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应用软件,预算金额 2,500,000 元,用于优化更新信息系统;
服务类采购主要内容是:1. 维修和保养服务,预算金额
9,250,000 元,用于保障设备设施等正常运转;2.系统软件运
维,预算金额 3,500,000 元,用于信息系统维修维护;
3.保安服
务,预算金额 2,052,000 元,用于保障日常安全。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆18辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执
勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,其他用车0辆。
截至2023年12月31日,资产原值合计1,440,311,740.3
元,其中:1.土地、房屋及构筑物899,134,591.02元。2. 通
用设备74,086,538.14 元。3. 专用设备451,190,866.92元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案79,153.44元,6. 家具、
用具、装具等15,823,590.78元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 14 个,预算资金 810,000,000 元。绩效目
标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和
涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:差额事业单位支出(其他专项)-药品购置费,
预算资金 172,750,000 元,2024 年度绩效目标为按业务发
展需求采购药品,保障医院业务的正常开展,设 1条数量指
标:数量指标 1.药品采购批次≥10 批;设 1条质量指标:
质量指标 1.药品的合格率=100%;设 1条时效指标:时效
指标 1.采购材料到位及时率=100%;设 1条成本指标:成