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梧州市机电幼儿园 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市机电幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
分:2025 单位
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市机电幼儿园 2025 算报
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市机电幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置情况
梧州市机电幼儿园为自收自支公益二类事业单位。本单位
内设 4个职能组,分别是:行政后勤组、教研组、保育组、食
堂组。
三、人员构成情况
梧州市机电幼儿园人员编制总数 54 名。其中:自收自支事
业编制 42 名,聘用教师控制数 12 名。现有在职自收自支事业
编人员 14 人。其他聘用人员 37 人、退休人员 71 人。
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第二部分:梧州市机电幼儿园 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预2,171,000.00 元,同比减少 524,000.00
元,下降 19.44%。其中:本年收入预算 2,171,000.00
比减少 524,000.00 元,下降 19.44%。收入包括:一般公共预
算拨款支出包括:学前教育支出。
2025 年收支预算总体减少,主要是由于生源减少因而保教
费收入和生均公用经费减少,使收支预算总体有所减少
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预2,171,000.00 元,同比减少 524,000.00
,下降 19.44%。本年收入预算 2,171,000.00 元,同比减
524,000.00 元,下降 19.44%。其中
(一)一般公共预算拨款 2,171,000.00 元,占收入总预算
100%,同比减少 524,000.00 元,下降 19.44%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2,171,000.00 同比减少 524,000.00
元,下降 19.44%。其中,基本支出预算 171,000.00 元,
出总预算的 7.88%,同比减少 24,000.00 12.31%
项目支出预2,000,000.00 元,占支出总预算的 92.12%
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比减少 500,000.00 元,下降 20%其中
教育支出类科目 2,171,000.00 元,占支出总预算 100%
同比减少 524,000.00 元,下降 19.44%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2,171,000.00 收入包括:
一般公共预算拨款 2,171,000.00
2,171,000.00 元。财政拨款总收支较上年下降 19.44%,主
原因是由于生源减少因而保教费收入和生均公用经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2,171,000.00 ,同比减
524,000.00 元,下降 19.44%。其中:基本支出 171,000.00
元,项目支2,000,000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
学前教育支出 2,171,000.00 元,其中:基本支出
171,000.00 元,项目支出 2,000,000.00 元。主要用于幼儿园
基本开支,维持幼儿园日常运转,为学龄前儿童提供保育和教
育服务。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 171,000.00 元,占一般公共预算支出预
7.88%,同比减少 24,000.00 元,下降 12.31%。其中:
工资福利0.00 元,占基本支出预算 0.00%
比无变化。
商品和服务支出预算 171,000.00 元,占基本支出预算
100%同比减少 24,000.00 下降 12.31%主要原因是由
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于生源减少因而生均公用经费减少。
对个人和家庭的补助预算 0.00 元,占基本支出预算 0.00%
同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元,占基本支出预算 0.00%同比无
变化。
2. 2,000,000.00 元,占一般公共预算支出
预算 92.12%,同比减少 500,000.00 ,下降 20%。其中:
工资福利支出预算 2,000,000.00 占项目支出预算 100%
同比减少 490,000.00 元,下降 19.68%
商品和服务支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%
比减少 10,000.00 元,下降 100.00%
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占项目支出预算
0.00%同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 171,000.00
减少 24,000.00 元,下降 12.31%。其中
人员经费 0.00 元,同比无变化
公用经费 171,000.00 元,主要包括:劳务费、委托业务费。
较上年下降 12.31%,主要原因是由于生源减少因而生均公用
经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)
2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0.00 元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
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2. 公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 同比无变化 。
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的经费预算
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0.00 元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位相关运行经费财政拨款预算 0元。
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本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
171,000.00 元,其中:基本支出预算 171,000.00 元,项目支
出预算 0.00 元,同比减少 24,000.00 元,下降 12.31%。主要
原因是生均公用经费减少。主要用于劳务费、委托业务费等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执勤
用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆,其他用车
0辆。
截至 2024 12 31 日,资产原值合计 6
321,231.98 元,
1.土地、房屋及构筑物 5,682,994.00 2. 用设
462,377.98 3. 163,490.00 4. 文物和陈列
0.00 元。5 .图书档案 0.00 6. 家具、用具、装具等
12,370.00 元。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
及市本级项目 1个,预算资金 2,000,000.00 元。绩效目标情
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市机
电幼儿园
自收自支事
业单位支出
(人员性支
)
2,000,000.00
通过实施单位预算工作,
实现维持单位日常办公费
开支、保障教职工待遇和
改善办园条件的目标。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资
产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入
事业收入
事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8单位运行事业用于
买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
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置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位
公职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾
接待)支出
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件