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元,增长 4.55%;项目支出预算 74800 元,占支出总预算的
9%,同比减少 8100 元,下降 9.77%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 671025.70 元,占支出
总预算 80.73%,同比增加 16131.62 元,增长 2.46%。
(二)社会保障和就业支出类科目 71389.44 元,占支
出总预算 8.59%,同比增加 3866.88 元,增长 5.73%。
(三)卫生健康支出类科目 35248.54 元,占支出总预
算4.24%,同比增加 1909.28 元,增长 5.73%。
(四)住房保障支出类科目 53542.08 元,占支出总预
算6.44%,同比增加 2900.16 元,增长 5.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 831205.76 元。收入包括:
一般公共预算拨款 831205.76 元。支出包括:一般公共服务
支出 671025.70 元、社会保障和就业支出 71389.44 元、卫
生健康支出 35248.54 元、住房保障支出 53542.08 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 831205.76 元,其
中:基本支出 756405.76 元,项目支出 74800 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 24000 元,其中:基本支出 24000 元,项目支
出0元。主要用于机关事业单位伙食补助支出。
物价管理 647025.70 元,其中:基本支出 572225.70 元,
项目支出 74800 元。主要用于在编在职人员经费、其他社会
保障缴费、编外人员支出、专项公用经费等支出。