梧州市民族宗教服务中心 2024
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市民族宗教服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市民族宗教服务中心 2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解
第四部分:梧州市民族宗教服务中心 2024 年单位预算
报表(详见附件
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教
团体依法依章开展工作,指导民族宗教团体加强民主管理和
资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件,协助开
展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民
族乡逢十庆祝等活动协助开展少数民族语言文字相关工作。
协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活动场
所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完成市
民族宗教事务委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市族宗教服务中心单位为非参照公务员法管
额拨款事业单位(公益一类)。
梧州市民族宗教服务中心单位内设机构共设 1个职能
室:综合科。
三、人员构成情况
梧州市民族宗教服务中心单位人员编制总数 5名,其中:
全额事业编制 5名。其中,在职在编人员 5人,包括:全额
事业在职在编 5
第二部分:梧州市民族宗教服务中2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 545039.45 元 , 同 比 增 加
230725.41 增长 73.41%中:本年收入预算 545039.45
元,同比增加 230725.41 ,增长 73.41%。收入包括:一
般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:增加
了在职在编人数,使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 545039.45 元 , 同 比 增 加
230725.41 ,增长 73.41%。本年收入预算 545039.45
同比增加 230725.41 ,增长 73.41%;其中:
(一)一般公共预算拨款 545039.45 元,占收入总预算
100%,同比增230725.41 元,增长 73.41%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 545039.45 元,较上年增长 73.41%
其中,基本支出预算 545039.45 占支出总预算的 100%
同比增加 230725.41 增长 73.41%项目支出预算 0
占支出总预算的 0%同比无变化其中:
(一)一般公共服务支出类科目 424960.60 元,占支出
总预算 77.97%,同比增加 183945.78 ,增长 76.32%
(二)社会保障和就业支出类科目 53316.48 元,占支
出总预算 9.78%,同比增加 20768.64 元,增63.81%
(三)卫生健康支出类科目 26775.01 元,占支出总预
4.91%,同比增10434.51 元,增长 63.86%
(四)住房保障支出类科目 39987.36 元,占支出总预
7.34%,同比增15576.48 元,增长 63.81%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 545039.45 元(不含财
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
545039.45 元。支出包括:一般公共服务支424960.60
元、社会保障和就业支出 53316.48
26775.01 元、住房保障支出 39987.36 元。财政拨款总收支
较上年增长 73.41%,主要原因是增加了在职在编人数,使
收入预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 545039.45 元,较上年
增长 73.41%。其中:基本支出 545039.45 元,项目支出 0
元,具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
事业运行 424960.60 其中:基本支出 424960.60
项目支出 0元。主要用于单位日常运转、水电费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 53316.48 元,其中:
基本支出 53316.48 元,项目支出 0元。主要用于机关事业
单位基本养老保险缴费支出。
事业单位医26775.01 元,其中:基本支出 26775.01
元,项目支出 0。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
住房公积金 39987.36 元,其中:基本支出 39987.36 元,
项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 545039.45 元,占一般公共预算支出的
100%同比增加 230725.41 增长 73.41%主要原因是
增加了在职在编人数,使得基本支出预算有所增加。其中:
495039.45
90.83%同比增加 210725.41 元,增长 74.12%主要原因
是增加了在职在编人数,使得工资福利支出有所增加。
商品和服务支出预50000 元,占基本支出预算 9.17%
同比增加 20000 元,增长 66.67%主要原因是增加了在职
在编人数,使得定额经费有所增加。
2. 项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 545039.45 较上
年增长 73.41%。其中:
人员经费 495039.45 主要包括基本工资津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
74.12%主要原因是增加了在职在编人数,使得人员经费
所增加。
公用经费 50000 主要包括:公费、差旅费、工会
经费、其他商品服务和支出。较上年增长 66.67%,主
因是增加了在职在编人数,使得公用经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2024 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费预0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说
(一)事业单位相关运行经费说明。
梧州市民族宗教服务中心单位机关运行经费财政拨款
预算 0元。
梧州市民族宗教服务中心单位为事业单,事业运
费总预算安排 50000 其中:基本支出预算 50000
目支出预算 0元,同比增加 20000 ,增长 66.67%。主要
原因是增加了在职在编人数,使得公用经费有所增加。主要
用于办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预算 0政府采购预算的 0%同比增加 0
同比无变化。分散采购 0元,占政府采购预算0%,同
增加 0元,同比无变化
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0
政专户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型其中:货物类采购 0元,占政府采
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预0%
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执
用车0,特种专业技术用0辆,其他用车0辆。
截至20231231日,资产原值合计0其中1.
地、屋及筑物0元。2. 用设0元。3. 专用设备0
4. 文物和陈列0元。5 .图书档案06. 家具、用具、装
具等0
(四)预算绩效目标情况说明
我单位2024年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9行经政单
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出
第四部分2024 单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件