2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,350,001.87 一、一般公共服务支
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 2,350,001.87 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 104,248.08
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 4,307,374.83
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 2,134,000.00 十三、交通运输支
(一)事业收入 2,134,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 72,378.96
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,484,001.87 本 年 支 出 合 计 4,484,001.87
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 4,484,001.87 支 出 总 4,484,001.87
预算公开02
单位收入总体情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4,484,001.87 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
4,484,001.87 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
061087 梧州市城东镇卫生院 4,484,001.87 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 单位代 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
061087 梧州市城东镇卫生院 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,158.08 86,158.08
210 03 02 乡镇卫生院 4,264,384.28 2,130,384.28 2,134,000.00
210 11 02 事业单位医疗 42,990.55 42,990.55
221 02 01 住房公积金 72,378.96 72,378.96
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 2,350,001.87 一、本年支出 2,350,001.87
(一)一般公共预算 2,350,001.87 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 2,350,001.87 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 104,248.08
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 2,173,374.83
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 72,378.96
(二十)粮油物资储备支
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
2,350,001.87 支   出   总    2,350,001.87
预算公开05
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061087 梧州市城东镇卫生院 2,350,001.87 2,350,001.87 2,198,922.19 151,079.68
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,158.08 86,158.08 86,158.08
210 03 02 乡镇卫生 2,130,384.28 2,130,384.28 1,979,304.60 151,079.68
210 11 02 事业单位医疗 42,990.55 42,990.55 42,990.55
221 02 01 住房公积 72,378.96 72,378.96 72,378.96
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,350,001.87 2,198,922.19 151,079.68
301 2,173,992.19 2,173,992.19
301 01 基本工资 229,368.00 229,368.00
301 02 津贴补贴 60,708.00 60,708.00
301 07 绩效工资 329,460.00 329,460.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 86,158.08 86,158.08
301 10 职工基本医疗保险缴费 42,540.55 42,540.55
301 12 其他社会保障缴费 4,219.42 4,219.42
301 13 住房公积金 192,017.04 192,017.04
301 99 其他工资福利支出 1,229,521.10 1,229,521.10
302 151,079.68 151,079.68
302 01 办公费 2,000.00 2,000.00
302 18 专用材料费 39,710.88 39,710.88
302 28 工会经费 18,868.80 18,868.80
302 99 其他商品和服务支 90,500.00 90,500.00
303 24,930.00 24,930.00
303 02 退休费 18,090.00 18,090.00
303 05 生活补助 6,840.00 6,840.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 资金性质 总
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
备注:本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出 ,故本表无数据
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无政府性基金预算支出 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2,134,000.00
061087 梧州市城东镇卫生院 编外人员支出(其他) 810,000.00
本项目主要
支出内容为
编外人员工
资,保障医
院正常运行
数量指标:经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标:聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标:工资
发放及时率(
90%)
成本指标:经费
总成本(≤81
元)
社会效益指标
提供就业岗位
(≥15个)
可持续效益指
标:聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标:聘用人员占
全体员工比重
(<55%)
满意度指标:聘用
员工满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院
事业单位各项自行负担的社保及五险
210,000.00
本项目主要
支出内容为
自行负担人
员社保及五
险一金支
出,保障医
院正常运行
数量指标:经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标:社保
及五险一金缴交
准确率(≥90%)
时效指标:社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标:经费
总成本(≤21
元)
社会效益指标
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标:聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标:聘用人员占
全体员工比重
(<55%)
满意度指标:聘用
员工满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 其他专项支出-专用设备购置 95,000.00
配置医疗设
备,提升经
营能力
数量指标:购置
设备数量(≥31
台(套))
质量指标:设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标:设备
故障率(<10%)
质量指标:安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标:采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标:设备使用年
限(≥6年)
满意度指标:使用
人员满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费(日常运转) 645,000.00
本项目经费
主要用于单
位日常运
转,包括办
公费、日常
维修维护费
等,以保障
单位人员高
效办公,
足办公需求
数量指标:保障
员工人数(≥15
人)
数量指标:办公
用品采购完成率
(≥85%)
质量指标:采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标:经费
专款专用率(=
100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标
满足办公需求
(有效保障)
满意度指标:被服
务对象满意度(
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费(其他)-办公设备购置 117,000.00
配置办公设
备,保障医
院日常运行
能力。
数量指标:购置
设备数量(≥105
台(套))
质量指标:设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标:设备
故障率(<10%)
质量指标:安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标:采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标:采购
总额(≤11.7
元)
社会效益指标
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标:设备使用年
限(≥5年)
满意度指标:使用
人员满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 事业单位各项补贴绩效增量 (
单位自行
252,000.00
本项目主要
支出内容为
自行负担人
员绩效增量
补贴,维护
职工基本权
益,保障医
院正常运行
数量指标:经费
支付事业单位员
工数量(≥15人)
质量指标:补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标:补贴
发放及时率(
90%)
成本指标:经费
总成本(≤25.2
万元)
社会效益指标
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标:在职员工稳
定率(≥90%)
满意度指标:事业
单位在职人员满意
度(≥90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费-党建工作经费 5,000.00
开展党建活
动,加强党
的组织建设
、提高党员
素质、推动
党的事业发
展。
数量指标:开展
党建活动场次
(≥5场次)
质量指标:活动
参与率(≥90%)
时效指标:活动
开展及时率(
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
加强党的组织建
设(有效)
满意度指标:党员
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ,故本表无数据