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梧州市人民医院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人民医院概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民医院单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算报表(详见
附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
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二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:梧州市人民医院概况
一、主要职能
梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、
防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医
疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健
与健康教育等医疗卫生服务;承担所辖区域居民的基本公共
卫生服务。主要职责是:
()贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针,贯彻落实
上级党委和政府工作部署和要求。
()为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公
共卫生服务
()承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教
育等职责。
()开展医学科学研究,推动医学科技成果转化。
()开展对外交流和合作。
()承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医
疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
()承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
()单位总体情
梧州市人民医院的单位性质为差额事业单位,事业单位
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分类改革类别为公益二类。
()内设机构
现有编制床位 1110 张。临床医技科室 54 个,其中自治
区临床重点专科 3个,市临床重点专6个。按规范设置医
院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国
有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财
务部、后勤保障部26 个职能科室
三、人员构成情况
()编制现状
梧州市人民医院编制人数为 585 其中差额事业编制
人数 585 人。
()人员构成
截止到 2021 12 月,在职实有人数 1326 人,其中:
差额事业编制在职人数 461 人,其他聘用人员 865 人;实有
离退休人员 357 人(离休人员 1人、退休人356 人)。
第二部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算及“三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 634,968,300.00 元 , 同 比 减 少
254,311,700.00 下降 28.6%收入全部为事业收入
出全部为卫生健康支出。
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2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一
2022 年根据医院年度目标和资金情况调整其他专项项目
是受疫情和周边道路施工影响,医院门诊人数和住院人数减
少;使收入预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 634,968,300.00 元 , 同 比 减 少
254,311,700.00 元,下降 28.6%。其中:
(一)一般公共预算拨款 0元,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入同比无变
化。
(四)事业收入 634,968,300.00 元 , 同 比 减 少
254,311,700.00 28.6%主要是由于新冠疫情的持
续影响,医院周边的道路施工造成交通的不便利等原因使门
诊量和住院量减少
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 634,968,300.00 全部为项目支
出预算,占支出总预算100%,同比减少 144,401,700.00
元,下降 18.53%其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 0
14,970,000.00 100%本年数据放在卫生健康支出
类科目。
(二)卫生健康支出类科目 634,968,300.00 ,占
出总预算 100%同比减少 235,311,700.00 元,下降 27.04%
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(三)住房保障支出类科0元,同比减403,000.00
元,下降 100%。本年数据放在卫生健康支出类科目。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年无财政拨款收支总预算,同比无变化
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出的基本支出,同比
无变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一2022 部门预算全口径安三公经费预算
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
1,415,000.00 元,同比增加 585,000.00 元,增70.48%
其中:
1. 本单位无因公出国(境)经费支出预算,同比无变
化。
2. 公务接待费支出预算 30,000 元,同比增0元。
3. 公务用车费预算 1,385,000.00 元,同比增加
585,000.00 元, 增长 73.13 % 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 1,035,000.00 元,
同比增235,000.00 元,增长 29.38%,增加主要原因是医
2021 年新设立住院楼业务增加,救护车出车的次数和里
程都在增加;车辆使用年限较长相应的运行维护成本增加
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2)公务用车购置费 350,000.00 元,同比增加
350,000.00 元,2021 年无此预算,增加主要原因是本院 2021
年度新开设住院楼,出诊量增加,计划购置 1辆救护车。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0同比增0元,
比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减 0
同比无变化
2)公务用车购置预算 0元,同比增减 0元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
2022 年单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元,单位
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事业运行经费总预算安排 355,837,800.00 元,全部为项目支
出预算,同比增加 56,927,800.00 元,增长 19.05%要原
因是新住院楼投入使用后,床位增加,为确保医院正常运转,
药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是
事业收入资金,用于单位保证日常运转发生的公用经费支出,
包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修
费、专用材料、水电费、物业管理费、办公设备购置费、公
务用车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 76,322,628.00 元 , 同 比 减
285,547,372.00 78.91%。按采购资金类型划分,
一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排 0元,
位自有资金安排 76,322,628.00 元。按采购项目类型划分,
集中采购 12,202,800.00 其中货物类采购 1,860,000.00
元、工程类采购 0元、服务类采购 10,342,800.00 元;分散
64,119,828.00 元,其中:货物类采购 52,369,828.00
元、工程类采购 2,500,000.00 元、服务类采购 9,250,000.00
元。
(三)国有资产的总体情况。
16 辆,其中:一般公务用车 5辆、一般执法
执勤用车 0辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0辆。
截至 2021 12 31 日,资产原值合计 1,307,363,546.43
元,其中:1.土地、房屋及构筑物 899,282,122.07 元。2.
用设备 59,037,949.00 3. 用设334,360,419.58
4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档79,153.44 元,6. 家具、
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用具、装具14,603,902.34 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(无基本支出,全部为项目支
20 个,项目涉及金额 634,968,300.00 元,全部项目均
制定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类 20 ,分
别是:差额事业性单位支出(人员性支出)-在编职工人员性支
出项目 105,750,500.00 元、额事业单位支出(人员性支出)-
退2,980,000.00 元、差额事业单位支出(
支出)-编外人员工资性支出项71,000,000.00 元、专项公
经费-常运转经费项目 43,369,800.00 差额事业单位
(专项公用经费)-公务用车购置项350,000.00 元、差额事
业单位支出(专项公用经费)-办公设备购置项目 1,600,000.00
元、差额事业单位支(经费)-常运()项目
60,000.00 元、差额事业单位支出()-税金及附加费
用项60,000.00 元、差额事业单位支出(其他专)-他运
转经费项目 5,028,000.00 元、差额事业单位支出(其他专项)-
生物样本库及设备购置项目 2,500,000.00 元、额事业单位
支出(他专项)-卫生材料购置费项目 142,000,000.00 元、
额事业单位支出(其他专)-药品购置费项160,000,000.00
元、差额事业单位支出()-专用设备购置费项目
42,600,000.00 元、差额事业单位支出(其他专项)-信息化建
设项目 11,450,000.00 元、差额事业单位支出(他专)-
康管理中心项目 6,000,000.00 元、差额事业单位支出(
专项)-防设备维保项目 280,000.00 差额事业单位支出
(其他专)-监控设备维保项目 280,000.00 元、差额事业单位
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支出(其他专项)-医学模拟培训中心办公家具采购安装工程项
280,000.00 元、差额事业单位支出(其他专项)- 工会经费
项目 2,880,000.00 元、额事业单位支出(其他专项)-本付
息项目 36,500,000.00 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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6事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
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六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件