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梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职能
本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展
本公共卫生服务工作,大概可以分成以下六项职能:
(一)社区预防:社区卫生诊断传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传
染病防治等
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等健
康管理,健康档案管理。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现
场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和
社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育: 健康教育讲座、卫生知识普及
个体和群体的健康管理,重点人群与重要场所健康教育
传健康行为和生活方式等。
(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,
发放避孕药具等。
二、机构设置情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基
医疗卫生机构,事业单位分类为公益一类,中心无内设科室。
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三、人员构成情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位在职在编人
32 人,其中医院编制人员 18 名,社区编制人员 14 人;编外
聘用人员 9 人。经费管理方式实行差额预算管理方式。
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步
规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为依
托,逐步实现全口径预算编制,我单位首次运用广西预算管
理一体化平台完成了部门预算编制,并从 2022 年起在市本级
预算公开平台公开部门预算,进一步提高预算编制及公开的
主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无
同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,
我单位将根据相关要求调整 2022 年单位预算“三公”经费
预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 5397100 元。收入全部为事业收入,
支出全部为卫生健康支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 5397100 元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
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(四)事业收入 5397100 元。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 5397100 元,其中,本单位无基本支
出预算;项目支出预算 5397100 元,占支出总预算的 100%。
项目支出预算均为卫生健康支出,占支出总预算的 100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款收支预算因此没有财政拨款
收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算拨款支出,因此没有相应
的一般公共预算支出情况说明。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本支出。因此没有相应
的一般公共预算基本支出情况说明。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
(一2022 年单位预算全口径安排“三公”经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元,同比增加 2000 元,增长 100 %。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 2000 元,同比增加 2000 元,
长 100 %,增加主要原因是本单位本年新增预算
3. 公务用车费预算 0 元,同比无变化。其中:
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(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无增减变化。
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无增减变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无
变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)单位运行经费预算安排情况。
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单位事业运行经费财政拨款预算 0 元。单位事业运行经
费总预算安排 4082000 元其中:基本支出预算 0 元,项目
支出预算 4082000 元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、
水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出
办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
2022 年 本 单 位 政 府 采购 预 算 550500 元 , 同 比 增 加
550500 元,增长 100 %。按采购资金类型划分,一般公共预
算拨款 0 元,财政专户管理的资金安排 0 元,单位自有资金
550500 元。按项目类型划分,集采购 357500 元,其
中:货物类采购 330500 元,工程类采购 0 元,服务类采购
27000 元购 193000 元 188000
元、工程类采购 0 元、服务类采购 5000 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至 2021 年 12 月 31 日,资产原值合计 4567197.02 元,
其中:1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 615249.5
3. 专 3886202 4. 文 0 5 .
图书档案 68 元,6. 家具、用具、装具等 65677.52 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(无基本支出全部为项目支
出)9 个,项目涉及金额 5397100 ,全部项目均定了
效目标。其中其他运转类和特定目标类项目 9 个,分别是:
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目 368500 元;差额事业单位支出(人员性支出)—非编人员
工资性支出项目 353100 元;差额事业单位支出(专项公用经
费)—日常运转类项目 91300 元;差额事业单位支出(专项公
用经费)—办公备购置项目 330500 元;差额事业单位支出(其
他专项)—其他商品和服务支出项目 50000 元;差额事业单
位支出(其他专项)—专用设备购置费项目 405500 元;差额
事业单位支出(其他专项)—信息化建设支出项目 188000 元;
差额事业单位支出(其他专项)—药品购置费项目 3600000 元;
差额事业单位支出(其他专项)—卫生材料等购置费项目
10200 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算情况说明
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其
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辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
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八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件