2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,352,069.96 一、一般公共服务支出 1,107,352.94
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 1,352,069.96 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 103,171.20
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 51,750.78
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 89,795.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,352,069.96 本 年 支 出 合 计 1,352,069.96
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,352,069.96 支 出 总 1,352,069.96
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)
代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
211002 梧州市绩效评估中心 1,352,069.96 1,352,069.96 1,352,069.96
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位
补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
211002 梧州市绩效评估中心 1,352,069.96 1,319,469.96 32,600.00
201 31 50 事业运行 1,107,352.94 1,074,752.94 32,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,171.20 103,171.20
210 11 02 事业单位医疗 51,750.78 51,750.78
221 02 01 住房公积 89,795.04 89,795.04
预算公开04
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收 1,352,069.96 一、本年支出 1,352,069.96
(一)一般公共预算 1,352,069.96 (一)一般公共服务支出 1,107,352.94
1、上级补助 (二)外交支
2、本级 1,352,069.96 (三)国防支
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 103,171.20
(三)国有资本经营预 (九)卫生健康支出 51,750.78
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 89,795.04
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
入 总 1,352,069.96 支   出   总   计 1,352,069.96
预算公开05
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
211002 梧州市绩效评估中 1,352,069.96 1,319,469.96 1,227,571.32 91,898.64 32,600.00
201 31 50 事业运行 1,107,352.94 1,074,752.94 982,854.30 91,898.64 32,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,171.20 103,171.20 103,171.20
210 11 02 事业单位医 51,750.78 51,750.78 51,750.78
221 02 01 住房公积金 89,795.04 89,795.04 89,795.04
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,319,469.96 1,227,571.32 91,898.64
301 工资福利支出 1,227,571.32 1,227,571.32
301 01 基本工资 281,568.00 281,568.00
301 02 津贴补贴 17,280.00 17,280.00
301 07 绩效工资 552,588.00 552,588.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 103,171.20 103,171.20
301 10 职工基本医疗保险缴费 50,940.78 50,940.78
301 12 其他社会保障缴 4,678.92 4,678.92
301 13 住房公积 89,795.04 89,795.04
301 99 其他工资福利支 127,549.38 127,549.38
302 商品和服务支出 91,898.64 91,898.64
302 01 办公费 2,536.88 2,536.88
302 11 差旅费 800.00 800.00
302 28 工会经费 11,561.76 11,561.76
302 99 其他商品和服务支出 77,000.00 77,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
211002 梧州市绩效评估中心 合计 32,600.00
211002 梧州市绩效评估中心 残疾人就业保障金 3,792.53 按时缴纳
数量指标:残
疾人保障金缴
纳完成率(=
100%)
质量指标:残
疾人保障金缴
纳到位率(=
100%)
时效指标:残
疾人保障金缴
纳及时率(=
100%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标
投诉次数(≤2
次)
211002 梧州市绩效评估中心 专项公用经费-日常运行经费 28,807.47
按规定列
支,保障
机构正常
运转。
数量指标:采
购设备数量
(≥1批次)
质量指标:设
备验收合格率
(=100%)
时效指标:采
购设备完成及
时率(=100%)
成本指标:采
购设备支出超
支率(≤0%)
社会效益指标
设备投入使用率
(=100%)
社会效益指标
保障单位各项工
作开展情况(有
效保障)
满意度指标
群众的满意程
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目绩效目标预算 ,故本表无数据