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梧州市卫生健康统计信息中心
2025 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市卫生健康统计信息中心 2025 年单位预
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市卫生健康统计信息中心 2025 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职责
(一) 贯彻落实国家卫生健康统计调查制度,组织拟订
卫生和计划生育统计调查制度并组织实施;指导全市卫生健
康统计工作,组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展
卫生健康统计科学研究分析。
(二) 负责全市卫生健康糸统行业信息的采集、统计
分析、审核、汇总、报送等综合统计工作,为市卫生健康委
及其他有关单位提供统计数据资料。
(三) 组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划,负责
市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护
理,指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工
作。
(四) 负
系统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。
(五) 负
服务。承担各级卫生计生和科技单位下达的各项医药卫生情
报的调研任务,协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴
定等工作。
(六) 负责梧州市医师资格考试医师定期考核、住院
医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资
格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、
孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施等
相关培训工作。
(七)承担上级单位交办的其他工作。
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二、机构设置情
梧州市卫生健康统计信息中心是正科级财政全额拨款公
益一类事业单位,下设 2个科室:办公室、信息科。
三、人员构成情
梧州市卫生健康统计信息中心人员编制总8名,其中:
全额事业编制 8名。其中,在职在编人员 6人,全部为全额
事业在职在编人员。其他聘用人员 1人,离退休人员 1人。
第二部分:梧州市卫生健康统计信息中心 2025 年单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1560680.86 元,同比增加 350480.97
元,增长 28.96 %入预1560680.86 元,
比增加 350480.97 元,增长 28.96%。收入包括:一般公共预
算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加,二是有关医学考试考务费、租车费、考场
布置标识制作费、安排专人赴南宁接送考试用品差旅费等项
目支出增加,使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1560680.86 元,同比增加 350480.97
28.96%1560680.86
350480.97 元,增长 28.96%。其中:
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(一)一般公共预算拨款 1560680.86 元,占收入总预
100 %,同比增加 350480.97 元,增长 28.96 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1560680.86 元,同比增加 350480.97
元,增28.96%。其中,基本支出预算 990680.86 元,占支
出总预算的 63.48%同比增加 164480.97 元,增长 19.91 %
项目支出570000 元,占支出总预算36.52%,同
186000 元,增长 48.44%其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 88947.6 元,占支出
总预算 5.70%,同比增加 7315.92 元,增长 8.96%
(二)卫生健康支出类科目 1397217.58 元,占支出总预
89.53%,同比增加 329873.13 元,增长 30.91%
(三)住房保障支出类科目 74515.68 元,占支出总预算
4.77%,同比增加 13291.92 元,增长 21.71%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1560680.86 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1560680.86 元。支出包括:社会保障和就
业支88947.6 元、卫生健康支出 1397217.58 元、住房保
支出 74515.68 元,财政拨款总收支较上年增长 28.96%主要
原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
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引起人员类经费预算增加,二是有关医学考试考务费、租车
费、考场布置标识制作费、安排专人赴南宁接送考试用品差
旅费等项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1560680.86 元,同比
350480.97 28.96%。其中:基本支出 990680.86
元,项目支570000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业单位离退休支出 2010 元,其中基本支出 2010 元。
主要用于事业单位离退休人员物业补贴,节日慰问经费及大
病医疗统筹等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 86937.6 元,其中:
86937.6 支出 0元。主要用于在职在编人
员基本养老保险缴费支出。
3.其他专业公共卫生机构 1353752.14 元,其中:基本支
783752.14 元,项目支出 570000 元。主要用于在职人员的
人员支出等单位正常运转公用支出。以及梧州市医师资格考
试、医师定期考核、住院医师规范化培训考试、护士执业资
格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格
考试等有关医学考试考务费、租车费、考场布置标识制作费、
安排专人赴南宁接送考试用品差旅费等支出。
4.事业单位医疗 43465.44 元,其中:基本支出 43465.44
元,项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医
疗保险。
5.住房公积金 74515.68 元,其中:基本支出 74515.68 元,
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项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴
纳的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 990680.86 元,占一般公共预算支出预
63.48%,同比增加 164480.97 元,增长 19.91 %。其中:
工资福利支出预算 901400.7 元,占基本支出预算 90.99%
同比增加 213422.43 元,增长 31.02%
商品和服务支出预算 87270.16 元,占基本支出预算
8.81%同比减少 41941.46 元,下降 32.46%
对个人和家庭的补助预算 2010 元,占基本支出预算
0.20%同比无变化。
2. 项目支出预算 570000 元,占一般公共预算支出预算
36.52%,同比增加 186000 元,增长 48.44%。其中:
商品和服务支出预570000 元,占项目支出预算 100%
同比增加 186000 元,增长 48.44%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出算 1560680.86 元,
比增加 350480.97 元,增长 28.96%。其中
人员经费 903410.7 元,主要包括:基本工资津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增
22.25%主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和
五险一金调整引起人员类经费预算增加
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公用经费 87270.16 元,主要包括:办公费、水费电费
差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 0.08%
主要原因是有关医学考试考务费、租车费、考场布置标识制
作费、安排专人赴南宁接送考试用品差旅费等项目支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 算全算情
况。
2025 年单位预算全口径安排经费支出预算 1300
元,同比减少 700 元,下降 35%。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 1300 元,同比减少 700 元,下降
35%。减少主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
接待费支出
3.务用及运0,同
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的经费支出预算 1300
元,同比减少 700 元,下降 35%主要原因是落实过紧日子
的有关要求,压减公务接待费支出。具体如下:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 1300 元,同比减少 700 元,下降
35%。减少主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
接待费支出
3.务用及运0,同
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,单位事业运行经费总预算安排
657270.16 元,其中:基本支出预算 87270.16 元,项目支出
预算 570000 元,同比增加 186069.12 元,增长 39.49%单位
事业运行经费增长主要原因是有关医学考试考务费、租车费、
考场布置标识制作费、安排专人赴南宁接送考试用品差旅费
等项目支出增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 6000 元,同比减少 7000 元,下降
53.85%府集中采购预算 6000 元,占政府采购预
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算的 100%,同比减少 7000 元,下降 53.85%主要原因是 2024
年比 2025 年多了购买办公电脑预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 6000 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。货物类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 6000 元,占政府采购预算 100%
服务类采购主要内容是1.印刷服务,预算金额 6000 元,
2025 年医学类考试正常进行,预计使用印刷费 6000
元。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,
截至20241231日,资产原值合计133467.20元,其中
1.土地构筑02.通用1008243.专用
0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案5756元。6.家具、
具、装具等26887.20元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 570000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单
位:元)
绩效目标
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梧 州
市 卫
生 健
康 统
计 信
息 中
生考试费
57000
通过开展医学类考试,加强对考试工作
的领导,保证考试顺利进行,1条数
量指标:数量指标 1.开展医学考试场次
5;设 1条质量指标:质量指标 1.
卫生考试考务工作合规率=100%;设 1
条时效指标:时效指标 1.卫生考试考务
工作开展及时率=100%1条成本指
标:成本指1.项目成本超支率≤0%
1条经济效益指标:经济效益指标 1.
保障医学考试正常有序开展有效;设 1
条满意度指标:满意度指标 1.医疗人员
满意度≥90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和
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服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
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十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件