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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5703979.62 元,占一般公共预算支出
预算 100%,同比增加 237928.4 元,增长 4.35%。其中:
工资福利支出预算 4889599.62 元,占基本支出预算
85.72%,同比减少 235818.4 元,下降 5.07%。
商品和服务支出预算 778200 元,占基本支出预算
13.64%,同比增加 100 元,增长 0.0001%。
对个人和家庭的补助预算 36180 元,占基本支出预算
0.64%,同比增加 2010 元,增长 5.88%。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%,
同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%,同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%,同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%,
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5703979.62 元,同
比增加 237928.4 元,增长 4.35%。其中:
人员经费 4925779.62 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上