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梧州市绩效评估中心 2021 年单位预算
三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市绩效评估中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市绩效评估中心单位预算及三公经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市绩效评估中心 2021 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市绩效评估中心是中国共产党梧州市委员会梧州市
人民政府督查和绩效考评办公室管理的正科级公益一类全额
拨款事业单位,主要职责是:
(一)协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室研究制订对县(市、区)和市级被考评
单位的年度绩效考评办法和指标体系。
(二)负责全市年度绩效考评的指标考核、社会评价、
察访核验、创新加分和综合评估等日常工作。
(三)负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、
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统计报告、问题分析、宣传等工作。
(四)负责绩效信息管理系统和督查信息管理系统运行、
维护及信息安全。
(五)协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和
调查工作。
(六)协助中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩
效考评机制等问题的研究。
(七)完成中国共产党梧州市委员会梧州市人民政府督
查和绩效考评办公室交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市绩效评估中心是非参照公务员法管理全额拨款事
业单位(公益一类)。
梧州市绩效评估中心主要职责是协助中国共产党梧州市
委员会梧州市人民政府督查和绩效考评办公室完成各项工作
不单独设立职能科室。
三、人员构成情况
梧州市绩效评估中心单位人员编制总数 12 其中:
额事业编制 10 名,劳务派遣聘用人员控制数 2其中,
职在编人员 10 人,包括:全额事业在职在编人员 8人,劳务
派遣聘用人员控制数在职在编人员 2
第二部分:梧州市绩效评估中心 2021 年单位预算
三公经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 972074.84 314602.84
元,增长 47.85%收入为一般公共预算拨款;支出包括:
般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住
房保障支出
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入
单位预算安排;二是增加了在职在编人数 3人,社保和公积
金缴费以及按市本级公用经费开支标准安排的日常公用经费
增加;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 972074.84 元,同比增加 314602.84
元,增长 47.85%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助下同)972074.84
100%314602.84
47.85%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 972074.84 元,其中,基本支出预算
813971.84 元,占支出总预算的 83.74%同比增加 336499.84
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元,增长 70.48%项目支出预算 158103.00 元,占支出总预
算的 16.26%,同比减少 21897.00 元,下降 12.17%其中:
(一)一般公共服务支出类科目 787167.74 元,占支出
总预算 80.98%,同比增加 233064.74 元,增长 42.06%
(二)社会保障和就业支出类科目 82088.96 元,占支出
总预算 8.45%,同比增加 36219.96 元,增长 78.96%
(三)卫生健康支出类科目 41251.42 元,占支出总预算
4.24%,同比增加 18153.42 元,增长 78.59%
(四)住房保障支出类科目 61566.72 元,占支出总预算
6.33%,同比增加 27164.72 元,增长 78.96%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 972074.84 元。收入包括:
一般公共预算拨款 972074.84 元;支出包括:一般公共服务
支出 787167.74 元、社会保障和就业支出 82088.96 元、卫生
健康支出 41251.42 元、住房保障支出 61566.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 972074.84 元,中:
本支出 813971.84 元,项目支出 158103.00 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分
事业运行 787167.74 元,其中:基本支出 629064.74 元,
158103.00 元。主要用于事业单位为保证日常运转
发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
排的人员经费支出,按市本级公用经费开支标准安排的办公
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费、印刷费、差旅费等日常公用经费外人员(劳务派遣)
经费支出等
机关事业单位基本养老保险缴费 82088.96 元,其中:
本支出 82088.96 元,项目支出 0元。主要用于事业单位基本
养老保险缴费支出
事业单位医41251.42 元,其中:基本支出 41251.42 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴
费支出。
住房公积金 61566.72 元,其中:基本支出 61566.72 元,
项目支出 0元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 813971.84 元,占支出总预算的 83.74%
同比增加 336499.84 元,增长 70.48%。其中:
工资福利支出预算 739971.84 元,占基本支出预算
90.91%,同比增加 312499.84 元,增长 73.10%
商品和服务支出预算 74000.00 元,占基本支出预算
9.09%同比增加 24000.00 元,增长 48.00%%
2.项目支出预算 158103.00 元,占支出总预算的 16.26%
同比减少 21897.00 元,下降 12.17%其中
商品和服务支出预算 154603.00
97.79%同比减少 25397.00 元,下降 14.11%
资本性支出预算 3500.00 元,占项目支出预算 2.21%
由于 2020 年无此项预算,因2021 年增幅无法进行对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2021 年一般公共预算基本支出 813971.84 元,其中:
人员经费 733971.84 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。
公用经费 80000.00 元,主要包括:办公费、印刷费、
旅费、工会经费、其他商品服务和支出、其他社会保障费。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2021 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
5000.00 元,同比增加 3000.00 元,增长 150.00%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000.00 3000.00
元,增150.00%增加主要原因是本单位业务增加,为确
保上级部门来梧考察调研、检查指导等公务接待工作顺利进
行。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
5000.00 元,同比增加 3000.00 元,增长 150.00%其中:本
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级经费拨款预算 5000.00 3000.00
150.00%。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统一
要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
请调整支出
2.公务接待费预算 5000.00 元,同比增3000.00 元,
150.00%:本5000.00 比增
3000.00 元,150.00%。增加的原因
务增加,为确保上级部门来梧考察调研检查指导等公务接
待工作顺利进行。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:本级经费
拨款预算 0元,同比无变化。具体是
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
本级经费拨款预算 0元,同比无变化。
2公务用车购置预算 0同比无变化。其中:本级
经费拨款预0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0单位事业运
行经费总预算安排 232103.00 元,增加 2103.00 增长 0.91%
其中:基本支出 74000.00 元;项目支出 158103.00 元。增长
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主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从
2021 年起,列入单位预算安排;增加了在职在编人数 3
主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办
费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常
公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 3500.00 元,同比增加 3500.00 元,
增长 100%采购资金类型划分,一般公共预算拨款 3500.00
元,财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分,
3500.00 中:货物3500.00
类采购 0服务类采购 0元;分散采购 0,其中:货物
类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
2020 12 31 日,资产原值合计 28680.00
其中:1土地、房屋及构筑物 02通用设备 28680.00
元,(3)专用设备 0元,(4)文物和陈列品 0元,(5
图书档案 0元,6)家具、用具、装具等 0元。
(四)预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目(含基本支出)6个,分别是:
在职在编人员经费项目 733971.84 元、定额公用经费(含党
建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分
类工作经费项目 39698.88 元、定额商品和服务支出中工会
经费项目 8301.12 元、机关事业单位伙食补助项目 32000.00
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元、编外人员支出(劳务派遣)项目 115203.00 元、专项公
用经费-日常运转项目 42900.00 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开
进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单
位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
财政拨款收财政拨款结转和结余资金事业收入
事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
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映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市绩效评估中心 2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件