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中:
(一)一般公共服务支出类科目 1419879.90 元,占支
出总预算 80.39%,同比增加 148771.82 元,增长 11.70%。
(二)社会保障和就业支出类科目 145810.56 元,占支
出总预算 8.26 %,同比增加 12155.20 元,增长 9.09%。
(三)卫生健康支出类科目 72983.96 元,占支出总预
算4.13%,同比增加 5911.63 元,增长 8.81%。
(四)住房保障支出类科目 127465.92 元,占支出总预
算7.22%,同比增加 27224.40 元,增长 27.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1766140.34 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1766140.34 元。支出包括:一般公
共服务支出 1419879.90 元、社会保障和就业支出 145810.56
元、卫生健康支出 72983.96 元、住房保障支出 127465.92
元。财政拨款总收支较上年增长 12.34%,主要原因是在职
人员晋级晋档、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经
费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1766140.34 元,同比
增 加 194063.05 元 , 增 长 12.34%。 其 中 : 基 本 支 出
1560940.34 元,项目支出 205200 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 1419879.90 元,其中:基本支出 1214679.90
元,项目支出 205200 元。主要用于事业单位日常运转。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145810.56 元,