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梧州市岑溪生态环境监测站 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市岑溪生态环境监测站概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情况
第二部分:梧州市岑溪生态环境监测站 2025 年单
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市岑溪生态环境监测站 2025 年单
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
根据机构编制方案,梧州市岑溪生态环境监测站履行岑
溪市生态环境监测公共事务管理服务职能。主要职责是:
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟定岑溪市环境监测业务规划和年度并组织实施
助开展梧州市环境监测网络业务。
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(三)负责岑溪市环境信息的搜集、整理、汇总、分析
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等及时报送上级有关
部门。建设、运行、维护和管理岑溪市环境质量监测信息系
统和共享平合。
(四)负责岑溪市环境质量预警预报工作。建立岑溪市
应急环境监测网络对辖区内监测机构进行技术指导和质量
管理,组织开展岑溪市环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市岑溪生态环境监测站为参照公务员法管理事业
单位(公益一类)
梧州市岑溪生态环境监测站无内设机构
二、人员构成情况
梧州市岑溪生态环境监测站人员编制总数 53 名,全部为
参公事业编制 53 名。其中:在职在编人员 35 人,全部为参
公事业在职在编人员 35 人。退休人员 19 人。
第二部分:梧州市岑溪生态环境监测2025 单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预5703979.62 元,同比增加 237928.4
元,增长 4.35 %其中:本年收入预算 5703979.62 元,同比
增加 237928.4 增长 4.35%收入全部为一般公共预算拨
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款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能
环保支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:2024
年我单位有 2名新增人员调入,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预5703979.62 元,同比增加 237928.4
,4.35%5703979.62
237928.4 ,增长 4.35%;其中
(一)一般公共预算拨款 5703979.62 元,占收入总预
100%,同比增加 237928.4 元,增长 4.35%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 5703979.62 237928.4
元,增4.35%。全部为基本支出预算 5703979.62 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 237928.4 元,增长 4.35%;其
中:
(一)社会保障和就业支出类科592511.04 元,占支
出总预算 10.39%,同比增加 62805.92 元,增长 11.86%
(二)卫生健康支出类科目 284882.59 元,占支出总预
4.99%,同比增加 11949.38 元,增长 4.38%
(三)节能环保支出类科目 4341774.35 元,占支出总
预算 76.12%,同比增加 134704.06 元,增长 3.2%
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(四)住房保障支出类科目 484811.64 元,占支出总预
8.5%,同比增加 28469.04 元,增长 6.24%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 5703979.62
和就业支出 592511.04 元、卫生健康支284882.59 元、
能环保支出 4341774.35 元、住房保障支484811.64 元。
财政拨款总收支较上年增长 4.35%因是 2024
我单位有 2名新增人员调入,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 5703979.62 元,同比
237928.4 元,增长 4.35 %。全部是基本支出 5703979.62
元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政单位离退休 36180 元,全部是基本支出 36180 元,
主要用于单位离退休人员经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 556331.04
全部是基本支出 556331.04 元。主要用于由单位缴纳的基本
养老保险费支出。
3. 行 政 单 位 医 284882.59 元 , 全 部 是 基 本 支 出
284882.59 元。主要用于行政单位医疗支出。
4.行政运行 4341774.35 元,全部是基本支出 4341774.35
元。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、定额公用经
费及缴交单位负担的失业保险支出。
5.住房公积金 484811.64 全部是基本支出 484811.64
元。主要用于住房公积金方面的支出。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5703979.62 元,占一般公共预算支出
预算 100%,同比增加 237928.4 元,增长 4.35%。其中
工资福利支出预算 4889599.62 元,占基本支出预算
85.72%,同比减少 235818.4 元,下降 5.07%
商品和服务支出预778200 元,占基本支出预
13.64%同比增加 100 元,增长 0.0001%
对个人和家庭的补助预算 36180 元,占基本支出预算
0.64%同比增加 2010 元,增长 5.88%
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5703979.62 元,
比增加 237928.4 元,增长 4.35%。其中
4925779.62 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上
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年增长 2.94%,主要原因是 2024 年底我单位有 2名新增人
员调入,使收入预算总体有所增加
公用经费 778200 元,主要包括:邮电费、差旅费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长
0.0001%主要原因是由于新增 2名人员,邮电费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
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2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市岑溪生态环境监测站行政运行经费总预算安排
778200 本支100
0.0001%主要因是人员增加,经费也有所递增。主要用
于邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和
服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位 2025 年无预算政府采购。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20241231日,资产原值合0元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.
文物和陈列0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等0
元。
(四)预算绩效目标情况说明
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本单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
4三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
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励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件