2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
4,731,536.21
一、一般公共服务支出
3,945,780.88
(一)上级补助
二、外交支出
(二)本级
4,731,536.21
三、国防支出
(三)一般债券收入
四、公共安全支出
二、政府性基金预算
五、教育支出
(一)上级补助
六、科学技术支出
(二)本级
七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入
八、社会保障和就业支出
335,525.76
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出
164,916.97
(一)上级补助
十、节能环保支出
(二)本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位资金
十三、交通运输支出
(一)事业收入
十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入
十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入
十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入
十七、援助其他地区支出
(五)其他收入
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
285,312.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计
4,731,536.21
本 年 支 出 合 计
4,731,536.21
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计
4,731,536.21
支 出 总 计
4,731,536.21
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
码
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金
单位资金
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金
单位资金
181
梧州市投资促进局
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4,731,536.21
4,731,536.21
4,731,536.21
4,731,536.21
4,731,536.21
4,731,536.21
181001
梧州市投资促进局
4,114,824.43
4,114,824.43
4,114,824.43
181002
梧州市投资投诉中心
616,711.78
616,711.78
616,711.78
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计
基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
181
梧州市投资促进局
4,731,536.21
3,729,636.21
1,001,900.00
181001
梧州市投资促进局
4,114,824.43
3,112,924.43
1,001,900.00
201
13
01
行政运行
2,492,629.84
2,452,629.84
40,000.00
201
13
02
一般行政管理事务
301,900.00
301,900.00
201
13
08
招商引资
660,000.00
660,000.00
208
05
01
行政单位离退休
4,980.00
4,980.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
277,557.60
277,557.60
210
11
01
行政单位医疗
138,394.07
138,394.07
221
02
01
住房公积金
239,362.92
239,362.92
181002
梧州市投资投诉中心
616,711.78
616,711.78
201
13
50
事业运行
491,251.04
491,251.04
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52,988.16
52,988.16
210
11
02
事业单位医疗
26,522.90
26,522.90
221
02
01
住房公积金
45,949.68
45,949.68
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、本年收入
4,731,536.21
一、本年支出
4,731,536.21
(一)一般公共预算
4,731,536.21
(一)一般公共服务支出
3,945,780.88
1、上级补助
(二)外交支出
2、本级
4,731,536.21
(三)国防支出
3、一般债券收入
(四)公共安全支出
(二)政府性基金预算
(五)教育支出
1、上级补助
(六)科学技术支出
2、本级
(七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
(八)社会保障和就业支出
335,525.76
(三)国有资本经营预算
(九)卫生健康支出
164,916.97
1、上级补助
(十)节能环保支出
2、本级
(十一)城乡社区支出
二、上年结转结余
(十二)农林水支出
(一)一般公共预算
(十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算
(十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
285,312.60
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计
4,731,536.21
支 出 总 计
4,731,536.21
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员经费
公用经费
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
181
梧州市投资促进局
4,731,536.21
3,729,636.21
3,228,343.41
501,292.80
1,001,900.00
181001
梧州市投资促进局
4,114,824.43
3,112,924.43
2,652,401.79
460,522.64
1,001,900.00
201
13
01
行政运行
2,492,629.84
2,452,629.84
1,992,107.20
460,522.64
40,000.00
201
13
02
一般行政管理事务
301,900.00
301,900.00
201
13
08
招商引资
660,000.00
660,000.00
208
05
01
行政单位离退休
4,980.00
4,980.00
4,980.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
277,557.60
277,557.60
277,557.60
210
11
01
行政单位医疗
138,394.07
138,394.07
