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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1352069.96 元,同比增加 303099.28
元,增长 28.89%。其中,基本支出预算 1319469.96 元,占支
出总预算的 97.59%,同比增加 303099.28 元,增长 28.89%;
项目支出预算 32600.00 元,占支出总预算的 2.41%,与上年
持平。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 1107352.94 元,占
支出总预算 81.90%,同比增加 268429.06 元,增长 32.00%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 103171.20 元,
占支出总预算 7.63%,同比增加 9877.92 元,增长 10.59%。
(三)卫生健康支出类科目支出 51750.78 元,占支出总
预算 3.83%,同比增加 4967.22 元,增长 10.62%。
(四)住房保障支出类科目支出 89795.04 元,占支出总
预算 6.64%,同比增加 19825.08 元,增长 28.33%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1352069.96 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1352069.96 元。支出包括:一般公共服务
支出 1107352.94 元、社会保障和就业支出 103171.20 元、卫
生健康支出 51750.78 元、住房保障支出 89795.04 元。财政拨
款总收支较上年增长 28.89%,主要原因是职工人数增加,工
资、社保和住房公积金等人员经费相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1352069.96 元,同比增
加303099.28 元,增长 28.89%。其中:基本支出 1319469.96