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2025 年财政拨款收支总预算 699449.43 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款699449.43 元。支出包括:一般公共服务支出 547237.72
元、社会保障和就业支出 64725.12 元 、卫生健康支出
31958.03 元、住房保障支出 55528.56 元。财政拨款总收支
较上年增长 28.33%,主要原因是根据相关规定调整了社保
基数,人员正常晋级晋档,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 699449.43 元,同比增
加154409.98 元,增长 28.33 %。其中:基本支出 699449.43
元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 547237.72 元,其中:基本支出 547237.72
元,项目支出 0元。主要用于单位日常运转、水电费等支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64725.12 元,
其中:基本支出 64725.12 元,项目支出 0元。主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 事业单位医疗 31958.03 元,其中:基本支出 31958.03
元,项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4. 住房公积金 55528.56 元,其中:基本支出 55528.56
元,项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 699449.43 元,占一般公共预算支出预
算100%,同比增加 154409.98 元,增长 28.33 %。其中: