(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 545039.45 元,较上年增长 73.41%,
其中,基本支出预算 545039.45 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 230725.41 元,增长 73.41%;项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 424960.60 元,占支出
总预算 77.97%,同比增加 183945.78 元,增长 76.32%。
(二)社会保障和就业支出类科目 53316.48 元,占支
出总预算 9.78%,同比增加 20768.64 元,增长 63.81%。
(三)卫生健康支出类科目 26775.01 元,占支出总预
算4.91%,同比增加 10434.51 元,增长 63.86%。
(四)住房保障支出类科目 39987.36 元,占支出总预
算7.34%,同比增加 15576.48 元,增长 63.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 545039.45 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款545039.45 元。支出包括:一般公共服务支出 424960.60
元、社会保障和就业支出 53316.48 元 、卫生健康支出
26775.01 元、住房保障支出 39987.36 元。财政拨款总收支
较上年增长 73.41%,主要原因是增加了在职在编人数,使
收入预算总体有所增加。