1
梧州市投资促进局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市投资促进局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市投资促进局 2025 年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
2
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市投资促进局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
3
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进
和开放招商的方针政策,承担市投资促进委员会日常工作,
联系自治区有关投资促进工作管理部门配合乡村振兴工作
(二)参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有
关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务,报市人民政
府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资
促进工作情况。
(三)负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情
况,组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招
商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项
目储备工作,组织策划、包装、推介招商引资项目。
(四)承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进
活动,开展全市产业招商工作,参与中国—东盟博览会投资
促进等工作接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及
客商。组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、
签约、跟踪、服务工作。
(五)负责联系和管理驻外招商办事处、代表处,开展
4
投资促进推广和委托招商工作,构建全球化招商引资网络
建立与相关国际组织、(境)内外投资促进机构(协)
会专业机构工作联系及合作机制,协调商(协)会组织开展
投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商(协
会业务工作
(六)参与做好全市营商环境建设的有关工作,按照相
关规定,组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查
担全市招商引资重点项目协调服务工作联系指导全市建立
招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投
诉举报,对投诉举报事项进行分析调查协调督促相关部门
办理。
(七)开展经济技术协作工作,加强国内区域和省际间
经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国(境)内外各
类重要展会投资促进工作。
(八)指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资
绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。
(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市投资促进局部门共有直属单位 2 个。其中:局属
参照公务员法管理事业单位 1个,局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位 1个。局属参照公务员法管理全额拨款事
业单位是:梧州市投资促进局机关本级(公益一类)局属非
5
参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市投资投诉中
心(梧州市外来投资服务中心)(公益一类)
梧州市投资促进局部门机关内设机构共设 5 个职能科室
分别是办公室、投资促进一科、投资促进二科、经济技术协
作科(梧州市驻广州联络处)、信息数据政策研究科。
三、人员构成情况
(一)梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名,其
中参公事业编制 20 名实有人数 20 人,其中参公事业在编
人员 16 人,其他聘用人员 4 人。退休人员 3 人。
(二)梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名,
中全额事业编制 5 名,实有人数 4 人,其中全额事业在编人
员 3 人,其他聘用人员 1 人。
第二部分:梧州市投资促进局 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 4731536.21 元 , 同 比 增 加
298771.94 增长 6.74%其中:本年收入预算 4731536.21
元,同比增加 298771.94 元 , 增 长 6.74% 。 本 级 资 金
4731536.21 元,级补助 0元。收入包括:一般公共预算拨
款。支出包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服
6
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据
招商引资工作需要,增加了面向大湾区靶向招商产业调研工
作经费使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预4731536.21 元,同比增298771.94
,6.74%。本年收入预算 4731536.21
298771.94 元,增长 6.74%
(一)一般公共预算拨款 3945780.88,占收入总预算的
83.39%,同比增加 394799.57 元,增长 11.12%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预4731536.21 元,同比增298771.94
元,增6.74%。其中,基本支出预算 3729636.21 元,占
出总预算78.83%,同比减256628.06 元,下降 6.44 %
项目支出预1001900 元,占支出总预算的 21.17%同比
555400 元,增长 124.39 %其中:
7
(一)一般公共服务支出类科目支出 3945780.88 元,
支出总预算 83.39%,同比增加 394799.57 元,增长 11.12%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 335525.76
占支出总预7.09%,同比减少 24006.08 元,下降 6.68%
(三)卫生健康支出类科目支出 164916.97 元,占支出
总预算 3.49%,同比减少 14671.87 元,下降 8.17%
(四)住房保障支出类科目支出 285312.6 元,占支出总
预算 6.03%,同比减少 57349.68 元,下降 16.74%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4731536.21 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
4731536.21 元。支出包括:一般公共服务支出 3945780.88 元、
社会保障和就业支335525.76 元、卫生健康支出 164916.97
元、住房保障支出 285312.6 元。财政拨款总收支较上年增长
6.74%主要原因:根据招商引资工作需要,增加了面向大湾
区靶向招商产业调研工作经费使收入预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4731536.21 元,同比增
298771.94 6.74%。其中:基本支出 3729636.21
元,项目支1001900 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.2492629.84 基本2452629.84
8
元,项目支出 40000 元。主要用于参公事业单位为保证日常
运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出;办公费、水电费、邮电费、差旅费、
公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
2.一般行政事务管理 301900 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 301900 元。主要用于参公事业单位为保证日常运转