138,394.07
221
02
01
住房公积金
239,362.92
239,362.92
239,362.92
181002
梧州市投资投诉中心
616,711.78
616,711.78
575,941.62
40,770.16
201
13
50
事业运行
491,251.04
491,251.04
450,480.88
40,770.16
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
52,988.16
52,988.16
52,988.16
210
11
02
事业单位医疗
26,522.90
26,522.90
26,522.90
221
02
01
住房公积金
45,949.68
45,949.68
45,949.68
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
3,729,636.21
3,228,343.41
501,292.80
3,223,363.41
3,223,363.41
301
01
基本工资
847,104.00
847,104.00
301
02
津贴补贴
500,616.00
500,616.00
301
03
奖金
561,651.00
561,651.00
301
07
绩效工资
252,276.00
252,276.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
330,545.76
330,545.76
301
10
职工基本医疗保险缴费
163,206.97
163,206.97
301
12
其他社会保障缴费
14,105.48
14,105.48
301
13
住房公积金
285,312.60
285,312.60
301
99
其他工资福利支出
268,545.60
268,545.60
501,292.80
501,292.80
302
01
办公费
12,368.96
12,368.96
302
05
水费
631.94
631.94
302
06
电费
30,000.00
30,000.00
302
07
邮电费
30,720.00
30,720.00
302
17
公务接待费
40,000.00
40,000.00
302
28
工会经费
33,171.90
33,171.90
302
39
其他交通费用
167,400.00
167,400.00
302
99
其他商品和服务支出
187,000.00
187,000.00
4,980.00
4,980.00
303
02
退休费
4,980.00
4,980.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)
代码
部门(单位)名称
资金性质
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国(境
)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护
费
* *
* *
* *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
106,056.00
106,056.00
106,056.00
106,056.00
106,056.00
106,056.00
181001
梧州市投资促进局
一般公共预算资金
106,056.00
106,056.00
106,056.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
本部门
2025
年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
本部门
2025
年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1,001,900.00
181001
梧州市投资促进局
专项公用经费-驻点工作经费
80,000.00
根据广西壮
族自治区常
态化驻点招
商工作要求
,在粤港澳
大湾区、长
江经济带、
京津冀开展
驻点招商。
数量指标:开展
驻点招商工作人
次(≥12人次)
质量指标:工作
开展(面向粤港
澳大湾区、长三
角经济带、京津
冀等地区。)
时效指标:经费
时效性(及时)
成本指标:资金
使用率(≥70%)
可持续效益指标
:可持续性影响
(增强与粤港澳
大湾区、长三角
经济带、京津冀
等地区联系。)
满意度指标:满意
度(≥70%)
181001
梧州市投资促进局
专项公用经费-日常运转(含党建扶贫节能)
171,900.00
保障机构日
常运转。
数量指标:差旅
人次(≥10人次)
质量指标:经费
支出标准(合格)
时效指标:经费
支出及时性(及
时)
成本指标:资金
使用率(≤100%)
社会效益指标:
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:满意
度(≥70%)
181001
梧州市投资促进局
梧州市驻粤港澳大湾区产业科技创新服务中心工作经费
600,000.00
开展以大湾
区为辐射的
联动招商工
作,以高质
量招商成果
助推全市产
业转型升级
和高质量发
展。
数量指标:开展
工作人数(≥3人
)
质量指标:招商
经费资金使用率
(≥80%)
时效指标:招商
经费资金到位及
时率(≥80%)
成本指标:部门
成本支出(控制
在预算批复以内
)
经济效益指标:
开展以大湾区为
辐射的联动招商
工作,以高质量
招商成果助推全
市产业转型升级
和高质量发展。
(开展以大湾区
为辐射的联动招
商工作,以高质
量招商成果助推
全市产业转型升
级和高质量发展
。)
满意度指标:满意
度(≥70%)
181001
梧州市投资促进局
法律顾问咨询服务经费
50,000.00
确保市本级
框架协议及
招商项目法
律文书合法
性审核工作
有效开展。
数量指标:咨询
件数(≥5件)
质量指标:有效
审核率(≥80%)
时效指标:反馈
及时率(按照工
作要求实现反馈
)
成本指标:咨询
服务成本(控制
在批复以内)
可持续效益指标
:有利于持续突
进梧州市招商引
资工作去的实效
。(有利于持续
突进梧州市招商
引资工作去的实
效。)
满意度指标:服务
对象满意度
(≥70%)
181001
梧州市投资促进局
面向大湾区靶向招商产业调研工作经费
60,000.00
确保面向大
湾区靶向招
商工作专班
及产业调研
工作正产开
展。
数量指标:产业
调研开展次数
(≥4次)
质量指标:组织
形式(以现场考
察、集中会议、
业务培训等形式
开展全市性投促
系统调研活动)
时效指标:产业
调研完成率
(≥80%)
成本指标:成本
(控制在批复范
围以内)
可持续效益指标
:持续提升梧州
影响力和招商吸
引力(持续提升
梧州影响力和招
商吸引力)
满意度指标:满意
度(≥80%)
181001
梧州市投资促进局
公务员医疗补助经费
40,000.00
保障职工补
充医保正常
缴纳
数量指标:缴纳
人数(控制在本
年度在岗及退休
人数总额以内)
质量指标:缴纳
比例(≤5%)
时效指标:缴纳
时效(12月前)
成本指标:缴纳
成本(控制在社
保局核定金额以
内)
可持续效益指标
:保障职工补充
医保缴纳(保障
职工补充医保缴
纳)
满意度指标:职工
满意度(≥80%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
本部门
2025
年部门预算无转移支付项目预算,故本表无数据