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梧州市蒙山生态环境监测站 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市蒙山生态环境监测站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市蒙山生态环境监测站 2025 年单位预算
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市蒙山生态环境监测站 2025 年单位预算
表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
根据机构编制方案,本单位履行蒙山生态环境监测公共事
务管理服务职能。主要职责是:
一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术
规范和管理制度。
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法监
测。拟订蒙山县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,协
助开展梧州市环境监测网络业务。
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(三)负责蒙山县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
门。建设、运行、维护和管理蒙山县环境质量监测信息系统和
共享平台。
(四)负责蒙山县环境质量预警预报工作。建立蒙山县应
急环境监测网络对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
组织开展蒙山县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市蒙山生态环境监测站是参照公务员法管理事业单位
(公益一类)。
梧州市蒙山生态环境监测站无内设机构
三、人员构成情况
梧州市蒙山生态环境监测人员编制总数 6名,全部为参公
6名。其中,在职在编人员 4人,全部为:参公事业
在职在编 4人。退休人员 2人。
第二部分:梧州市蒙山生态环境监测站 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预834709.38 元,同比增41728.79 元,
5.26% 834709.38
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41728.79 元,增长 5.26 %收入全部为一般公共预算拨款收入
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支
出、住房保障支出
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据相关
规定,在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金调
引起人员类经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预834709.38 元,同比增加 41728.79 元,
5.26 %。本年收入预算 834709.38 元,同比增加 41728.79
,增长 5.26%其中:
(一)一般公共预算拨款 834709.38 元,占收入总预算的
100%,同比增加 41728.79 元,增长 5.26%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 834709.38 元,同比增加 41728.79
增长 5.26 %全部为基本支出预算 834709.38 元,占支出总预
100%,同比增加 41728.79 元,增长 5.26%其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 84846.80 元,占支出总
预算 10.16%,同比增加 6746.96 元,增长 8.64%
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41350.67
4.95%,同比增加 2248.87 元,增长 5.75%
(三)节能环保支出类科目 637254.11 元,占支出总预算
76.34%,同比增加 29093.24 元,增长 4.78 %
71257.80
8.54%,同比增加 3639.72 元,增长 5.38%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 834709.38 元。收入全部为一
般公共预算拨款 834709.38 元。支出包括:社会保障和就业支
84846.80 卫生健康支41350.67 元、节能环保支出 637254.11
元、住房保障支出 71257.80 元。财政拨款总收支较上年增长
5.26%,主要原因是:根据相关规定,在职人员正常晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 834709.38
41728.79 元,增长 5.26 %全部为基本支出 834709.38 元,具体
支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 637254.11 元,全部为基本支出 637254.11 元。
主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金,缴交单位负担的工
伤保险、失业保险等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 82836.80
为基本支出 82836.80 元,主要用于缴交单位负担的养老保险
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3.行政单位医41350.67 元,全部为基本支出 41350.67 元,
主要用于缴交单位负担的医疗保险(含生育保险)、大额医疗
统筹。
4.住房公积金 71257.80 元,全部为基本支出 71257.80 元,
主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的单位部分住房
公积金。
5.行政单位离退休 2010.00 元,全部为基本支出 2010.00 元,
主要用于退休人员物业补贴发放、大病医疗保险支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 834709.38 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 41728.79 元,增长 5.26%。其中:
工资福利支出预算 726399.38 元,占基本支出预算 87.02%
同比增加 40528.79 元,增长 5.91%
商品和服务支出预106300.00 占基本支出预12.73%
同比增加 1200.00 元,增长 1.14%
对个人和家庭的补助预2010.00 元,占基本支出预算
0.24%同比无变化
2.项目支出预0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 834709.38 元,同比增加
41728.79 元,增长 5.26%。其中:
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人员经费 728409.38 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长 5.89%
主要原因:一是根据相关规定,在职人员正常晋升晋级;二是
在职人员工资和五险一金调整,使总体有所增加。
公用经费 106300.00 元,主要包括:邮电费、工会经费
他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.14%主要原
因是在职人员职务晋升,使邮电费、其他交通费预算增加,所
以总体有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,同
比无变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,同
比无变化
1.因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
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2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具体
是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,行政运行经
费总预算安106300.00 元,全部为基本支出预算,项目支出预
0元,同比增加 1200.00 元,增长 1.14%主要原因是在职
员职务工资变动,邮电费和工会经费增加。主要用于邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位 2025 年无政府采购预算安排相关情况。
(三)国有资产占用情况说明。
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本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法
执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用0辆,其他用车
0辆。
截至20241231,资产原值合0,其中:1.
房屋及构筑0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.文物和陈
列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等0
(四)预算绩效目标情况说明。
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资
产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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4.“三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费,是指
各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公
人员公务出(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反
单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待
支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
上述报表详见附件