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梧州市白蚁防治中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市白蚁防治中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市白蚁防治中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市白蚁防治中心 2025 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
我单位是市住房和城乡建设局管理的正科级公益二类
收自支事业单位,主要职能是负责贯彻执行国家、自治区及
梧州市白蚁防治管理的相关规定;负责白蚁防治质量检测和
开展白蚁科研工作;负责梧州市新建、改建、扩建房屋白蚁
预防工作;负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行业
务指导和从业人员岗位资格培训;负责开展梧州市白蚁蚁情
调查,制定蚁害控制对策,推广应用新技术、新药物并提供
相关服务。
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二、机构设置情况
我单位为非参照公务员法管理自收自支事业单位(公益
二类)。
我单位内设 4 个职能部门,分别是:办公室、财务部、
工程部、检测实验室。
三、人员构成情况
位人数 5 名经费制 5
名。在职在编实有人数 5 人,包括:经费自理事业实有人数
5 人。其他聘用人员在职实有人数 15 人、退休人员 1 人。
第二部分:梧州市白蚁防治中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 收支总预15000 元,同比减少 2000
11.76%其中:本年收入预15000 元,同比减少 2000
元,11.76 %入包括:业单位经营收出包
括:城乡社区支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:城乡
社区支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 15000 元,同比减少 2000 ,
11.76%本年收入预15000 元,同比减少 2000 ,
11.76%。其中
(一)一般公共预算拨款 0元,占收入总预算0%
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同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 15000 同比减少 2000 元,
下降 11.76%主要是白蚁灭治收入减少。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预15000 元,同比减少 2000 元,下降
11.76 %。其中,基本支出预0元,占支出总预算的 0%
同比无变项目支出预15000 元,占支出总预算的 100%
同比减少 2000 元,下降 11.76 %其中:
城乡社区支出类科目 17000 元,占支出总预算 100%
同比无变化
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 0元。收入 00
元,财政拨款总收支较上年无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 0,同比无变化。
中:基本支0元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行政运行 0其中:基本支出 0元,项目支出 0元。
2. 一般行政事务管理 0元,其中:基本支出 0元,项目
支出 0元。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 0元,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位事业单位相关运行经费总预算安排 0元,其中
基本支出预0元,项目支出预算 0元,同比无变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预0元,占政府采购预算的 0 %,同比无变化;
分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
0辆,2辆,他用1辆,其他用车
主要是白蚁防治工作业务用车。
202412311356209.59
1.土地、房屋及构筑02. 819496.59
元。3. 专用设备453115元。4. 文物和陈列品05 .
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档案0元。6. 家具、用具、装具等40998元。7 .无形资产42600
元。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 2个,预算资金 15000 元。绩效目标情况详
见报表。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市白蚁防治中
经营性日常支出
12300
用于支付经营性日常支出,
保障部门正常工作运转,满
足部门业务需要。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件