2025年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,807,990.29 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 3,807,990.29 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出 3,009,639.97
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 362,844.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 160,780.96
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 274,724.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,807,990.29 本 年 支 出 合 3,807,990.29
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,807,990.29 支 出 总 计 3,807,990.29
预算公开02
单位收入总体情况表
单位:
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
小计 一般公
共预算
政府性
基金预
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,807,990.29 3,807,990.29 3,807,990.29
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,807,990.29 3,807,990.29
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位:
算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 3,807,990.29 一、本年支出 3,807,990.29
(一)一般公共预 3,807,990.29 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 3,807,990.29 (三)国防支
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出 3,009,639.97
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 362,844.48
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 160,780.96
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 274,724.88
(二十)粮油物资储备支出
(二十一国有资本经营预算支出
(二十二灾害防治及应急管理支出
(二十三其他支出
(二十四债务还本支出
(二十五债务付息支出
(二十六债务发行费用支出
二、结转下年支出
3,807,990.29 支          3,807,990.29
预算公开05
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 3,807,990.29 3,646,590.29 3,373,067.33 273,522.96 161,400.00
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,646,590.29 3,373,067.33 273,522.96 161,400.00
207 02 05 博物馆 3,009,639.97 2,848,239.97 2,574,717.01 273,522.96 161,400.00
208 05 02 事业单位离退休 41,040.00 41,040.00 41,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321,804.48 321,804.48 321,804.48
210 11 02 事业单位医疗 160,780.96 160,780.96 160,780.96
221 02 01 住房公积 274,724.88 274,724.88 274,724.88
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,646,590.29 3,373,067.33 273,522.96
301 工资福利支出 3,332,027.33 3,332,027.33
301 01 基本工资 893,064.00 893,064.00
301 02 津贴补贴 66,840.00 66,840.00
301 07 绩效工资 1,361,738.04 1,361,738.04
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 321,804.48 321,804.48
301 10 职工基本医疗保险缴费 158,890.96 158,890.96
301 12 其他社会保障缴费 15,968.95 15,968.95
301 13 住房公积金 274,724.88 274,724.88
301 99 其他工资福利支出 238,996.02 238,996.02
302 商品和服务支出 273,522.96 273,522.96
302 01 办公费 31,791.96 31,791.96
302 02 印刷费 3,500.00 3,500.00
302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00
302 13 维修(护) 2,000.00 2,000.00
302 17 公务接待费 2,000.00 2,000.00
302 26 劳务费 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经费 32,731.00 32,731.00
302 31 公务用车运行维护费 2,000.00 2,000.00
302 99 其他商品和服务支出 177,500.00 177,500.00
303 对个人和家庭的补助 41,040.00 41,040.00
303 02 退休费 41,040.00 41,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
217011 梧州市博物馆 一般公共预算资金 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指标 生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 161,400.00
217011 梧州市博物馆 其他专项支出-大同酒店旧址运行经费 161,400.00
落实物业管理服
务、日常维修维
护工作,保障大
同酒店旧址正常
运行
数量指标:聘请
物业服务人员
(≥3)
数量指标:设施
设备等维修维护
完成率(≥95%)
质量指标:聘请
人员到位率(≥
90%)
质量指标:设施
设备维修维护验
收合格率(≥
90%)
时效指标:物业
服务响应及时率
(≥90%)
时效指标:设施
设备故障维修维
护及时率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障大同酒店旧
址正常运转(稳
定)
满意度指标
众的满意程度
(≥90%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目,故本表无数据。