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梧州市白蚁防治中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市白蚁防治中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市白蚁防治中心 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市白蚁防治中心 2024 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:梧州市白蚁防治中心概况
一、要职责
我单位是市住房和城乡建设局管理的正科级公益二类
收自支事业单位,主要职能是负责贯彻执行国家、自治区及
梧州市白蚁防治管理的相关规定;负责白蚁防治质量检测和
开展白蚁科研工作;负责梧州市新建、改建、扩建房屋白蚁
预防工作;负责对梧州市管辖范围内的白蚁防治工作进行业
务指导和从业人员岗位资格培训;负责开展梧州市白蚁蚁情
调查,制定蚁害控制对策,推广应用新技术、新药物并提供
相关服务。
二、机构设置情况
我单位是市住房和城乡建设局管理的正科级非参照公务
员法管理自收自支事业单位(公益二类)。
我单位内设 4 个职能部门,分别是:办公室、财务部、
工程部、检测实验室。
三、人员构成情况
自收制总数 5 中:编 5
人。其他聘用 15 人,退休 1 人。
第二部分:梧州市白蚁防治中心 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年算 17000 元少 3000 元
降 15%。其中:本年收入预算 17000 元,同比减少 3000 元,
下降 15%;事业收入:城
社区支出。
2024 年收支预算总体减少,主要是以下支出减少:城乡
社区支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年算 17000 元少 3000 元,
降 15%。本年收入预算 17000 元,同比减少 3000 元, 下降 15 %。
其中:
一般款 0 元收入的 0 %
同比无变化 。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 17000 元,同比减少 3000 元,
下降 15 %,主要是白蚁灭治收入减少
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 17000 元,较上年减少 15%。其中
基本支出预算 0 元,占支出总预算的 0%,同比增长 0%;项目
支出预算 17000 元,占支出总预算的 100%,同比增长 0%
其中:
城乡社区支出类科目 17000 元占支出总预算 100%,
比增长 0%。
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 0 元。收入 0 元;支出 0 元,
财政拨款总收支较上年增长 0%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 0 元,较上年增长 0%
其中:基本支出 0 元,项目支出 0 元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 0 元,其中:基本支出 0 元,项目支出 0 元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 本支算 0 元,占的 0%
比增加 0 元,增长 0 %。
2. 目支出 0 元般公出的 0%,
加 0 元 ,增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 0 元,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比增加 0 元,增长 0 %。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
增长 0 %。
2. 公务接待费支出预算 0 元,同比增加 0 增长 0 %。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增加 0 元,
增长 0 %。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
增长 0 %。
(2)公务用车购置费 0 元,同比增加 0 元,增长 0 %。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比增加 0 元,增长 0 %。其中
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增加 0 元,增
长 0 %
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增加 0 元,增长 0 %
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增加 0 元,增
长 0 %。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元同比增加 0 元,
长 0 %。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增加 0 元,增长 0 %
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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(一)事业运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。
本单位事业运行经费总预算安排 0 元,其中:基本支出
预算 0 元,项目支出预算 0 元,同比无变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0 元,同比增加 0 元,增长 0 %
其中:政府集中采购预算 0 元,占政府采购预算的 0%,同比
增加 0 元,增长 0 %。分散采购 0 元,占政府采购预算的 0%,
同比增加 0 元,增长 0%。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0 元,财
政专户管理的资金安排 0 元。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,其他用车主
要是白蚁防治工作业务用车。
截至 2023 年 12 月 31 日,资产原值合计 1347859.59 元,
其中:1.土地、房屋及构筑物 0 元。2.通用设备 821896.59
3.备 453115 元4. 0 元5.
档案 0 元。6.家具、用具、装具等 30248 元。7.无形资产 42600
元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2 个,预算资金 17000 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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重点项目一:经营性日常支出,预算资金 13900 元,2024
年度绩效目标为本项目经费主要用于部门日常办公费等日
常运转经费,保障单位正常运转,满足日常办公需求。设 1
条数量指标数量指标 1.保障职工数量≥20 人,设 1 条质
量指:质量指标 1.日常经费专专用率=100%,;设 1 条
时效指标:时效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%,;设 1
条成本指标:成本指标 1.项目成本超支≤0%,;设 2 条
会效益指标社会效益指标 1.保障单位正常运转:定性、
,社标 2.、有设 1
条满意度指标:满意度指标 1.职工满意度≥90%。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市白蚁防治中心 2024 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件