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梧州市社会治安综合治理中心 2022 单位预算
费预算情况说
目 录
第一部分:梧州市社会治安综合治理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情
三、人员构成情
第二部分:梧州市社会治安综合治理中心 2022 年单位预算
三公经费预算情况说
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说
三、单位支出总体预算情况说
四、财政拨款收支预算情况说
五、一般公共预算支出情况说
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市社会治安综合治理中心 2022 年单位预算
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报表(详见附件
一、单位收支总体情况表(预算公01
二、单位收入总体情况表(预算公02
三、单位支出总体情况表(预算公03
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公07
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概括
一、主要职能
(一)贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策,建
立健全社会治安综合治理工作机制,开展调查研究,向市委政法
委提供意见建议和决策参考。
(二)组织协调全市社会治安防控体系建设,协调推动解决
涉及多个部门的社会治安综合治理事项,协调矛盾纠纷多元化解
工作,协调调解跨辖区矛盾纠纷。
(三)负责全市网格化服务管理的协调指导,协调市直各职
能部门处理各县(市、区)上报的网格管理事项,健全网格服务
管理相关工作机制。
(四)指导协调护路护线联防(铁路护路联防)工作。
(五)协助开展社会治安综合治理(平安建设)工作督导、
检查、考核评价
(六)协助推动市域社会治理现代化工作,负责全市社会治
安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对接工作,
开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态监测
(七)完成市委政法委交办的其他任务
二、机构设置情
梧州市社会治安综合治理中心是中国共产党梧州市委员会
政法委员会政法委管理的公益一类事业单位,根据职责分工,本
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单位共3个职能科室,分别是综合协调科、社会治理科和信息
技术科。
三、人员构成情
梧州市社会治安综合治理中心编制总数 12 全部为全额事
业编制。其中,全额事业在职在编 7。本单位经费管理方式为
财政全额拨款。
第二部分:梧州市社会治安综合治理中心 2022 位预算“三公”
经费预算情况说
梧州市社会治安综合治理中心是市委政法委管理的公益一
类事业单位2021 年新成立,主要负责社会治安综合治理等公
共事务管理服务工作。根据进一步深化预算管理制度改革的有关
精神和进一步规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化
平台为依托,首次运用广西预算管理一体化平台完成了部门预算
编制,并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门预算进一
步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。由
于为首次的原因,无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对
此有最新要求我单位将根据相关要求调2022 部门预算情况
说明并及时主动公开
一、单位收支预算总体预算情况说
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2022 年收支总预算 949245.36 元,收入包括:一般公共预算
拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫
生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说
2022 年收入总预算 949245.36 元。其中
一般公共预算拨款 949245.36 元,占收入总预算的
100 %
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)本单位无事业收入
(五)本单位无事业单位经营收入
三、单位支出总体预算情况说
2022 年支出总预算 949245.36 元,其中,基本支出预算
649245.36 元,支出总预算的 68.39 %项目支出预算 300000 元,
占支出总预算的 31.61 %中:
(一)一般公共服务支出类科目 740718.57 元,占支出总
78.03 %
(二)社会保障和就业支出类科目 92615.84 元,占支出总
9.76 %
(三)卫生健康支出类科目 46449.07
4.89 %
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(四)住房保障支出类科目 69461.88
7.32 %
四、财政拨款收支预算情况说
2022 年财政拨款收支总预算 949245.36 元。收入包括:一般
公共预算拨款 949245.36 元;支出包括:一般公共服务支出
740718.57 元、社会保障和就业支出 92615.84 元、卫生健康支出
46449.07 元、住房保障支69461.88
五、一般公共预算支出情况说
2022 年一般公共预算拨款支出 949245.36 元,其中:基本支
649245.36 元,项目支出 300000 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 740718.57 其中:基本支出 440718.57 元,项目
支出 300000 元。主要用于一般公共服务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支92615.84 ,全部为
本支出,主要用于社会保障支出。
事业单位医疗 46449.07 元,全部为基本支出,主要用于卫
健康支出
住房公积69461.88 ,全部为基本支出,主要用于住房
障支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基 本 支 出 预 算 649245.36 元,占一般公共预算支出的
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68.39 %其中
工资福利支出预570045.36 ,占基本支出预算 87.8 %
商品和服务支出预算 79200 ,占基本支出预算 12.2%
2.项目支出 300000 元,占一般公共预算支出的 31.61%其中:
商品和服务支出预算 300000 元,占项目支出预算 100 %
六、一般公共预算基本支出情况说
2022 年一般公共预算基本支出 649245.36 元,其中
人员经569245.36 元,要包括:基本工资、津贴补贴、
效工资机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费
其他社会保障缴、住房公积金。
公用经费 80000 元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅
费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2022 年部门预算全口径安经费支出预算 0其中
1. 公出国(境)经费支出预0元。
2. 务接待费支出预算 0元。
3. 务用车费预算 0元 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预0元。
2)公务用车购置0元。
(二)2022 年一般公共预算资金安排三公经费预算情况
2022 年一般公共预算安排经费支出预算 0其中
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1.公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0
2.务接待费预算
公务接待费预算 0
3.务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预0元。
2)公务用车购置预算 0
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府
性基金收支预算
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费财政拨款预算 0。事业运行经费总预算安
740718.57 元,其中:基本支出预440718.57 元,项目支出预
300000 主要用于办公费水费、电费、差旅费等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本单位无政府采购业务安排因此没有相应的政府采
购预算。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
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截至20211231日,资产原值合计94910元,其中:通用设
75850元,家19060元。
(四)预算绩效说明。
2022 年本单位预算共有项(含基本支出)14 个,项目涉及
金额 949245.36 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。
其中:其他运转类和特定目标类项目 2个,分别是:打造基层综
治中心示范点项目 150000 雪亮工程系统等保测评项目 150000
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应
的国有资本经营收支预算
第三部分:专业名词解释
1.般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等
2基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任务
发生的人员经费和日常公用经费。
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3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用
5经费:纳入本级财政预决算管理经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费其中,因公出国境) 费反映单位公职
员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分2022 年单位预算报
一、单位收支总体情况表(预算公01
二、单位收入总体情况表(预算公02
三、单位支出总体情况表(预算公03
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公07
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件。