梧州市渔业资源养护中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市渔业资源养护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市渔业资源养护中心 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市渔业资源养护中心 2025 年单位预算
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市渔业资源养护中心主要职责是配合开展渔业资
的调研工作;配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市本
级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作;配合做
好渔业水域环境保护工作;开展渔业资源养护的科普宣传工
作;协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域梧
州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。
二、机构设置情况
梧州市渔业资源养护中心为非参照公务员法管理自收自
支事业单位(公益二类),隶属梧州市农业农村局管理,内
2个室,分别为办公室、财务室。
三、人员构成情况
梧州市渔业资源养护中心核定人员编制总数为 26
职在编人员 15 人,其他聘用人员 1人,退休人员 84 人。
第二部分:梧州市渔业资源养护中心 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4200000 元,同比无变化。其中:
本年收入预算 4200000 元,同比无变化;本级资金 4200000
元,上级补助 0元。收入全部为一般公共预算拨款;支出全
部为农林水支出。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年收入总预算 4200000 元,同比无变化。本年收
入预算 4200000 元,同比无变化其中:
(一)一般公共预算拨款 4200000 元,占收入总预算的
100%,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预4200000 元,同比无变化其中,
本支出预算 0元,占支出总预算的 0%同比无变化;项目支
出预算 4200000 元,占支出总预算的 100%同比无变化。
中:
农林水支出类科目 4200000 元,占支出总预100%
比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4200000 不含财政拨
上年未列支结转收支数)。收入全部为一般公共预算拨款;
支出全部为农林水支出。
五、一般公共预算支出情况说
2025 4200000 元,
化。其中:基本支出 0元,项目支出 4200000 元,具体支出
预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
其他农业农村支出 4200000 元,其中:基本支出 0
项目支出 4200000 元。主要用于人员经费、专项公用经费方
面的支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预0元,占一般公共预算支出的 0%同比
无变化。
2. 项目支出 4200000 元,占一般公共预算支出的 100%
同比无变化。其中
工资福利支出预算 4110000 元,占项目支出预算 97.86%
同比增加 52600 元,增长 1.3%主要原因是根据相关规定在
编人员工资标准和社保缴费基数调整引起预算增加。
商品和服务支出预90000 元,占项目支出预2.14%
同比减少 46900 元,下降 34.26%主要原因是严格贯彻落实
过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 0元,同比无变化
其中:
人员经费 0元,同比无变化。
公用经费 0元,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化
(2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化
(2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
梧州市渔业资源养护中心机关运行经费财政拨款预算 0
元。
梧州市渔业资源养护中心为事业单位,事业单位相关运
行经费总预算安排 90000 元,其中:基本支出预算 0元,项
目支出预算 90000 元,同比减少 52600 元,下降 36.89%
要原因是严格按照厉行节约的要求,结合单位实际尽量缩减
事业运行经费。主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮
电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 10000 元,同比减少 3980 元,下
28.47%其中:府集中采购预算 10000 元,占政府采
预算的 100%同比减少 3980 元,下降 28.47%主要原因是
落实厉行节约过紧日子要求,严控和压减一般性支出。分散
采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 10000 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
0%工程类采购 0占政府采购预算 0%服务类采购
10000 元,占政府采购预算 100%
服务类采购主要内容是:物业管理服务,预算金额10000
元,采购三龙办公区物业管理服务。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主
要是业务用车。
截至20241231日,资产原值合计775423.11元,其中:
1.土地、房屋及构筑物315019.76元。2.用设66380元。3.
专用设备0元。4.文物和陈列0元。5.图书档案0元。6.家具、
用具、装具20950元。7.无形资产373073.35元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 2预算资金 4200000 元。绩效目标情
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市渔
业资源养
护中心
自收自支事业单位
支出(人员性支出)
4110000
本项目为人员经费支出,
保障人员稳定,提高工作
效率。
梧州市渔
业资源养
护中心
自收自支事业单位
支出(专项公用经
费)
90000
本项目经费主要用于单
位日常运转,包括办公
费、水电费、工会经费、
物业管理费等,以保障单
位人员高效办公,满足办
公需求。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
5.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件