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总预算 81.21%,同比增加 15732.9 元,增长 2.46 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 67522.56 元,占支
出总预算 8.37%,同比增加 2144.64 元,增长 3.28 %。
(三)卫生健康支出类科目 33339.26 元,占支出总预
算4.14%,同比增加 518.91 元,增长 1.58 %。
(四)住房保障支出类科目 50641.92 元,占支出总预
算6.28%,同比增加 1608.48 元,增长 3.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 806397.82 元。收入包括:
一般公共预算拨款 806397.82 元;支出包括:一般公共服务
支出 654894.08 元、社会保障和就业支出 67522.56 元、卫
生健康支出 33339.26 元、住房保障支出 50641.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 806397.82 元,其中:
基本支出 723497.82 元,项目支出 82900 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 24000 元,其中:基本支出 24000 元,项目
支出 0元。主要用于机关事业单位伙食补助支出。
物价管理 630894.08 元,其中:基本支出 547994.08
元,项目支出 82900 元。主要用于在编在职人员经费、其他
社会保障缴费、编外人员支出、专项公用经费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 67522.56 元,其中:
基本支出 67522.56 元,项目支出 0元。主要用于事业单位
基本养老缴费支出。