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梧州市民族宗教服务中心 2025
单位预算及三公费预算情况说明
第一部分:梧州市民族宗教服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市民族宗教服务中心 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解
第四部分:梧州市民族宗教服务中心 2025 年单位预算
报表(详见附件
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教
团体依法依章开展工作,指导民族宗教团体加强民主管理和
资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件,协助开
展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民
族乡逢十庆祝等活动协助开展少数民族语言文字相关工作。
协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活动场
所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完成市
民宗委交办的其他任务
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二、机构设置情况
梧州市族宗教服务中心单位为非参照公务员法管
额拨款事业单位(公益一类)。
梧州市民族宗教服务中心单位内设机构共设 1个职能
室:综合科。
三、人员构成情况
梧州市民族宗教服务中心单位人员编制总数 8名,其中:
全额事业编制 8在职在编实有人数 5包括:全额事
业实有人数 5人。
第二部分:梧州市民族宗教服务中心 2025 单位预
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 699449.43 元 , 同 比 增 加
154409.98 增长 28.33%中:本年收入预算 699449.43
元,同比增加 154409.98 元,增长 28.33 %;收入包括:一
般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定调整了社保基数,二是人员正常晋级晋档,使
收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 699449.43 元 , 同 比 增 加
154409.98 ,增长 28.33%。本年收入预算 699449.43 元,
同比增加 154409.98 , 增长 28.33%;其中:
(一)一般公共预算拨款 699449.43 元,占收入总预算
100%,同比增154409.98 元,增长 28.33 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 699449.43 同比增加 154409.98
元,增长 28.33 %其中,基本支出预算 699449.43 ,占
支出总预算的 100%同比增加 154409.98 增长 28.33 %
项目支出预算 0,占支出总预算的 0%,同比无变化
中:
(一)一般公共服务支出类科目 547237.72 元,占支出
总预算 78.24%,同比增加 122277.12 ,增长 28.77%
(二)社会保障和就业支出类科目 64725.12 元,占支
出总预算 9.25%,同比增加 11408.64 元,增长 21.40%
(三)卫生健康支出类科目 31958.03 元,占支出总预
4.57%,同比增5183.02 元,增长 19.36%
(四)住房保障支出类科目 55528.56 元,占支出总预
7.94%,同比增15541.20 元,增长 38.87%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 699449.43 元(不含财
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
699449.43 元。支出包括:一般公共服务支547237.72
元、社会保障和就业支出 64725.12
31958.03 元、住房保障支出 55528.56 元。财政拨款总收支
较上年增长 28.33%,主要原因是根据相关规定调整了社保
基数,人员正常晋级晋档,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 699449.43 元,同比增
154409.98 元,增长 28.33 %其中:基本支出 699449.43
元,项目支出 0,具体支出预算如下
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别
1. 事业运行 547237.72 其中:基本支出 547237.72
元,项目支出 0元。主要用于单位日常运转、水电费等支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64725.12
其中:基本支出 64725.12 ,项目支出 0。主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 事业单位医疗 31958.03 其中:基本支出 31958.03
元,项目支出 0。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4. 住房公积金 55528.56 元,其中:基本支出 55528.56
元,项目支出 0。主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1.基本支出预算 699449.43 元,占一般公共预算支出预
100%,同比增154409.98 元,增长 28.33 %。其中:
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649449.43
92.85%同比增154409.98 元,增长 31.19%主要原
是根据相关规定调整了社保基数,人员正常晋级晋档,使得
工资福利支出有所增加
商品和服务支出预50000 元,占基本支出预算 7.15%
同比增加 0元,增0%,同比无变化
2.项目支出预0元,占一般公共预算支出预算 0%
比增加 0 ,增长 0 %比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 699449.43 同比
增加 154409.98 元,增长 28.33%。其中:
人员经费 649449.43 主要包括基本工资津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
31.19%主要原因是根据相关规定调整了社保基数人员正
常晋级晋档,使得人员经费有所增加。
公用经费 50000 主要包括:公费、差旅费、工会
经费、其他商品服务和支出。较上年增长 0%同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,增0%具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比增加 0元,增长
0 %同比无变化
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2.公务接待费预算 0,同比增加 0元,增长 0 %
比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
增长 0%同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费 0元,同比增加 0增长 0 %
同比无变化。
2公务用车购置费 0元,同比增0元,0 %
同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比增加 0元,增0 %,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)费预算 0元,同比增加 0元,增长
0%,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0同比增加 0元,增长 0 %
比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
增长 0%。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比增加 0元,增长
0%,同比无变化。
2公务用车购置费 0元,同比增0元,增长 0%
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市民族宗教服务中心单位机关运行经费财政拨款
预算 0元。
梧州市民族宗教服务中心单位为事业单,事业单
关运行经费总预算安排 50000 元,其中:基本支出预算 50000
元,项目支出预算 0元,同比增加 0元,增长 0%,同比无
变化。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务
和支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比增加 0元,增长 0%
其中:政府集中采购预0元,占政府采购预算的 0%
比增加 0元,增长 0%,同比无变化。分散采购 0,占政
府采购预算的 0%同比增加 0,增长 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0
政专户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购预
0%工程类采购 0元,占政府采购预0%服务类采购
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执
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用车0,特种专业技术用0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计0其中1.
地、屋及筑物0元。2. 用设0元。3. 专用设备0
4. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装
具等0
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位运行经费:为事业单位运行用于购买货物
项资及印
会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公费:纳入本级财政预决管理
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公
接待(含外宾接待)支出。
第四部分2025 单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表(预算公开 07
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件