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梧州市卫生健康统计信息中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市卫生健康统计信息中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年单位
预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、主要职能
(一) 贯彻落实国家卫生健康统计调查制度,组织拟订
卫生和计划生育统计调查制度并组织实施;指导全市卫生健
康统计工作,组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展
卫生健康统计科学研究分析。
(二) 负责全市卫生健康糸统行业信息的采集、统计
分析、审核、汇总、报送等综合统计工作,为市卫生健康委
及其他有关部门提供统计数据资料。
(三) 组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划,负责
市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护
理,指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工
作。
(四) 负
系统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。
(五) 负
服务。承担各级卫生计生和科技部门下达的各项医药卫生情
报的调研任务,协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴
定等工作。
(六) 负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、
医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资
格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、
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孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施等
相关培训工作。
(七)承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市卫生健康统计信息中心是正科级财政全额拨款公
益一类事业单位,下设 2 个科室:办公室、信息科。
三、人员构成情况
梧州市卫生健康统计信息中心人员编制总数 8 名其中:
全额事业编制 8 名。其中,在职在编人员 7 人,全部为全额
事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人,离退休人员 1 人。
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第二部分:梧州市卫生健康统计信息中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 1452101.27 , 同 比 增 加
548703.25 元,增长 60.74%收入包括:一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体增加主原因是,从 2022 年起
本单位卫生考试费项目(梧州市医师资格考试、医师定期考
核、住院医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专
业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格考试等有关医学
考试)纳入单位预算安排综上所述收入预算总体有所增加
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 1452101.27 , 同 比 增 加
548703.25 ,增长 60.74%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1452101.27 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 548703.25 元,增长 60.74%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 1452101.27 其中,基本支出预
869901.27 元,占支出总预算的 59.91% 同 比 增 加
17803.25 元,增长 2%项目支出预算 582200 元,占支出
总预算的 40%同比增加 530900 ,增长 1034.89 %
中:
(一)社会保障和就业支出类科目 88302.08
出总预算 6.1%,同比增加 5082.88 元,增长 6%
(二)卫生健康支出类科目 1297572.63 元,占支出总
预算 89.36%,同比增加 539808.21 元,增长 71.24%
(三)住房保障支出类科目 66226.56 元,占支出总预
4.56%,同比增加 3812.16 元,增长 6%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1452101.27 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1452101.27 元;支出包括:社会保障和
就业支出 88302.08 元、卫生健康支出 1297572.63 元、住房
保障支出 66226.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1452101.27 ,其中:
基本支出 869901.27 元,项目支出 582200 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 88302.08 元,其
中,基本支出 88302.08 元,项目支出 0元,主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费支出。
其他卫生理事582200 :基
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0元,项目支出 582200 元。主要用于梧州市医师资格考
试、医师定期考核、住院医师规范化培训考试、护士执业资
格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格
考试等有关医学考试考务费、车费、考场布置标识制作费、
安排专人赴南宁接送考试用品差旅费等支出。
其他专业公共卫生机671053.48 元,其中:本支出
671053.48 元,项目支出 0元。主要用于支付日常办公费、
水费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其
他商品和服务支出
事业单位医疗 44319.15 元,其中:基本支出 44319.15
元,项目支出 0元。主要用于单位在职在编人员的基本医疗
保险。
住房公积金 66226.56 元,中:基本支66226.56 元,
项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴
纳的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 869901.27 占一般公共预算支出的
60%,同比增加 17803.25 元,增长 2 %。其中
工资福利支出预算 805513.51 元,占基本支出预算 93%
同比增加 54135.49 元,增长 7%
商品和服务支出预算 62377.76 元,占基本支出预算 7%
同比减少 36422.24 元,下降 36%
对个人和家庭补助支出预算 2010 元,占基本支出预算
0.23%同比增加 90 元,增长 4%
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2. 项目支582200 元,占一般公共预算支出的 40%
同比增加 530900 ,增长 1034.89 %。其中:
商 品 和 服 务 支 出 预 算 576200 元 , 占 项 目 支 出 预 算
98.97%同比增加 524900 元,增长 1023%
资本性支出预算 6000 元,占项目支出预算 1.03%
比增加 6000 元,增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 869901.27 元,其中:
人员经771101.27 元,占基本支出预算 88.6%主要
包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出退休费。
公用经98800 元,占基本支出预算 11.4%主要包括:
水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 单位预算全口径安排的三公经费预算
况。
2022 年单位预算全口径安排经费支出预算 5000
元,同比增加 5000 元,增长率无可比性其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5000 元,同比增加 5000
增长率无可比性增加主要原因是 2022 年本单位将梧州市
医师资格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训考试、
护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助
产技术资格考试等有关医学考试纳入单位预算安排,公务接
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待费主要用于列支按规定接待自治区赴梧州监督巡考人员用
餐支出。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的经费支出预算 5000
元,同比增加 5000 元,增长率无可比性。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元,同比增5000 元,增长率无
可比性。增加的主要原因是 2022 年本单位将梧州市医师资
格考试、医师定期考核、住院医师规范化培训考试、护士执
业资格考试、卫生专业技术资格考试、孕产期保健助产技术
资格考试等有关医学考试纳入单位预算安排,公务接待费主
要用于列支按规定接待自治区赴梧州监督巡考人员用餐支出
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
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政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 644577.76 元,单位事
业运行经费总预算安644577.76 元,其中:本支出预算
62377.76 元,目支出预算 582200 元,比增加 494477.76
329.43%。主要原因是项目支出增幅较大,2022
年本单位将梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院医师
规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考
试、孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试纳入单位
预算安排,使单位机关行政运行经费预算总体有所增加。主
要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、
公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 20900 元,同比减少 200 元,下
0.95%按采购资金类型划分,全部为一般公共预算拨
20900 元。按采购项目类型划分全部为集中采购 20900 元,
其中:货物类采购 7400 元、服务类采购 13500 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
截至20211231日,资产原值合计128567.20元,其
中:1.土地、屋及构筑物0元。2. 通用设95924元。3.
用设备0元。4. 物和陈列品0元。5 .图书档5756元,6.
具、用具、装具等26887.20元。
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(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)18个,项目涉
及金额1452101.27元,部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。本单位其他运转类项目共2个,分别是:专项公用经
费—日常运转经费项目2200专项公用经费—卫生考试费
项目580000
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
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第四部分:梧州市卫生健康统计信息中心 2022 年单位
预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件