占支出总预算 79.04%,同比增加 434,140.10 元,增长 16.86%。
(二)社会保障和就业支出类科目 362,844.48 元,占支
出总预算 9.53%,同比增加 62,487.68 元,增长 20.80%。
(三)卫生健康支出类科目 160,780.96 元,占支出总预
算4.22%,同比增加 8,339.79 元,增长 5.47%。
(四)住房保障支出类科目 274,724.88 元,占支出总预
算7.21%,同比增加 49,457.28 元,增长 21.95%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3,807,990.29 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款3,807,990.29 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出
3,009,639.97 元、社会保障和就业支出 362,844.48 元、卫生健
康支出 160,780.96、住房保障支出 274,724.88 元。
财政拨款总收支较上年增长 17.04%,主要原因是:在职
人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经
费预算增加,导致总收支增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3,807,990.29 元,同比增
加554,424.85 元,增长 17.04%。其中:基本支出 3,646,590.29
元,项目支出 161,400.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
博物馆 3,009,639.97 元,其中:基本支出 2,848,239.97 元,
项目支出 161,400.00 元。基本支出主要用于在编在职人员工
资福利、核定的编外人员(劳务派遣)劳务费及办公日常运
行开销。项目支出主要为我馆免费开放运转和大同酒店旧址