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元,增长 70.48%;项目支出预算 158103.00 元,占支出总预
算的 16.26%,同比减少 21897.00 元,下降 12.17%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 787167.74 元,占支出
总预算 80.98%,同比增加 233064.74 元,增长 42.06%。
(二)社会保障和就业支出类科目 82088.96 元,占支出
总预算 8.45%,同比增加 36219.96 元,增长 78.96%。
(三)卫生健康支出类科目 41251.42 元,占支出总预算
4.24%,同比增加 18153.42 元,增长 78.59%。
(四)住房保障支出类科目 61566.72 元,占支出总预算
6.33%,同比增加 27164.72 元,增长 78.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 972074.84 元。收入包括:
一般公共预算拨款 972074.84 元;支出包括:一般公共服务
支出 787167.74 元、社会保障和就业支出 82088.96 元、卫生
健康支出 41251.42 元、住房保障支出 61566.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 972074.84 元,其中:基
本支出 813971.84 元,项目支出 158103.00 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 787167.74 元,其中:基本支出 629064.74 元,
项目支出 158103.00 元。主要用于事业单位为保证日常运转
发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安
排的人员经费支出,按市本级公用经费开支标准安排的办公