和招商引资业务开展的支出。
3. 商引660000 元,其中:基本支出 0元,项目支
660000 元。主要用于主要用于招商引资业务开展的支出。
4. 行政单位离退休 4980 元,其中:基本支出 4980 元,
项目支出 0元。主要用于退休人员支出。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 330545.76 元,
其中:本支出 330545.76 项目支出 0元。主要用于缴
纳在编人员养老保险。
6. 行政单位医疗 138394.07 元,其中:基本支出
138394.07 元,项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗
保险。
7.住房公积金 285312.60 元,其中:基本支出 285312.60
元,项目支出 0元。主要用于参公人员及全额事业单位在编
人员缴纳在编人员住房公积金。
8.运行 491251.04 元,其中:基本支出 491251.04
9
元,项目支出 0元。主要用于单位基本运转和招商引资业务
开展。
9.事业单位医疗 26522.90 元,中:基本支出 26522.90
元,项目支0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预3729636.21 元,占一般公共预算支出预
78.83%,同比减少 256628.06 元,下降 6.44 %。其中:
工资福利支出预算 3223363.41 元,占基本支出预算
86.43%,同比增加 44724 元,增长 1.41%
商品和服务支出预算 501292.8 元,占基本支出预算
13.44%,减295252.06 元,下降 37.07%
对个人和家庭的补助预算 4980 元,占基本支出预算
0.13%,同比无变化。
资本性支出预算 0元,占基本支出预0%
6100 元,下降 100 %
2. 项目支出预算 1001900 元,一般公共预算支出预算
21.17%,同比增加 555400 ,增长 124.39%。其中:
工资福利预算 40000 占项3.99%
同比增加 40000 元,增长 100%
10
商品和服务支出预算 961900 元,占项目支出预算 96.01%
同比增加 558300 元,增长 138.33%
资本性支出预算 0元,占项目支出预0%
42900 元,下降 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3729636.21 元,同比
减少 256628.06 元,下降 6.44%。其中:
人员经费 3228343.41 元,主要包括:基本工资津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、退休费。较上年下降 5.72%,主要原因是在
编人员减少,人员经费相应减少。
公用经费 501292.8 元,主要包括办公费水费、电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年下降 9.86%,主要原因是在编
人员减少,机构运行经费相应减少。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
106056 元,同比增加 66056 元,增长 165.14%具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
11
2. 106056 66056
元,增长 165.14%主要原因是本年年初预算新增了梧州市
驻粤港澳大湾区产业科技创新服务中心工作项目预算其中
包含 66056 元公务接待费支出预算,主要用于招商引资接待
工作。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
106056 元,同比增加 66056 元,增长 165.14%具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 106056 66056
165.14%。其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 106056 元,同比增66056 元,增长 165.14%
主要原因是本年年初预算新增了梧州市驻粤港澳大湾区产
业科技创新服务中心工作项目预算,其中包含 66056 元公务
接待费支出预算,主要用于招商引资接待工作。
12
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元,同比无变化。具体是:
1公务用车运行维护费预算 0同比无变化。其中,
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,
同比无变化
2公务用车购置预算 0元,同比无变化。其中,
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,同比
无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市投资促进局本级及下属单位共有 1个参照公务员
1462422.64
元,其中:基本支出预算 460522.64 元,项目支出预算
1001900 元,同比增加 302663.90 元,增长 26.10%,主要
13
是根据招商引资工作需要,增加了面向大湾区靶向招商产业
调研工作经费;主要用于机关及参公事业单位为保证日常运
转发生的支出。如办公费、水电费、邮电费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用
经费支出。
另外,市投促局下属共有 1个事业单位,事业运行经费
总预算安排 40770.16 元,其中:本支出预算 40770.16 元,
项目支出预0元,同比减少 48615.96 元,同比下降 54.39%
主要本年度劳务派遣聘用人员经费预算不安排在定额公用经
费中,主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等
日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 97368.96 元,同比减少 86631.04
元,下降 47.08 %。其中:政府集中采购预算 97368.96 元,
占政府采购预算的 100%,同比增加 30368.96 元,增长
45.33%主要是统计口径变更,将本年计划采购货物纳入政
府集中采购预算中。分散采购 0元,占政府采购预算0%
同比减少 117000 元,下降 100%;主要原因是为落实过紧
日子有关政策,压缩采购需求。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 97368.96
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 97368.96
14
府采购预算 100%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.印纸,预算金97368.96
元,主要用于采购办公用纸主要用于采购办公用纸。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计431661.20元,其中
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备334145元。3.家具、用具、
装具等97516.20元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项6个,预算资金1001900元。绩效目标情况详见
报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市投资促
进局
梧州市驻粤港澳大湾
区产业科技创新服务
中心工作经费
600000 元
2025 年度绩效目
标为开展以大湾
区为辐射的联动
招商工作,以高质
15
量招商成果助推
全市产业转型升
级和高质量发展。
设 1 条数量指标:
开展工作人数≥3
人次;设 1 条质量
指标:招商经费资
金使用率≥80%;
设 1 条时效指标:
招商经费资金到
位及时率≥80%;
设 1 条成本指标:
部门成本支出控
制在预算批复以
内;设 1 条经济效
益指标:开展以大
湾区为辐射的联
动招商工作,以高
质量招商成果助
推全市产业转型
升级和高质量发
展;设 1 条满意度
指标:满意度
16
≥70%。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
17
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
18
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件