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梧州市岑溪生态环境监测站 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市岑溪生态环境监测站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 梧州市岑溪生态环境监测站 2024 年单位预
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分: 梧州市岑溪生态环境监测站 2024 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
根据机构编制方案,梧州市岑溪生态环境监测站履行岑
溪市生态环境监测公共事务管理服务职能。主要职责是:
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
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(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟定岑溪市环境监测业务规划和年度并组织实施
助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责岑溪市环境信息的搜集、整理、汇总、分析
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等及时报送上级有关
部门。建设、运行、维护和管理岑溪市环境质量监测信息系
统和共享平合。
(四)负责岑溪市环境质量预警预报工作。建立岑溪市
应急环境监测网络对辖区内监测机构进行技术指导和质量
管理,组织开展岑溪市环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市岑溪生态环境监测站为参照公务员法管理事业
单位(公益一类)
梧州市岑溪生态环境监测站无内设机构
三、人员构成情况
数 53 名
为参公事业编制 53 名其中:在职在编人员 34 人,全部为
参公事业在职在编人员 34 人。退休人员 19 人
第二部分:梧州市岑溪生态环境监测2024 单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 5466051.22 元 , 同 比 增 加
232590.18 元,增长 4.44 %其中:本年收入预算 5466051.22
元,同比增加 232590.18 元,增长 4.44%收入全部为一般
公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康
支出、节能环保支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据
相关规定提高了社保基数上调标准,使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 5466051.22 元,同比增加
232590.18 ,增长 4.44 %。本年收入预算 5466051.22 元,
同比增加 232590.18 ,增长 4.44%;其中:
(一)一般公共预算拨款 5466051.22 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 232590.18 元,增长 4.44%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 5466051.22 元,较上年增长 4.44%
全部为基本支出预算 5466051.22 元,占支出总预算的 100%
同比增加 232590.18 元,增长 4.44%其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 529705.12 元,占支
出总预算 9.69%,同比增加 27900.32 元,增长 5.56%
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(三)卫生健康支出类科目 272933.21 元,支出总预
4.99%,同比增加 7851.97 元,增长 2.96%
(三)节能环保支出类科目 4207070.29 元,占支出总
预算 76.97%。同比增加 116848.89 元,增长 2.85%
(四)住房保障支出类科目 456342.60 元,支出总预
8.35%,同比增加 79989.00 元,增长 21.25%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 5466051.22
部是一般公共预算拨款 5466051.22 :社
障和就业支529705.12 元、卫生健康支出 272933.21 元、
节能环保支4207070.29 元、住房保障支456342.60 元。
财政拨款总收支较上年增长 4.44 %,主要原因是根据相关规
定提高了社保基数上调标准,使收入预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 5466051.22
年增4.44%。全基本支出 5466051.22 元,
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 529705.12 元,
部是基本支出 529705.12 元。主要用于由单位缴纳的基本养
老保险费支出。
行 政 单 位 医 疗 272933.21 元 , 全 部 是 基 本 支
272933.21 元。主要用于行政单位医疗支出。
行政运行 4207070.29 元,全部是基本支出 4207070.29
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元。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、定额公用经
费及缴交单位负担的失业保险支出。
住房公积金 456342.60 元,全部是基本支出 456342.60
元。主要用于住房公积金方面的支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5466051.22 元,占一般公共预算支出
100%,同比增加 232590.18 元,增长 4.44%。其中
工资福利支出预算 4653781.22 元,占基本支出预算
85.14%,同比增加 255670.18 元,增长 5.81%
商品和服务支出预算 778100.00 元,占基本支出预
14.23%同比减少 27100.00 元,下降 3.36%
34170.00
预算 0.63%同比增加 4020.00 元,增长 13.33%
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。其中:
工资利支出预0元,占项目支出预算 0%同比
变化。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算基本支出 5466051.22 元,
上年增长 4.44 %。其中:
人员4687951.22 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上
年增长 5.86%主要原因是根据相关规定提高了社保基数上
调标准,使总体有所增加。
公用经费 778100.00 元,主要包括:邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减
3.36%,主要原因是有职工退休,导致经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化
2.公务接待费支出预0元,同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二)
2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2.公务接待费预算
公务接待费预算 0元,同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市岑溪生态环境监测站行政运行经费总预算安排
778100.00 元,全部为基本支出预算,同比减少 27100 元,
下降 3.36%主要原因是人员退休,经费减少。主要用于邮
电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
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(二)政府采购预算安排情况说明
本单位 2024 年无预算政府采购。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20221231日,资产原值合计0元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.
文物和陈列0元。5.图书档案06.家具、用具、装具等0
元。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
4三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件