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本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本 单 位 为 事 业 单 位 , 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
196591.26 元,其中:基本支出预算 134791.26 元,项目支
出预算 61800 元,同比减少 13067.15 元,下降 6.2%。主要
原因是压减一般性支出,节约财政经费。主要用于办公费、
邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公
务用车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费
等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 15700 元,同比增加 9900 元,
增长 170.7%。其中:政府集中采购预算 15700 元,占政府
采购预算的 100%,同比增加 9900 元,增长 170.7 %;主要
原因是上年没有安排公务用车添加燃油采购,集中在本年安
排。分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 15700
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购和服务类采购两
种类型。其中:货物类采购 1400 元,占政府采购预算 8.9%;
服务类采购 14300 元,占政府采购预算 91.1%。
货物类采购主要内容是:复印纸,预算金额 1400 元,满
足日常办公需求;服务类采购主要内容是:1.财产保险服务,
预算金额 2560 元,用于购买公务用车机动车保险;2.车辆
维修和保养服务,预算金额 3000 元,用于公务用车日常维护;
3.车辆加油、添加燃料服务,预算金额 8740 元,用于公务用