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本单位为事业单位,事业单位运行经费总预算安排
912372 元,其中:基本支出预算 155672 元,项目支出预算
756700 元,同比增加 40791.52 元,增长 4.7%。主要原因
是本单位 2024 年度开展医疗项目,相关支出加大。主要用
于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、专用材料费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 196320 元,同比增加 11080 元,
增长 6%。其中:政府集中采购预算 176920 元,占政府采
购预算的 90.1%,同比减少 8320 元,下降 4.5%;主要原因
是本单位控制支出,减少政府采购。分散采购 19400 元,占
政府采购预算的 9.9%,因 2023 年无此项预算安排,故无对
比性,主要原因是有部分文具、纸制品、保险费需要分散采
购。
按采购资金类型划分,全部为单位资金支出 196320 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 128320 元,占政
府采购预算 65.4%,服务类采购 68000 元,占政府采购预算
34.6%。
货物类采购主要内容是:1.办公设备购置,预算金额
99380 元,用于购置办公家具、打印机、复印机等办公设备;
2.专用设备购置,预算金额 25000 元,用于购置冰箱、空调等
专业设备;3.办公用品购置,预算金额 3940 元,用于购买