工资福利支出预算 1889515.29 元,占基本支出预算
91.50%,同比减少 103345.33 元,下降 5.19%。
商品和服务支出预算 150580.48 元,占基本支出预算
7.29%,同比增加 46805.04 元,增长 45.10%。
对个人和家庭补助支出预算 24930 元,占基本支出预算
1.21%,同比增加 2010 元,增长 8.77%。
2.本单位一般公共预算拨款支出无项目支出,同比无变
化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2065025.77 元。其
中:
人员经费 1914445.29 元,占基本支出预算 92.71%。主
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费 150580.48 元,占基本支出预算 7.29%。主要
包括:办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费、工会经费、
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 50000
元,因 2022 年无此项预算安排,故无对比性。其中,当年
预算资金安排的“三公”经费支出 50000 元,上年结转结
余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中: