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梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心
2021 年单位预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购
中心)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购
中心)单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购
中心)2021 年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)
概况
一、主要职能
组织实施政府采购集中目录中通用项目的采购工作,
工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提
供场所、设施和服务;见证交易全过程,维护交易秩序,整
理保存相关资料;收集、统计、储存、发布各类公共资源交
易信息,协助有关部门对违法违规交易行为进行查处
二、机构设置情况
梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)是
额事业单位,为梧州市行政审批局管理的二层机构。内设机
构共 3个,分别是:综合协调部、政府采购服务部、建设工
程交易部。
三、人员构成情况
梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)编
总数 13 名,其中全额事业编制 13 名。在职在编人员 13 人,
全额事业在职在编人员 13 人。其他聘用人25 人,离退休
人员 4人。
第二部分:梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)
2021 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 2,637,993.63 元,同比增693,459.63
元,增长 35.66%收入包括:一般公共预算拨款 2,637,993.63
元。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加 693,459.63 元,主要是原从
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入部门预
算安排,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 2,637,993.63 元,同比增加 693,459.63
元,增长 35.66 %,其中
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同
2,637,993.63 元,占收入总预算的 100 %同比增加 693459.63
元,增长 35.66 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支总预2,637,993.63 元,其中,基本支出预
1,213,867.63 元 , 占 支 出 总 预 算 46.02% , 同 比 减 少
190,666.37 元,下降 13.58 %项目支出预算 1,424,126.00 元,
占支出总预算的 53.98 %,同比增加 884,126.00
163.73 %
(一)一般公共服务支出类科目 2,347,560.14 元,
出总预算 88.99 %,同比增加 734,042.14 元,增长 45.49 %
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(二)社会保障和就业支出类科目 128,919.66 元,占支
出总预算 4.89%,同比减少 18,046.34 元,下降 12.28 %
(三)卫生健康支出类科目 64,824.08 元,占支出总预算
2.46 %,同比减少 9,000.92 元,下降 12.19 %
(四)住房保障支出类科目 96,689.75 元,占支出总预算
3.66 %,同比减少 13,535.25 元,下降 12.28%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,637,993.63 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2,637,993.63 元;支出包括:一般公共服
务支出 2,347,560.14 元、社会保障和就业支128,919.66 元、
卫生健康支64,824.08 元、住房保障支出 96,689.75 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,637,993.63 元,其中:
基本支出 1,213,867.63 元,项目支出 1,424,126.00 元,具体
出预算如下
(一)一般公共预算按支出功能科目划分
事业运行 2,637,993.63 元,其中:基本支出 1,213,867.63
元,项目支出 1,424,126.00 元。主要用于事业单位本级为保
障日常运转及招投标工作正常开展发生的支出。如根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市
本级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用
经费支出、招投标工作经费支出等。
其中:
事业运行 603,600.00 元,其中:基本支出 162,000.00 元,
项目支出 441,600.00 元。主要用于为保障日常运转及招投标
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工作开展发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准
安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出、编外人员支
等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 128,919.66 元,其
中:基本支出 128,919.66 元,项目支出 0.00 元。主要用于由
单位缴纳的基本养老保险费支出
64,824.08 64,824.08
元,项目支出 0.00 元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
住房公积金 96,689.75 元,其中:基本支出 96,689.75 元,
项目支出 0.00 元。主要用于按标准以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金支出
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,743,960.14
元,其中:基本支出 761,434.14 元,项目支出 982,526.00 元。
主要为保障日常运转及公共资源交易工作开展发生的支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费
等日常公用经费支出、聘用人员支出等。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算
1. 基本支出预算 1,213,867.63 元,占支出总预算
46.01 %,同比减少 190,666.37 元,下降 13.58 %。其中:
工资福利支出预算 1,112,507.59 元,占基本支出预算
91.65 %,同比减少 222,826.41 元,下降 16.69 %
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93,200.04
7.68 %,同比增加 24,000.04 元,增长 34.68%
对个人和家庭补助支出预算 8,160.00 元,占基本支出预
0.67 %2020 年列支在在编人员物业补贴里,2021
优化结构调整科目为离退休费,故 2021 年增幅无法进行同
比。
2.项目支出 1,424,126.00 元,占支出总预算的 53.99%
同比增加 884,126.00 元,增长 163.73 %。其中:
工资福利支出预算 964,800.80 元,占项目支出预算
67.75%2020 年无此项预算,故 2021 年增幅无法进行同
比。
商品和服务支出预算 459,325.20 元,占项目支出预算
32.25%,同比减少 30,674.80 元,下降 6.26 %
资本性支出预算 0.00 ,占项目支出预算 0 %,同
50,000.00 元,下降 100 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,213,867.63 元,其中:
人员经费 1,120,667.59 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。
公用经费 93,200.04 元,主要包括:办公费、差旅费、
务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2021 门预排的情况
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2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
4,000.00 元,同比减少 800.00 元,下降 16.67%
其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 4,000.00 元,同比减少 800.00 元,
下降 16.67 %,减少主要原因压减公务接待支出。
3.公务用车费预算 0.00 元,同比无变化。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公预算
情况
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
4,000.00 元,同比减少 800.00 元,16.67%其中:本级
经费拨款预算 4,000.00 元,同比减少 800.00 , 下 降
16.67 %。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 4,000.00 元,同比减少 800 .00 元,
16.67%其中级经费拨款预4,000.00 元,同比减少
800.00 元,下降 16.67 %。减少主要原因压减公务接待支出。
3. 公务用车费预算 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
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(一)机关运行经费预算安排情况
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元,
运行经费总预算安552,525.24 元,比减6,674.76 元,
减少 1.19 %其中:基本支93,200.04 元;项目支出 459325.20
元。全部为商品和服务支出 552,525.24 元。减少的主要原因
是:压减经费支出。主要用于事业单位按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和
服务支出、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)
费、租赁费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2020 12 31 日,资产原值合计 2,185,040.39 元,
其中:(1)土地、房屋及构筑物 100,933.31 元,(2)通用
设备 1,896,667.08 元,(3)家具、用具、装具等 187,440.00
元。
(四)预算绩效说明
2021 年单位预算共有项目(含基本支出7个,项目涉
及金2,637,993.63 元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目 1,112,147.59 元、
定额商品和服务支出(不含工会经费)项目 43,885.04 元、
离退休人员经费项8,520.00 定额商品和服务支出中工
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会 经 费 项 目 13,315.00 元 、 机 关 事 业单 位 伙 食 补 助 项
36,000.00 元、编外人员(其他)经费项目 982,526.00 元、
项公用经费-日常运转经费项目 441,600.00 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比,此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
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11“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
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十三、国有资本经营预算支出表