5
967238.72 元,占支出总预算的 96.74%,同比增加 38223.38
元,增长 4.11%,主要原因是职务晋升 3人,社保和公积金
缴费基数增加;项目支出预算 32600.00 元,占支出总预算的
3.26%,同比减少 10300.00 元,下降 24.01%,主要原因是按
梧财预〔2018〕14 号文件规定 2022 年预算资金支出进度低
于考核最低要求的相应扣减 2023 年项目支出预算。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 797864.04 元,占支出
总预算 79.80%,同比增加 14722.95 元,增长 1.88%。
(二)社会保障和就业支出类科目 89695.68 元,占支出
总预算 8.97%,同比增加 5883.20 元,增长 7.02%。
(三)卫生健康支出类科目 45007.24 元,占支出总预算
4.50%,同比增加 2904.83 元,增长 6.90%。
(四)住房保障支出类科目 67271.76 元,占支出总预算
6.73%,同比增加 4412.40 元,增长 7.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 999838.72 元。收入包括:
一般公共预算拨款 999838.72 元;支出包括:一般公共服务
支出 797864.04 元、社会保障和就业支出 89695.68 元、卫生
健康支出 45007.24 元、住房保障支出 67271.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 999838.72 元,其中:
基本支出 967238.72 元,项目支出 32600.00 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 797864.04 元,其中:基本支出 765264.04 元,