财政拨款收
支总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 865760.83 元,较上年
增长 4.2%其中:基本支出 790960.83 元,项目支出 74800
元,具体支出预算如下:
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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 24000 元,其中:基本支出 24000 项目支
0元。主要用于主要用于机关事业单位日常支出。
物价管理 669643.31 元,其中:基本支出 594843.31 元,
项目支出 74800 主要用于在编在职人员经费、其他社会
保障缴费、编外人员支出、专项公用经费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 76709.76 元,其
中:基本支出 76709.76 元,项目支出 0元。主要用于事业
单位基本养老缴费支出。
事业单位医37875.44 元,其中:基本支出 37875.44
元,项目支0元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
住房公积金 57532.32 其中:基本支出 57532.32 元,
项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预790960.83 元,占一般公共预算支出的
91.4%,同比增加 34555.07 元,增长 4.6%。其中
工资福利支出预算 656169.57 元,占基本支出预算 83%
同比增加 34622.22 元,增长 5.6%
商品和服务支出预算 134791.26 元,占基本支出预
17%同比减少 67.15 元,下降 0.1%
2. 项目支出 74800 元,占一般公共预算支出8.6%
同比无变化。其中:
工资福利支出预算 13000 元,占项目支出预算 17.4%
同比增加 13000 元,上年无该预算,增长率无可比性。
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商品和服务支出预61800 元,占项目支出预算 82.6%
同比减少 13000 元,下降 17.4 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 790960.83 元,较上
年增长 4.6%。其中:
人员经费 729841.71 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费。较上年增长 5 %,主要原因是正常晋升工资增加,缴费
基数调整,社保、医保和公积金等缴费增加。
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工会经费、其他商品服务和支出。较上年无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 18500
元,同比增7500 元,增长 68.2%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3500 元,同比增加 500 元,
16.7 %增加主要原因是外市价格认证中心来梧交流的业
务需求。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 15000 同比增加
7000 元,增长 87.5 % 。其中:
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1)公务用车运行维护费支出预算 15000 元,同比增
7000 元,增87.5 %,增加主要原因是上年没有安排添
加燃油的预算,今年安排了该项预算。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预18500
元,同比增7500 元,增长 68.2%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3500 元,同比增加 500 元,增长 16.7%
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 15000 元,同比增加
7000 元,增长 87.5%。具体是:
1公务用车运行维护费预算 15000 元,同比增加 7000
元,增长 87.5 %增加主要原因是上年没有安排添加燃油的
预算,今年安排了该项预算。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
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本单位机关运行经费财政拨款预算 0
本 单 位 为 事 业 单 位 , 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
196591.26 其中:基本支出预134791.26 元,项目支
出预算 61800 元,同比减13067.15 元,下降 6.2%主要
原因是压减一般性支出,节约财政经费。主要用于办公费、
邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公
务用车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费
等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 15700 元,同比增加 9900
增长 170.7%其中:政府集中采购预算 15700 元,占政府
采购预算的 100%同比增加 9900 元,增长 170.7 %
原因是上年没有安排公务用车添加燃油采购,集中在本年
排。分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
15700
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购和服务类采购两
种类型。其中:货物类采购 1400 元,占政府采购预算 8.9%
服务类采购 14300 元,占政府采购预算 91.1%
货物类采购主要内容是:复印纸,预算金额 1400 元,
足日常办公需求;服务类采购主要内容是1.财产保险服务,
预算金额 2560 元,用于购买公务用车机动车保险;2.车辆
维修和保养服务,预算金额 3000 元,用于公务用车日常维护;
3.车辆加油添加燃料服务,预算金额 8740 元,用于公务用
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车加油。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
0辆,0辆,他用2辆,其他用车
主要是单位业务外勤用途。
截至20231231日,资产原值合计474688元,其中:
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备450366元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具
用具、装具24322元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1预算资金 74800 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称专项公用经费(日常运转)预算资金 74800
2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于部门日常办
公费等日常运转经费,保障单位正常运转满足日常办公需
求。设 2条数量指标:数量指标 1.保障职工数量≥6,数
量指标 2.差旅人次≥6人;1条质量指标质量指标 1.
常经费专款专用率=1001条时效指标:时效指标 1.
日常工作按计划完成率≥90%;1条成本指标:本指标
1.项目成本超支率≤0%;2条社会效益指标:社会效益指
1.有效保障单位正常运转保障,社会效益指2.有效满足
办公需求;1条满意度指标:满意度指标 1.职工满意度≥
90%。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件