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三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 5381818.62 元,其中,基本支出预算
4163218.62 元,占支出总预算的 77.36%,同比增加 325791.47
元,增长 8.49%,主要原因一是本年新增在职在编人员 1人,
社保和公积金缴费基数增加,二是职务晋升 3人,社保和公
积金缴费基数增加;项目支出预算 1218600.00 元,占支出总
预算的 22.64%,同比减少 245500.00 元,下降 16.77 %,主
要是年度绩效考评社会评价工作经费比上年减少。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 4408111.03 元,占支出
总预算 81.92%,同比减少 5276.07 元,下降 0.12 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 432961.60 元,占支
出总预算 8.04%,同比增加 38095.84 元,增长 9.65%。
(三)卫生健康支出类科目 216024.79 元,占支出总预
算4.01%,同比增加 18899.82 元,增长 9.59%。
(四)住房保障支出类科目 324721.20 元,占支出总预
算6.03%,同比增加 28571.88 元,增长 9.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 5381818.62 元。收入包括:
一般公共预算拨款 5381818.62 元;支出包括:一般公共服务
支出 4408111.03 元、社会保障和就业支出 432961.60 元、卫
生健康支出 216024.79 元、住房保障支出 324721.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 5381818.62 元,其
中:基本支出 4163218.62 元,项目支出 1218600.00 元,具体
支出预算如下: