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房保障支出增加;二是本单位 2025 年度开展新医疗项目,
努力推动中医理疗项目,事业收入增加,使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4484001.87 元,同比增加
426532.17 元,增长 10.5%。本年收入预算 4484001.87 元,
同比增加 426532.17 元,增长 10.5%。其中:
(一)一般公共预算拨款 2350001.87 元,占收入总预
算的 52.4%,同比增加 127632.17 元,增长 5.7%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 2134000 元,占收入总预算的 47.5%,
同比增加 298900 元,增长 16.2%,主要是本单位 2025 年
度开展新医疗项目,努力推动中医理疗项目,事业收入增加。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4484001.87 元,同比增加
426532.17 元,增长 10.5%。其中,基本支出预算 2350001.87
元,占支出总预算的 52.4%,同比增加 127632.17 元,增长
5.7%;项目支出预算 2134000 元,占支出总预算的 47.5%,
同比增加 298900 元,增长 16.2%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 104248.08 元,占支
出总预算 2.3%,同比增加 23267.6 元,增长 28.7%。
(二)卫生健康支出类科目 4307374.83 元,占支出总