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梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分:梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年
度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年
度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
(一)社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染
病防治,健康档案管理等。(二)社区保健:妇女保健,儿童
保健,老年保健等。(三)区治疗:一般常见病、多发病的
诊疗,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理等。
(四)社区康复:残疾康复疾病恢复期康复社区康复训
指导等。(五)社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的
健康管理,重点人群与重要场所健康教育,宣传健康行为和生
活方式等。(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指
导,发放避孕药具等。
二、机构设置情况
本单位性质为基层医疗卫生机构,经费管理方式实行差
额预算管理方式,属非参照公务员法管理差额拨款事业单位,
职能科室依托梧州市中医医院。
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第二部分:梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算报表
此部分另附表格,详见附件:梧州市长洲区兴龙社区卫生服
务中心2024年度单位决算公开附表
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心 2024
年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入1122.71万元,其中本年收
1122.712023425.58697.13
万元,增长163.80%。收入具体情况如下:
1.一般公预算财政款收入 428.73 万,为本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 426.58 万元增
2.15 万元,长 0.50%,要原市本财政 2024 年拨
付的资金增加
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数对比无变化
4.事业收入 693.97 万元,为事业单位开展业务活动取
得的收入较 2023 年度决算数增加 693.97 万元,增长 100%,
主要原因是本单位 2024 年开展业务活取得的收入纳入
算管理。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数对比无变化。
6.其他收入0万元,为预算单位“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
对比无变化
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积
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累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较2023年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数对比无变化。
(二)单位2024年度总支出1122.71万元,其中本年支
1122.71, 较2023426.58697.13
万元,增长163.80%。支出具体情况如下:
1.卫生健康支(类)1122.71万元:主要用于:本单位
正常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等医疗卫
生服务支出。较2023年度决算数426.58万元增加697.13万元,
增长163.80%,主要原因是:随收入增长,人员经费、药品费、
卫生材料费等支出增加。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数对
比无变化。
3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数对比
无变化。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心2024年度一般公共
预算财政拨款支出428.73万元,较2023年度决算数426.58万
元增加2.15万元,增长0.50%。其中:基本支出0万元,项目
支出428.73万元
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梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心2024年度一般公共
0428.73
元,年初无预算无法比较。
卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为
428.73万元,年初无预算无法比较。预决算存有差异主要原
因是:项目资金为年中追加项目资金,导致与年初预算产生
差异。主要用于:其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫
生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应
急 处理等支出。支出具体情况如下:
()0
元,支出决算为45.28万元,年初无预算无法比较。预决算存
有差异原因是:年中追加基层医疗卫生机构能力建设补助资
金,主要用于其他基层医疗卫生机构支出。
(二)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决
算为378.74万元,年初无预算无法比较。预决算存有差异原
因是:年中追加基本公共卫生服务项目补助资金,主要用于
基本公共卫生服务支出。
(三)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决
算为3.92万元,年初无预算无法比较。预决算存有差异原因
是:年中追加重大传染病防治项目补助资金,主要用于重大
公共卫生服务支出
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(四)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元 ,
支出算为0.08万元,初无预算法比较。预决算存有差
异原因是:年中追加新冠病毒感染救治能力提升补助资金
相关医务人员临时性工作补助资金,主要用于突发公共卫
事件应急处理支出
(五)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0万元,
出决为0.72万元,年初无算无比较,预决算有差
原因是:年中追加医疗服务与保障能力提升项目补助资金(中
医药事业传承与发展部分),主要用于其他基层医疗卫生
构支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元支出具
体情况如下
本单位2024年无一般公共预算财政拨款基本支出,与年
初预算数对比无变化,与2023年决算数对比无变化。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年无政府性基金支出,与年初预算数对比无
变化,与2023年决算数对比无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2024年无国有资本经营预算支出,与年初预算数
对比无变化,与2023年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与年
初预算数对比无变化,与2024年决算数对比无变化。其中
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公出国(境费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出
决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数对比
无变化,与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安
排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其
他单组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团共计0
个,累计0人次
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:
公务用车购置支出0万元,与年初预算数对比无变化,
2023年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车
公务用车运行费支出0万元与年初预算数对比无变化,
与2023年决算数对比无变化。2023年本单位开支财政拨款
的公用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每
车0万元。
(三)公务接待费支出0万元与年初预算数对比无变化,
与2023年决算数对比无变化。国内公接待批次0次人次0
次, 国(境)外公务接待批次0次,人次0次
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出与年初预算数
对比无变化,与2023年决算数对比无变化。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.98 万元其中:
货物出 1.98 万采购出 0 万
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府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,
政府采购支出总额的 0%,其中:予小微企业合同金额 0 万
元,占授予中小企业合同金额 0%。货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金
额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的 0%
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部
(省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车
0500100
万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度项目6个,
目支出总额384.65万元。其中,本级项目6个,本级项目支出
384.65万元;对下转支付项目0个,对转移支付0万元
项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为:6个项目评为一等,涉及资金384.65万元,占项
目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二
等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%占项目支出总额比
例0%;0个项目评三等,涉及资金0元,占项目总数比
0%,占项目支出总比例0%;0个项目评为四等涉及资金0
万元占项目总数比例0%,占项目出总额比例0%自评
现的主要问题及原因:患者满意度调查中个别患者对就诊
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境不是很满意。下一步改进措施:制定资金使用计划,提
资金使用效率,进一步改善就医环境,提高诊疗效果和服务
水平。
2.部分重点项目绩效自评情
根据年初设定的绩效目标,中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数
为297.49万,执数为297.49万元成预的100%。
目绩效目标完成情况:高血压患者管理人数≥1个;合规率≥
90%;按计划开展率≥90%;项目成本≤5457375元;经济效益
良好;居民健康素养水平提高;生态效益良好;可持续性
好;患者满意度提高。自评发现的主要问题及原因:患者
意度调查中个别患者对就诊环境不是很满意。下一步改进
施:一是制定详细资金使用计划,进一步改善就医环境,
化服务流程,增加患者的就医舒适感;二是发挥中医药特色
优势,加强和完善学科建设,提高医疗服务质量。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入
不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、
业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公经费:纳入市财政预决算管理的“三公
费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、
维修费、路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公
及印刷费邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。