预算公开01
单位收支总体情况表
单位:
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 4,200,000.00 一、一般公共服务支出
一)上级补助 二、外交支出
二)本级 4,200,000.00 三、国防支出
三)一般债券收 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
一)上级补助 六、科学技术支
二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
三)专项债券收 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支
一)上级补助 十、节能环保支
二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 4,200,000.00
五、单位资金 十三、交通运输支出
一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支
三)上级补助收 十六、金融支出
四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支
五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 4,200,000.00 本 年 支 出 合 计 4,200,000.00
上年结转结余 结转下年支
收 入 总 计 4,200,000.00 支 出 总 计 4,200,000.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
214013 梧州市渔业资源养护中心 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 4,200,000.00 4,200,000.00
214013 梧州市渔业资源养护中心 4,200,000.00 4,200,000.00
213 01 99 其他农业农村支出 4,200,000.00 4,200,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 4,200,000.00 一、本年支 4,200,000.00
(一)一般公共预算 4,200,000.00 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 4,200,000.00 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支
二、上年结转结 (十二)农林水支出 4,200,000.00
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,200,000.00 支   出   总    4,200,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
备注:本单位无一般公共预算基本支出安排,故本表无数据。
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
备注:本单位无“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指
可持续效益指标 服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214013 梧州市渔业资源养护中心 4,200,000.00
214013 梧州市渔业资源养护中心 自收自支事业单位支出(人员性支出) 4,110,000.00
本项目为人员经费支
出,保障人员稳定,提
高工作效率。
数量指标:工资
发放人数
(=17人)
质量指标:工资
发放准确率
(=100%)
时效指标:工资
福利发放及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位人员基
本权益及稳定性
(有效保障)
满意度指标:单位
人员满意度(≥
90%)
214013 梧州市渔业资源养护中心 自收自支事业单位支出(
专项公用经费
90,000.00
本项目经费主要用于单
位日常运转,包括办公
费、水电费、设备购置
费、工会经费、物业管
理费等,以保障单位人
员高效办公,满足办公
需求。
数量指标:保障
职工人数(≥17
人)
数量指标:物业
服务面积(≥
147.19m2)
数量指标:办公
设备购置完成率
≥90%
质量指标:物业
服务达标率(≥
90%)
质量指标:水电
费缴纳到位率
(≥90%)
时效指标:水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标:办公
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需求(有
效)
满意度指标:单位
人员满意度(≥
90%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益指
服务对象满意度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位无对下转移支付项目绩效目标 ,故本表无数据