1
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
2
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
3
第一部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队单位概况
一、主要职能
(一)依据有关法律、法规、规章的规定,依法统一
使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及
行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
(二)组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同
时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。
(三)负责组织污染源行政检查、“双随机一公开”及
有关信息公开工作
(四)组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督查。
组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。负责
督办上级交办生态环境案件的整改落实
(五)负责受理生态环境举报(信访,转办、督办
态环境举报(信访)案件。负责对生态环境举报(信访)案
件的查处情况进行督查、考核。指导协调县(市、区)政府
对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工
作。
(六)开展跨区域跨流域生态环境联合执法,联合公安
等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。
(七)负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监
督管理、组织协调、考核评价。
(八)负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管
理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风
建设和业务培训工作。
4
(九)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员
管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构,内设机构
共设 10 个职能科室分别是:办公室、法规监督科、信访调
查处理大队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生态环
境执法大队、大气生态环境执法大队、土壤生态环境执法大
队、核与辐射安全执法大队、移动污染源执法大队。
三、人员构成情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计
度,主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员
编制总数 75 名。其中,参公事业在职在编人员 33 人。其他
聘用人员 24 人、退休人9人。
第二部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 6432799.63 元,同比增加 61180.47
元,增0.96%收入全部为:一般公共预算拨款;支出包
括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加,主要增长原因是由于按照国
家政策规定上调工作人员工资待遇,社会保障水平随工资水
平上调,使收入预算总体有所增加
5
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预6432799.63 元,同比增加 61180.47
,增长 0.96%。其中:
(一)一般公共预算拨款 6432799.63 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 61180.47 元,增长 0.96%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预6432799.63 元,其中,基本支出预
5670199.63 元,占支出总预算的 88.15%
1001180.47 ,增长 21.44%项目支出762600 元,
占支出总预算的 11.85%同比减少 940000 元,下降 55.21%
其中:
(一)节能环保支出类科目 5303981.93 元,占支出总
预算 82.45%,同比增加 43875.22 元,增长 0.83%
(二)社会保障和就业支出类科503094.24 元,占支
出总预算 7.82%,同比增加 9437.44 元,增长 1.91%
(三)卫生健康支出类科248402.78 元,占支出总预
3.86%,同比增加 789.73 元,增长 0.32%
(四)住房保障支出类科377320.68 元,占支出总预
5.87%,同比增加 7078.08 元,增长 1.91%
四、财政拨款收支预算情况说明
6
2022 年财政拨款收支总预算 6432799.63 元。收入全部
一般6432799.63 会保
障和就业支503094.24 元、节能环保支5303981.93 元、
卫生健康支248402.78 元、住房保障支出 377320.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 6432799.63 元,其中:
基本支出 5670199.63 元,项目支出 762600 具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3409603.58 元,全部是基本支出 3409603.58
元。主要用于保障本单位日常运转发生的人员经费和日常公
用经费支出
一般行政事务管理 1131778.35 元,全部是基本支出
1131778.35 元。主要用于编外人员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 503094.24 元,
部是基本支503094.24 元。主要用于在编在职人员基本养
老保险缴费支出。
行政单位医疗 248402.78 元,全部是基本支
248402.78 元。主要用于在编在职人员基本医疗保险、大病
医疗统筹等社会保障缴费支出。
住房公积金 377320.68 元,全部是基本支377320.68
元。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方
面的支出。
其他环境监测与监察支出 762600 元,全部是项目支
762600 元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常和特定
7
的工作任务而发生的公用经费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 5670199.63 元,占一般公共预算支出
88.15%同比增加 1001180.47 元,增长 21.44 %其中
工资福利支出预算 3824741.28 元,占基本支出预算
67.45%比减少 99817.88 元,下降 2.54 %下降的原因
是由于较 2021 年预算减少 2名在编人员,其中 1名为退休
人员,所以预算支出同比减少。
商品和服务支出预算 1829378.35 元,占基本支出预算
32.26%同比增加 1100278.35 元,增长 150.91%增长的
原因是由于 2021 年预算编外人员经费支出列入项目支出,
今年调整列入基本支出,所以预算支出同比增长。
对个人和家庭补助支出预算 16080 元,占基本支出预算
0.29%比增加 720 元,增4.69%。增长的原因是由于
2021 算增1名退休人员,所以预算支出同比增
长。
2. 项目支出 762600 元,占一般公共预算支出的 11.85%
其中:
工资福利支出预算 32100 元,占项目支出预算 4.21%
同比增加 26780.58 增长 503.45%。增长的原因是由于
今年保洁人员经费支出调整列入项目支出,所以预算支出同
比增长。
商品和服务支出预730500 元,占项目支出预
95.79%同比减少 966780.58 元,下降 56.96%下降的原
8
2021 年预算编外人员经费支出列入项目支出,今
年调整列入基本支出,所以预算支出同比下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 5670199.63 元,其中:
人员经费 4956208.59 元,占基本支出预算 87.41%
要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养
老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、退休费
公用经费 713991.04 元,占基本支出预算 12.59%
要包括:办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预40000
元,同比无增减变化。
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减 0元,
同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 同比增减 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 30000 ,同比增减 0
元,同比无变化。具体是:
9
130000 0
元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比增减 0元,同比无
变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预40000
元,同比无增减变化。
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减 0元,
同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 同比增减 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 30000 ,同比增减 0
元,同比无变化。具体是:
130000 0
元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比增减 0元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
10
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 3409603.58
部是基本支出预算 3409603.58 同比减少 147903.13 元,
下降 4.16%,主要原因是由于较 2021 年预算减少 2名在编
人员,其中 1名为退休人员,所以预算支出同比减少。主要
用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮
电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常
公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政采购预算额为 59900 ,同比无减变
化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 59900 元,
政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分,集中采
29680 元,其中:货物类采购 8000 工程类采购 0元,
服务类采购 21680 元;分散采购 30220 元,其中:货物类
采购 25420 元,工程类采0元,服务类采购 4800 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
202112314860692.29
其中:1土地、房屋及构筑物0元,2通用设备3764049.05
元,3专用设备866232元,4文物和陈列0元,5
图书档案1517元,(6)家具、用具、装具等93846.97元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)25个,项目涉
及金额6432799.63元,全部项(含基本支出均制定了绩
11
效目标。其中:其他运转类项目3个,分别是:专项公用经
(日常运转)700500元、专项公用经费-保洁人员经费及公益性
岗位工会费32100元、其他专项支出-山清水秀党旗红等(生
态环境执法宣传、党建、慰问等)30000
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.社会保障和就业支()是指用于社会保障和就业方
面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作
任务或事业发展目标的支出。
3.节能环保支出(类)是指用于污染减排、污染防治、
环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生
态保护、其他节能环保支出等方面支出,包括保障机构正常
运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.住房保障支出()是指用于住房方面的支出,包括
障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目
标的支出。
12
5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022
单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
13
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件