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梧州市渔业资源养护中心
2022 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市渔业资源养护中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市渔业资源养护中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市渔业资源养护中心 2022
报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市渔业资源养护中心主要职能是配合开展渔业资
源的调研工作。配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市
本级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作配合
做好渔业水城环境保护工作。开展渔业资源养护的科普宣传
工作。协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流
梧州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作
二、机构设置情况
现在单位实有在职职工 23 人,单位领导正职 1 名,副职
1 名。其中,九级职员 1 人,专业技术人员 11 人,工勤技能
人员 11 人。
三、人员构成情况
梧州市市渔业资源养护中心为正科级公益(自收自支)
事业单位,隶属梧州市农业农村局管理,内设 2 个室,分别
为办公室、财务室。核定人员编制总数为 26 人,核定领导
职数为 4 人(2 正 2 副)
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第二部分:梧州市渔业资源养护中心 2022 年单位预算及
经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,我单位作为自收自支单位,首次运用广西预算管理一
体化平台完成了部门预算编制,并从 2022 年起在市本级预
算公开平台公开部门预算,进一步提高预算编制及公开的主
动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同
比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,我
单位将根据相关要求调整 2022 年部
预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 4200000 元。收入包括:一般公
预算拨款;支出包括:农林水支出
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预4200000 元。其中:
(一)一般公共预算拨4200000 元,占收入总预算
100 %
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)本单位无事业收入
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 4200000 元,其中,基本支出预
0元,占支出总预算的 0 %项目支出预算 4200000 元,
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支出总预算100 %其中:
其他农业农村支出类科目 4200000
100 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 4200000 元。收入包括:
一般公共预算拨款 4200000 元;支出包括:农林水支出
4200000 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 4200000 ,其
本支出 0元,项目支出 4200000 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他农业农村支出 4200000 元,其中:基本支0元,
4200000 元。主要用于基本工资、办公费等日常
支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 0元,占一般公共预算支出的 0 %
中:
工资福利支出预算 0元,占基本支出预0 %
商品和服务支出预0元,占基本支出预算 0 %
0
0 %
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0 %
2. 项 目 支 出 4200000 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
100 %。其中:
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工资福利支出预算 4115000 元,占项目支出预算
97.98%
商品和服务支出预算 85000 元,占项目支出预算
2.02 %
对个人和家庭补助支出预算 0占项目支出预算 0 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 4200000 元,其中:
人员经费 4115000 元,主要包括:基本工资。
公用经费 85000 元,主要包括:办公费
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全径安排的三公经费预算
况。
2022 年单位预算全口径安三公经费支出预算 0
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元。
2.公务接待费支出预0元。
3.公务用车费预算 0元 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元。
其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元。
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2.公务接待费预算
公务接待费预算 0元。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元。
2)公务用车购置预算 0
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
事业运行经费总预算安排 85000 元,中:基本支出预
0元,目支出预算 85000 主要用于办公费、日常公
用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0按采购资金类型划分,一
般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排 0元,按采
购项目类型划分集中采购 0元,其中:货物类采购 0元、
工程类采0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车
主要是业务用车。
截至20211231资产原值合计885052.82元,其
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中:1.土地、房屋及构筑物 315019.762.
176009.713. 04. 文物和陈列品05 .
图书档案06. 家具、用具、装具等20950元。无形资产
373073.35元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(含基本支出)2个,项目
及金额 4200000 全部项目含基本支出)均制定了绩效
目标。其中:别是:收自支事业单位支出(人员性支出)
项目 4115000 元、自收自支事业单位支出 (专项公用经费
项目 85000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件