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业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算
数减少0.35万元,下降100%,主要原因是本年度存款户的利
息收入减少。
9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金,与2021年一致。
10.上年结转和结余0.38万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2021年度决算数减少2.04万元,下降84.3%,主
要原因是财政应返还额度归集上缴。
(二)本单位2022年度总支出83.19万元,其中本年支出
83.14万元,较2021年度决算数增加3.91万元,增长4.9%。支
出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)67.89万元:主要用于发展与
改革事务支出中的物价管理、事业运行支出。较2021年度决
算数增加5.41万元,增长8.7%,主要原因是机关事业单位调
资以及业务量增加,经费支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)6.65 万元:主要用于按照
国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较 2021 年度决算数增加 0.27 万元,增长 4.2%,主要原因是
社保缴费基数调整。
3.卫生健康支出(类)3.28 万元:主要用于按照国家政
策规定缴交的行政事业单位医疗缴费支出。较 2021 年度决
算数增加 0.09 万元,增长 2.8%,主要原因是社保缴费基数